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某企業(yè)生產(chǎn)成本--甲產(chǎn)品"賬戶期初余額為250000元本期為生產(chǎn)甲產(chǎn)品而領(lǐng)用原材料100000元,應(yīng)支付給生產(chǎn)甲產(chǎn)品的工人工資150000元,甲產(chǎn)品應(yīng)承擔(dān)的制造費(fèi)用180000元本期發(fā)生的管理費(fèi)用20000元,發(fā)生的銷售費(fèi)用30000元,假設(shè)本期完工的甲產(chǎn)品成本為520000元,則“生產(chǎn)成本--甲產(chǎn)品”賬戶的期末余額為()元。
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2021-06-15
生產(chǎn)廠家,汽車費(fèi)用,人工費(fèi),料廢,制造費(fèi)用,食堂費(fèi)用,都計(jì)入成本嗎?是不是生產(chǎn)型企業(yè),就沒有管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
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2022-03-13
老師好!用友U8中編制費(fèi)用明細(xì)表,項(xiàng)目包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用嗎?
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2022-04-12
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包含開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填在第10欄"小微企業(yè)免稅銷售額"(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中,這個(gè)提示11行里填不進(jìn)去,應(yīng)該是自動生成的?可為什么一直提交就顯示上面那個(gè)不符合規(guī)則的提示呢,老師
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2019-07-10
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中
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2022-01-12
老師,我二季度收入773316.41萬,專票475316.41,普票298000,填寫納稅申報(bào)時(shí),我把收入298000填進(jìn)了“小微企業(yè)免稅銷售額”,但是提交的時(shí)候顯示:剔除不動產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將除不動產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中,這是為什么?
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2019-07-14
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。
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2019-10-04
不想計(jì)提銷售人員工資計(jì)提到銷售部門,還可以使用銷售科目明細(xì)下的快遞費(fèi)廣告費(fèi)科目嗎
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2019-06-13
銷售已使用過的固定資產(chǎn)能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2015-10-19
請問業(yè)務(wù)招待費(fèi)屬于管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用?謝謝
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2015-12-10
收到了一張銷售貨物的通用機(jī)打發(fā)票,還可以用嗎?
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2019-09-16
用于促進(jìn)銷售購買的禮品用來贈送應(yīng)該怎么做賬
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2019-04-23
老師,費(fèi)用專用發(fā)票可以抵扣銷售貨物銷項(xiàng)發(fā)票嗎?
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2019-10-12
業(yè)務(wù)招待費(fèi)餐費(fèi)應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用?
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2023-03-23
自產(chǎn)產(chǎn)品用于集體福利用實(shí)際成本計(jì)算還是售價(jià)?
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2024-04-19
關(guān)于管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用混合題怎么做會計(jì)分錄
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2015-12-11
采購部報(bào)銷差旅費(fèi)借記管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢
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2019-02-21
企業(yè)領(lǐng)用自產(chǎn)水泥用于工程建設(shè),是否是視同銷售??
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2019-04-13
審計(jì)人員在次年3月25日對某公司銷售費(fèi)用進(jìn)行審查時(shí),發(fā)現(xiàn)11月份的銷售費(fèi)用增幅較大。于是詳細(xì)審查了該公司11月份的銷售費(fèi)用,發(fā)現(xiàn)(1)該公司11月27日一次性支付以后三個(gè)年度的銷售機(jī)構(gòu)的房屋租賃費(fèi)180000元全部作為當(dāng)期銷售費(fèi)用處理;(2)該公司下設(shè)的5個(gè)銷售機(jī)構(gòu)的職工工資、福利費(fèi)開支120萬元,處理如下:
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2019-10-24
贈送兩個(gè)貨物用于推廣 分錄借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(實(shí)際銷售價(jià)銷項(xiàng)稅) 如果這樣做月底報(bào)稅,賬上收入和報(bào)表收入對不上,稅可以對上有問題吧?
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2019-11-29