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老師,在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示:A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類第19-20行。我不知錯(cuò)在哪里?請(qǐng)老師指正,謝謝
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2020-04-28
甲公司為中國(guó)居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國(guó)乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來自中國(guó)境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬(wàn)元,乙公司當(dāng)年在A國(guó)實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤(rùn)中拿出150萬(wàn)元按投資比例進(jìn)行分配,甲公司可分得90萬(wàn)元。另外,A國(guó)對(duì)非居民企業(yè)來自該國(guó)的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國(guó),不考慮其他事項(xiàng),則甲公司2018年應(yīng)向中國(guó)繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬(wàn)元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
老師好,我公司符合小微企優(yōu)惠政策,在年底計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)按應(yīng)納所得額14876.13×25%x20%=743.8計(jì)算了所得稅, 在填寫申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)算出的是446.28,這是怎么回事呢?不理解,求
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2020-05-11
上個(gè)季度企業(yè)所得稅是按一個(gè)季度的數(shù)去報(bào)的,但是現(xiàn)在聽說是直接按利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)填的, 現(xiàn)在要怎么補(bǔ)上去呢
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2018-10-17
請(qǐng)問,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),是按照利潤(rùn)總額計(jì)算的,但是利潤(rùn)總額中包含了計(jì)提的企業(yè)所得稅,在申報(bào)的報(bào)表中填寫的利潤(rùn)總額應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后的利潤(rùn)總額還是不扣的,如果不扣的話,最后利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)和申報(bào)表中不一致,有影響嗎?
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2022-01-11
老師?企業(yè)所得稅季度申報(bào)表上從業(yè)人數(shù)是按什么填的?比如第二季度是按6月份工資表人數(shù)填嗎
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2024-07-23
請(qǐng)問老師,以前年度的虧損彌補(bǔ)完了利潤(rùn)表還有利潤(rùn)是不是還要繳納企業(yè)所得稅?
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2019-05-26
我們公司八月份成立的,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表期初不能寫0?該怎么填寫呢
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2020-10-09
老師,您好,我們第一季度有盈利,能否在申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)先不預(yù)繳?利潤(rùn)總額為0,但這樣的話,就會(huì)和利潤(rùn)表沖突,那要如何操作了?
1/2029
2020-04-07
請(qǐng)問4月申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅,是計(jì)入3月的賬里面,還是計(jì)入4月的賬?因?yàn)橐?月結(jié)賬了,還可以做第一季度申報(bào)表
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2020-04-24
您好我想咨詢下,我們是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總繳納企業(yè)所得稅的企業(yè),在總機(jī)構(gòu)的電子稅務(wù)局中,財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫是按總機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填,還是按照匯總報(bào)表數(shù)據(jù)填呢
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2020-04-07
老師好,在填寫申報(bào)第2季度企業(yè)所得稅,在填利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額是填1月到6月累計(jì)金額呢,還是填4月到6月的累計(jì)金額?
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2020-04-09
老師你好,請(qǐng)教一下,房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在是預(yù)收階段,在填2019年企業(yè)所得稅匯算表時(shí),計(jì)入到開發(fā)間接成本里的折舊費(fèi),要填在那張表里?
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2020-04-07
老師,這個(gè)月報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表就沒有了,這是什么情況啊
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2021-01-09
老師,我企業(yè)所得稅季度申報(bào)表成本填的有誤 我在年底12月份可以更正過來嗎 比如我收入是1000元 然后利潤(rùn)是—100元應(yīng)該沒有成本 都是費(fèi)用 單我把報(bào)表里面填上了成本項(xiàng) 我這年底給調(diào)到費(fèi)用里 成本項(xiàng)里沒有數(shù)了 可以嗎
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2020-12-14
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年的報(bào)表錯(cuò)了 是不是需要去大廳更正一下 還是直接在年度報(bào)表上修改 目前企業(yè)所得稅年報(bào)收入與增值稅申報(bào)收入不一致, 另外企業(yè)所得稅季報(bào)是根據(jù)報(bào)表填寫的,所以企業(yè)所得稅收入比增值稅申報(bào)收入少了,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)要怎么修改?。?/span>
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2020-05-17
非獨(dú)立核算的分公司辦理企業(yè)所得稅匯總表,上面的資產(chǎn)總額,是不是填0
1/946
2019-04-19
分公司填企業(yè)所得稅匯總納稅備案表參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí) 選是還是否?
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2023-12-25
我們是分公司,企業(yè)所得稅匯算清繳。那個(gè)關(guān)聯(lián)申報(bào)里面關(guān)聯(lián)關(guān)系表怎么填?
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2016-04-25
《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》中行業(yè)明細(xì)、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,主表第23行應(yīng)納稅所得≤300萬(wàn)元且>0的企業(yè),必須選填A(yù)107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
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2020-05-27