老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年12月把繳納附加稅100元,做成了借:稅金及附加100元,貸:銀存,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,怎么改啊,不改以前的報(bào)表了。
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2021-05-19
小規(guī)模納稅人月收入未超10萬 季未超30萬 免增值稅及附加 請(qǐng)問如果稅務(wù)局代開發(fā)票 未超標(biāo)準(zhǔn) 是否也免增值稅及附加?
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2020-03-19
下列計(jì)入稅金及附加的稅金是 a 增值稅 b 城市維護(hù)建設(shè)稅c 消費(fèi)稅 d車船稅,麻煩回答下
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2017-06-02
不知道如何填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表
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2022-04-08
老師,附加稅以及印花稅退稅分錄怎么做了
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2019-04-28
異地預(yù)繳增值稅及附加申報(bào)表在哪里填寫
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2018-10-29
城建稅及附加稅在哪申報(bào)?為什么不能進(jìn)入
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2020-01-04
上一任會(huì)計(jì)把房產(chǎn)稅及土地使用稅入賬管理費(fèi)用,現(xiàn)在我接手,計(jì)提房產(chǎn)稅及土地使用稅,我能更改入賬為稅金及附加嗎?
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2025-04-06
小規(guī)模納稅人,2021年第1季度繳納增值稅6689.8,稅金及附加計(jì)提是按照401.2提,還是802.4提?
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2021-04-12
老師好。2021年計(jì)提水利基金18.22元,
借:稅金及附加18.22
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利基金18.22
并繳納稅款時(shí)做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利基金18.22
貸:銀行存款18.22
繳稅后,稅局通知可以退稅,原因是月度營業(yè)收入不超過10萬元,辦理退稅后,做
借:銀行存款18.22
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利基金18.22
后忘記了做沖銷計(jì)提稅金時(shí)的憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,請(qǐng)問老師怎么處理。
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2022-02-21
之前交的印花有減免退回
計(jì)提的時(shí)候是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅
繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅金-印花稅 貸:銀行存款
收到的時(shí)候做了 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-印花稅
變成掛賬還有計(jì)提印花稅的余額,請(qǐng)問要怎么做分錄做平呢
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2022-10-21
季度不含稅收入超過九萬,需交納增值稅,但是否繳納稅金及附加不太清楚,麻煩解答一下,
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2018-10-15
老師。增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)是什么情況下填寫呢
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2021-11-12
按季不超過30萬元),免征教育費(fèi)附加及地方教育附加是適用于所有行業(yè),包含建安業(yè)嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人,季度收入不超30萬不用繳納城建稅和教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加吧?
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2019-01-08
2. 某物業(yè)公司2019年損益情況如下:主營業(yè)務(wù)收入2,800,000元,主營業(yè)務(wù)成本2,000,000元,主營業(yè)務(wù)稅金及附加154,000元,管理費(fèi)用620,000元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)用35,000元,福利費(fèi)用60,000元),財(cái)務(wù)費(fèi)用3,600元,工資薪金支出400,000元。請(qǐng)計(jì)算利潤總額、應(yīng)納稅所得額和所得稅費(fèi)用(該企業(yè)不屬于小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率25%)。
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2020-07-01
老師,
我的利潤計(jì)算是不是:含稅主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-應(yīng)納稅額(銷項(xiàng)稅+附加稅)是嗎?附加稅是怎么算的呢?謝謝老師
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2020-05-25
車船稅和土地使用稅等原來在管理費(fèi)用中的稅金,現(xiàn)在需要統(tǒng)一調(diào)整記賬到稅金及附加嗎
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2018-06-26
老師,建筑企業(yè),小規(guī)模納稅人本季度開票100萬,其中40萬是外地交稅的增值稅及附加,那附加稅計(jì)提稅金是按照100萬計(jì)提還是40萬?
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2021-07-07
以前年度稅金及附加多計(jì)提了,如果調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),那么調(diào)整完城建稅就是負(fù)數(shù)了,這個(gè)怎么辦。小規(guī)模,只開普票,除此之外沒交過附加
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2022-04-01
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