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上年度未計(jì)提所得稅,在本年度計(jì)提為借:所得稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)交了企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸:銀行現(xiàn)在,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不勾稽,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)一下,才能勾稽。謝謝
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2018-04-18
法人要取凈利潤(rùn)出來(lái),個(gè)人所得稅稅率是20%嗎?借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100萬(wàn) 貸:應(yīng)付股利100萬(wàn),借:應(yīng)付股利 100萬(wàn) 貸:銀行存款 80萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅20萬(wàn)。
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2014-12-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅(匯算清繳期后) 貸:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整——本年利潤(rùn) 這個(gè) 不太懂 ,麻煩老師解答下
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2020-12-18
老師 企業(yè)所得稅季報(bào),下面表畫(huà)紅框的部分,季初資產(chǎn)總額要求填大于0的數(shù) 填報(bào)表上哪個(gè)數(shù)?附報(bào)表
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2019-04-15
被分立企業(yè)繼續(xù)存在時(shí),其股東取得的對(duì)價(jià)應(yīng)視同被分立企業(yè)分配進(jìn)行處理,這個(gè)怎么理解呢
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2019-09-03
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是=利潤(rùn)表的利潤(rùn)凈額+/-上年未分配利潤(rùn)嗎?
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2018-04-17
向股東分配利潤(rùn)100萬(wàn),資產(chǎn)債表與利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)不相符怎么辦
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2020-06-24
請(qǐng)問(wèn)老師的報(bào)去年企業(yè)所得時(shí)才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有減免政策,我做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上是按沒(méi)有減免的企業(yè)所得稅計(jì)提,今年做賬時(shí)是要用以前年度損益調(diào)整嗎?
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2020-03-16
在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示:A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類(lèi)第19-20行。我不知錯(cuò)在哪里?請(qǐng)老師指正,謝謝
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2021-05-31
老師,您好!報(bào)去年企業(yè)所得時(shí)才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有減免政策,我做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上是按沒(méi)有減免的企業(yè)所得稅計(jì)提,今年做賬時(shí)是要用以前年度損益調(diào)整嗎?
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2020-03-16
老師,在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示:A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類(lèi)第19-20行。我不知錯(cuò)在哪里?請(qǐng)老師指正,謝謝
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2020-04-28
非獨(dú)立核算的分公司辦理企業(yè)所得稅匯總表,上面的資產(chǎn)總額,是不是填0
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2019-04-19
分公司填企業(yè)所得稅匯總納稅備案表參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí) 選是還是否?
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2023-12-25
我們是分公司,企業(yè)所得稅匯算清繳。那個(gè)關(guān)聯(lián)申報(bào)里面關(guān)聯(lián)關(guān)系表怎么填?
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2016-04-25
企業(yè)分紅不用繳納企業(yè)所得稅了是嗎?
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2017-10-29
甲公司為中國(guó)居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國(guó)乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來(lái)自中國(guó)境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬(wàn)元,乙公司當(dāng)年在A國(guó)實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤(rùn)中拿出150萬(wàn)元按投資比例進(jìn)行分配,甲公司可分得90萬(wàn)元。另外,A國(guó)對(duì)非居民企業(yè)來(lái)自該國(guó)的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國(guó),不考慮其他事項(xiàng),則甲公司2018年應(yīng)向中國(guó)繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬(wàn)元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》中行業(yè)明細(xì)、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,主表第23行應(yīng)納稅所得≤300萬(wàn)元且>0的企業(yè),必須選填A(yù)107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
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2020-05-27
老師,我們是旅游景區(qū)公司,今年所得稅匯算清繳只填了兩張表,一張企業(yè)所得稅年度申報(bào)表、一張是居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表,我操作錯(cuò)了
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2020-05-21
老師,我想問(wèn)一下,我們收到稅務(wù)局退還的所得稅款,分錄借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 然后借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ,這樣做對(duì)嗎?那我報(bào)表上應(yīng)該怎么填寫(xiě)?。?/span>
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2016-09-17
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第二十九欄自動(dòng)生成,無(wú)法手動(dòng)填寫(xiě)。
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2019-04-13