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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
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2022-03-09
增值稅申報(bào)收入必須要跟企業(yè)所得稅收入一致嗎
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2021-11-14
企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅工資申報(bào),是以應(yīng)發(fā)工資申報(bào)嗎?有幾個(gè)同事因?yàn)檫t到被扣工資,我是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào),還是實(shí)發(fā)工資,在個(gè)人所得稅系統(tǒng)申報(bào)呢?
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2020-05-11
國稅申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),第二季度享受過小微企業(yè)減免所得稅,本季度申報(bào)時(shí)利潤超過30萬,因此不享受小微企業(yè)減免所得稅,但是因?yàn)榈诙径认硎苓^,所以需要填寫表3,表3上請選擇減免所得稅優(yōu)惠類型中除去第2項(xiàng)不能選擇,請問我應(yīng)該選擇第幾項(xiàng)?
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2017-01-12
零申報(bào)的企業(yè)匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中資產(chǎn)總額怎么填?
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2019-04-29
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)中利潤總額欄的本期金額怎樣計(jì)算所得?
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2016-03-31
建筑行業(yè)個(gè)人所得稅企業(yè)承租承包經(jīng)營所得已取消,現(xiàn)在以什么方式申報(bào)?如何報(bào)
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2018-11-19
你好!老師,合伙企業(yè)季度申報(bào)個(gè)人所得稅,利潤6000多,不需要交稅嗎?申報(bào)完了系統(tǒng)沒有提示交稅
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2022-07-13
你好,老師!企業(yè)所得稅納稅申報(bào)變里的營業(yè)成本填寫的金額包括費(fèi)用嗎?
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2019-07-06
老師,您好,企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類),在申報(bào)第一季度時(shí)交了13.97,之后為什么申報(bào)第二季度第三季度都在這個(gè)表的14欄:“減:本年實(shí)際已繳納所得稅額”出現(xiàn)13.97呢?
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2021-11-23
老師,企業(yè)所得稅納稅申報(bào),應(yīng)付賬款暫估款怎么填呢?需要調(diào)增嗎
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2022-04-13
企業(yè)所得稅匯算中工資薪金支出帳載金額是不是應(yīng)與“個(gè)稅申報(bào)金額”一致
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2024-02-19
收到分紅計(jì)入投資收益,有個(gè)老師說申報(bào)時(shí)投資收益不用交增值稅,交企業(yè)所得稅,為啥呀,所得稅申報(bào)表怎么填呢
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2019-10-11
老師,請問下個(gè)人獨(dú)資企業(yè),查賬征收(據(jù)實(shí)預(yù)繳),生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅申報(bào),9月開始,9月收入47184.45,費(fèi)用24179.45,投資者減除費(fèi)用7000,9月申報(bào)繳納稅額850.50元,10月收入35734.96,費(fèi)用17719.96,系統(tǒng)自動(dòng)生成投資者減除費(fèi)用12000,那這個(gè)月我要繳納多少稅額,可以把計(jì)算過程寫出來嘛?
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2018-11-09
建筑施工企業(yè),,年底時(shí)才會(huì)進(jìn)行工資結(jié)算,個(gè)人所得稅申報(bào)是按照什么進(jìn)行申報(bào)呢
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2020-04-16
房地產(chǎn)企業(yè)填報(bào)《季預(yù)繳所得稅申報(bào)表》第5欄“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”本期已達(dá)到結(jié)轉(zhuǎn)收入成本條件,那么之前預(yù)計(jì)的特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額“(包含以前年度預(yù)計(jì)毛利額)要先沖回,沖回后,特定業(yè)務(wù)一欄變成負(fù)數(shù),這樣填報(bào)是否正確?
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2018-06-19
老師,小規(guī)模合作社季報(bào)時(shí),企業(yè)所得稅A類申報(bào)表,得填哪些項(xiàng)目
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2019-01-15
老師,你好,電子稅務(wù)局這個(gè)月申報(bào)有兩個(gè)申報(bào)期限是2023年5月31日,居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),是不是這兩不用在這月申報(bào),只要在5月31日申報(bào)就可以?
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2023-01-09
如果以前年度收到一張宣傳費(fèi)虛開發(fā)票,怎么做更正申報(bào)企業(yè)所得稅呢?普通發(fā)票,但是不是很清楚需要填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表哪幾個(gè)地方~
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2022-02-28
為什么我申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,研發(fā)費(fèi)用只有1-3季度的數(shù),第四季度的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵減沒有享受,這是我申報(bào)財(cái)報(bào)的研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)170W和企業(yè)所得稅申報(bào)表帶出來的研發(fā)費(fèi)用120
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2023-01-16