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老師,企業(yè)所得稅年報的工資薪金支出,怎么填寫,是填寫,管理費用中的數(shù),還是填寫,應付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
你好,老師,我想咨詢一下我們公司是19年才成立的,2019年財務報表上面的利潤總額是盈利了27萬多,2019年無企業(yè)所得稅的預交,但是在2020年1月份沖紅了2019年的營業(yè)利潤60多萬,在匯算清繳的時候,2019年是不是不用繳納企業(yè)所得稅了,賬務處理該怎么處理呢?
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2020-04-14
老師,我想問下2017.12月份賬務處理里有一筆利息收入沒有做進去,就直接預繳企業(yè)所得稅了,這個應該怎么處理?還有就是我要是把這筆利息收入再補做到12月份賬里,我的財務報表數(shù)字就會變動,和申報的財務報表數(shù)據(jù)不一致,這個怎么處理呢?能在匯算清繳更正嗎?
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2018-01-26
老師,我公司是2019年9月份成立的,第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元,12月份計提工資計提了30500元,少計提了70230元,我現(xiàn)在需要把之前繳納的稅款退回來,需要調(diào)整賬務處理?還是調(diào)匯算清繳的表?
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2020-03-03
19年已經(jīng)記入管理費用但當時沒有發(fā)票,20年才取得發(fā)票,開票日期是4月份的,這個發(fā)票可以用嗎,在匯算清繳時還用調(diào)增這筆費用嗎,還是直接可以扣除
1/391
2020-04-27
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應該怎么做 2、19年沒有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
1/1470
2020-05-16
公司適用企業(yè)會計制度,所得稅匯算清繳前后都是虧損,從未交過企業(yè)所得稅,匯算清繳納稅調(diào)增了十多萬的業(yè)務招待費,分錄要怎么做?
1/838
2020-04-28
老師,你好。2023年年終匯算清繳時,小規(guī)模企業(yè)年應納稅所得額低于300萬,為什么沒減按20%計算繳納企業(yè)所得稅?
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2024-04-11
請問公司為員工承擔個人所得稅,不通過管理費用要怎么做分錄?個人所得稅怎么申報?
7/652
2020-12-01
老師,個人所得稅工資薪金所得的匯算清繳什么時候開始,給我一個法律原文可以嗎?謝謝
1/654
2019-11-30
2017 年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳了3000元,這個一直不出來,稅務局會不會問,不管行不行?有沒有什么風險
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2019-05-28
收據(jù)能不能入賬的問題就是能不能稅前扣除的問題對吧,如果我本年度虧損,支付房屋租金沒取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計入管理費用了,匯算清繳調(diào)增。這兩種結果沒什么區(qū)別吧?那一般這種沒取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了,稅局查的話還會罰款嗎?
1/666
2017-10-10
自己開了一個是個體戶 ,在別家公司上班是工資經(jīng)營所得,今年匯算清繳時候 是申報多處所得匯算清繳,是在個人所得稅app匯算清繳,還是在個人經(jīng)營所得匯算清繳?
3/1351
2022-02-24
企業(yè)預繳企業(yè)所得稅,匯算清繳之后需要退還怎么做會計分錄
1/2068
2020-02-21
一般納稅人匯算清繳時能試用小微型企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎
1/923
2020-03-17
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對?會計賬管理費用-開辦費-50萬(其中招待費20萬),財務費用2萬,會計利潤-52萬,匯算清繳填報:納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應納稅所得額0.老師,2016年會計賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報對不對?如果不對,怎樣填報為好?
1/594
2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負數(shù),我就把管理費用、財務費用的數(shù)全部調(diào)增,應納稅所得額為0.這樣可以吧?????
1/681
2018-03-20
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應納稅所得額為零.
1/998
2018-03-20