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C 【解析】(1) 一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500 萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術轉(zhuǎn)讓所得應當納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思?為啥要?500呢?
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2024-04-25
企業(yè)所得稅清算期間作為一個納稅年度,那清算那一年度的應納稅所得額是不是只能彌補它的上一年的虧損啊
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2017-06-24
小規(guī)模企業(yè)所得稅核定征收的B表,2018年版的表不在稅費申報及繳納的企業(yè)所得稅申報里嗎?
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2019-10-11
單位去年是小規(guī)模納稅人,上個月企業(yè)所得稅匯算清繳后,系統(tǒng)認定為小微企業(yè),但今年6月我己辦為一般納稅人,本月企稅季度申報所得稅,系統(tǒng)認定為小微企業(yè)無法修改,如我繼續(xù)按小微企業(yè)申報有問題嗎
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2017-07-10
我公司是光伏發(fā)電企業(yè),利潤有兩塊,一塊是光塊發(fā)電,另一塊是存款利息。稅務局說光伏發(fā)電那塊利潤是免所得稅,但利息的要納稅。我想問下,季度年度申報企業(yè)所得稅時我要怎么分開申報?
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2018-01-29
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預計2021年每季度實際的應納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應選擇按照實際數(shù)額預繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
如果上年度利潤虧損100萬元,今年第一季度盈利30萬元,那么在填報第一季度企業(yè)所得稅表的時候彌補以前年度虧損那行應該填多少啊,是應該填30萬元,還是應該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個納稅所得額?
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2021-03-10
企業(yè)所得稅申報表利潤總額減去彌補以前年度虧損得到實際利潤去計算企業(yè)所得稅,那利潤報表上的利潤總額是不是必須和這個實際利潤一樣?
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2017-10-31
2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應納稅所得額是120萬,計算應交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應出來的就是減彌補以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當月計提當月扣錢,借:所得稅費用199.68貸:應交所得稅199.68借:應交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借:所得稅費用199.68(紅字)貸:應交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平,現(xiàn)在我應該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個季度申報一次
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2019-05-05
做19年年度企業(yè)所得稅匯算,其中第四季度的預繳稅款是在20年繳納的,那第四季度預繳的稅款包含在19年累計實際已繳納的所得稅稅額嗎?
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2020-07-06
我們是一般企業(yè)但是準備申請高企,領導要求我17年度的所得稅該怎么報了,一般企業(yè)可以做研發(fā)費用嗎
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2018-05-28
企業(yè)所得稅6月份申報表本年累計是要填寫1至6月份的累計還是填寫4至6月份的累計
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2018-07-13
老師,您好,我想問下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報表上,表頭資產(chǎn)總額那欄,稅務局說2020年年報已申報完,不能更改了,有什么方法可以解決嗎,不涉及稅費,因為第一季度資產(chǎn)負債表報錯了,導致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對
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2023-02-08
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會計師事務所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報告
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2018-03-16
老師 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對方科目 遞延所得稅資產(chǎn) ? 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對方科目 應交稅費-應交企業(yè)所得稅呢?
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2019-11-24
上年度第二季度有利潤,所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒有利潤的,只有費用,所以一整個年度核算下來就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
利潤表中的營業(yè)稅金及附加 保含預繳的企業(yè)所得稅嗎 7月新改的企業(yè)所得稅季度納稅申報表A表 沒看到預繳企業(yè)所得稅欄啊
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2018-07-06