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我們公司是制造業(yè)有色金屬壓延,出口主要是鋁型材跟鋁合金門窗,最近想給國外客戶寄口罩,發(fā)現(xiàn)需要以公司名義寄口罩,賬務(wù)處理怎么做,?
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2020-04-17
公司收到海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,貨代開的代理報關(guān)費普通發(fā)票以及海關(guān)進(jìn)口貨物報關(guān)單,要怎么做賬呢
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2017-08-04
請問出口數(shù)據(jù)錄入時,出口銷售額(美元)不能自動跳出來,收到?jīng)]有金額錯誤提示是怎么回事呢?還有成交總價和出口金額有和關(guān)系?一致嗎?
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2020-05-06
2015年3月,某外貿(mào)進(jìn)口單位進(jìn)口卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱,每條的完稅價格為120元,適用20%的關(guān)稅稅率。則海關(guān)代征進(jìn)口消費稅是(923181.82)元。這個怎么算出來的?
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2017-03-28
老師,我們外貿(mào)公司,出口的一些樣品,沒有報關(guān),通過快遞方式出口,收匯,那么我確認(rèn)收入以什么為憑據(jù)?還是開出口普通電子發(fā)票來做賬?
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2020-11-25
外貿(mào)企業(yè),最近有幾單貨物需要退運,貨物之前已經(jīng)申報出口退稅了。稅務(wù)方面都需要處理哪些內(nèi)容?退運相當(dāng)于進(jìn)口嗎?需要交進(jìn)口稅嗎
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2019-12-17
4月份進(jìn)口一批貨物50個,4月份取得進(jìn)口增值稅專用繳款書,4月份賣了20個,并且已開出增值稅專用發(fā)票,那這個進(jìn)口增值稅怎樣抵扣?
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2020-05-13
是出口型生產(chǎn)企業(yè),要怎樣根據(jù)報關(guān)單上面的總價是FOB價10萬元,填寫出口退稅系統(tǒng)的離岸價也是10萬元嗎?對應(yīng)怎么開具出口退稅發(fā)票呢?
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2018-09-14
我們公司去年11月一般貿(mào)易進(jìn)口材料,現(xiàn)在需要退運一些材料。當(dāng)時的進(jìn)口增值稅已經(jīng)抵扣,進(jìn)口關(guān)稅計入成本?,F(xiàn)在退運,這個稅我怎么處理呢
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2019-06-10
公司收到海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,貨代開的代理報關(guān)費普通發(fā)票以及海關(guān)進(jìn)口貨物報關(guān)單,要怎么做賬呢
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2017-08-04
就在計算出口退稅額這一塊,比如當(dāng)月購進(jìn)材料500萬(不含稅),生產(chǎn)出來的商品出口退稅率不一樣,有7%、9%11%這三種稅率,那出口退稅額要怎么算?
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2017-11-16
我們以前通過一達(dá)通出口,是開增值稅專用發(fā)票給他們這一次,他給我們一個代理出口證明,是不是我們就要開出口發(fā)票,自己申報退稅了???
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2017-10-20
生產(chǎn)型出口免抵退備案,如果進(jìn)項不夠內(nèi)銷,是可以抵扣出口部分的進(jìn)項后,繳納內(nèi)銷增值稅就可以,還是需要吧出口部分的進(jìn)項做轉(zhuǎn)出處理?
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2021-06-08
你好,我們是對外承包出口項下的給項目用的物資出口,不鼓勵出口的商品要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,該如何做分錄,這部分我們并無收入,是不是不用沖減收入
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2019-08-27
為什么價款中單獨列明的設(shè)備進(jìn)口后保修費用要計入進(jìn)口貨物一般關(guān)稅完稅價格呢?價款中單獨列明的進(jìn)口后其他費用比如運輸費用呢?
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2021-11-22
你好 老師 想問下 我是生產(chǎn)企業(yè) 8月15日出口的貨物,是不是需要在180天內(nèi)辦理出口退稅業(yè)務(wù);尾款未回的話也可以在這180天內(nèi)做出口退稅嗎
1/610
2019-11-28
老師,請問外貿(mào)企業(yè)出口一批貨物,款項未收到,進(jìn)賬發(fā)票的退稅認(rèn)證是在什么時候勾選認(rèn)證啊,出口的貨物是在出口當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入嗎
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2022-04-13
老師您好,計提出口退稅,借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅(外銷)收到退稅款,借銀行貸借其他應(yīng)收款-出口退稅 ,這樣寫分錄對嗎?
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2022-04-08
老師您好!我想咨詢一下承包學(xué)校食堂在分包出去窗口,收入打到自己公戶在分發(fā)給窗口,這種需要窗口半個個體嗎?一般都是怎么操作的
1/687
2022-03-13
老師,請問我公司是外貿(mào)出口企業(yè),當(dāng)月出口增值稅普票已開票,但未申報出口退稅,這個月增值稅申報表顯示應(yīng)交3%的銷項稅,我應(yīng)該怎樣操作
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2021-11-22