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關(guān)聯(lián)公司的貸款利息是應(yīng)該在確認(rèn)收入的時(shí)候開(kāi)增值稅發(fā)票還是實(shí)際收到利息的時(shí)候開(kāi)發(fā)票?因?yàn)橛袝r(shí)候會(huì)很久才付利息,而不是都是及時(shí)付的,但是會(huì)計(jì)上是按月確認(rèn)收入的。
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2018-08-13
甲公司本年度委托乙公司代銷(xiāo)一批農(nóng)藥,代銷(xiāo)價(jià)款為100萬(wàn)元。本年度收到乙公司交來(lái)的代銷(xiāo)清單,代銷(xiāo)清單列明已銷(xiāo)售代銷(xiāo)農(nóng)藥80%,甲公司收到代銷(xiāo)清單后,并向乙公司開(kāi)具增值稅發(fā)票,該批農(nóng)藥實(shí)際成本為70萬(wàn)元。甲公司為農(nóng)藥批發(fā)企業(yè),甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)售收入為( )萬(wàn)元。 A.100萬(wàn) B.80萬(wàn) C.70萬(wàn) D.91.74萬(wàn)
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2022-04-12
去年的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣,但人家把票作廢了,被稅務(wù)查出來(lái)要讓補(bǔ)交增值稅,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理?報(bào)表如何調(diào)整?
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2018-05-07
向東風(fēng)工廠(chǎng)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品450件,單位售價(jià)100元。增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的該批產(chǎn)品的售價(jià)為45 000元,增值稅5850元,款項(xiàng)已存入銀行:
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2022-12-15
我公司出租廠(chǎng)房給其他單位,為其代交電費(fèi)并開(kāi)具增值稅發(fā)票給他,我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
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2015-11-04
工廠(chǎng)收的罰金 進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入 那是可以開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
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2018-12-04
收取使用費(fèi)的固定資產(chǎn)如果客戶(hù)損壞丟失了,賠償可以開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎
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2017-11-22
電子增值稅專(zhuān)用發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了,然后怎么做紅沖處理?
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2024-01-30
小規(guī)模企業(yè),公路維修需要開(kāi)發(fā)票,開(kāi)什么項(xiàng)目呢?是開(kāi)普通增值稅發(fā)票嗎?
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2020-10-14
增值稅專(zhuān)用發(fā)票,收款人和復(fù)核人都沒(méi)有名字,只有開(kāi)票人有名字,這樣發(fā)票有用嗎?
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2023-10-01
現(xiàn)在人工費(fèi)開(kāi)增值稅發(fā)票稅率多少?
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2020-06-23
公司偶然發(fā)生的,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可以開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
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2022-05-15
通行費(fèi)發(fā)票 開(kāi)增值稅發(fā)票才可以抵扣 開(kāi)的普通電子發(fā)票不可抵扣
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2020-05-18
老師,我是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度9萬(wàn),包不包含代開(kāi)增值稅發(fā)票
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2019-09-30
開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是機(jī)打印的嗎?
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2023-08-25
銷(xiāo)售啤酒20噸給副食公司,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款58000,收取包裝物押金3000元,同年12月副食公司按合同約定將包裝物退回并取回全部押金,啤酒箱押金總計(jì)5000元 3月應(yīng)納增值稅,3月應(yīng)納消費(fèi)稅,包裝物的涉稅依據(jù)是什么,啤酒的包裝物租金如何進(jìn)行籌劃
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2019-11-07
你好老師,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票忘填對(duì)方公司賬號(hào)了,叫他們退回來(lái)我從開(kāi),可他們說(shuō)自己搞定是啥意思啊
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2023-12-18
我們公司是一般納稅人,2021年11月份收到兩張A公司開(kāi)的電子普票,服務(wù)費(fèi)115000,正常入賬了,今年7月份稅務(wù)局查出來(lái)A公司虛開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)局給我們發(fā)過(guò)來(lái)一個(gè)通知 “經(jīng)核實(shí),某涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票企業(yè)向你單位開(kāi)具增值稅普通發(fā)票2份,你單位存在虛列成本費(fèi)用、少繳企業(yè)所得稅等稅收風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)你單位就以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自查自糾,依據(jù)稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,自行更正申報(bào),補(bǔ)繳相關(guān)稅款及滯納金,上傳證明材料,并于2023年8月11日前將自查自糾結(jié)果通過(guò)電子稅務(wù)局反饋。自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其他稅收風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)一并改正。” 這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
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2023-08-04
你好,別人掛靠我的建筑勞務(wù)公司,開(kāi)發(fā)票是不是虛開(kāi)增值稅發(fā)票
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2019-10-25
如果小規(guī)模納稅人為什么要代開(kāi)增值稅發(fā)票呢?如果代開(kāi)是要多繳稅嗎?
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2019-12-24