馬上7月份要季度申報(bào)了,季報(bào)是4-6月份還是1-6月份的?還有怎么出季度報(bào)表。
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2019-06-21
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
是商貿(mào)公司,報(bào)送的季度報(bào)表都是《會(huì)商損益表-季報(bào)表》跟《會(huì)商資產(chǎn)負(fù)債表-季報(bào)表》,第一季度申報(bào)時(shí)還能申報(bào),第二季度申報(bào)時(shí),不能申報(bào)了,可以申報(bào)的季報(bào)表為《會(huì)小企利潤(rùn)表-季度表》跟《會(huì)小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表-季度表》。公司要報(bào)送哪種季報(bào)表?由于我司第一季度申報(bào)的是會(huì)商類的報(bào)表,如果第二季度報(bào)送會(huì)小企類報(bào)表,第一季度是否要重新報(bào)送?;
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2017-06-16
老師,我們公司成立7年了,今年前兩個(gè)季度都是虧損,第三季度盈利了,請(qǐng)問(wèn)享受小規(guī)模所得稅優(yōu)惠政策該怎么計(jì)算第三季度應(yīng)該交多少所得稅呢?因?yàn)榍皟蓚€(gè)季度稅負(fù)數(shù)是要加上前兩個(gè)季度的負(fù)數(shù)應(yīng)納所得額還是就用第三個(gè)季度的應(yīng)納所得額?
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2021-10-08
本季度企業(yè)所得稅稅率比上年同期降幅過(guò)大,這樣金稅四期會(huì)不會(huì)報(bào)警?
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2022-10-18
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問(wèn)題請(qǐng)?zhí)岢?,沒(méi)問(wèn)題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國(guó)、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
老師:計(jì)提季度企業(yè)所得稅,是不是先結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益分錄 再寫所得稅分錄?
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2018-10-11
企業(yè)所得稅季報(bào)是這樣是么?
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2017-04-11
企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表怎么填呀
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2017-04-08
填企業(yè)所得稅季報(bào)只需填2_4列次嗎?以前沒(méi)報(bào)過(guò)
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2017-04-06
企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)錯(cuò)了 能改嗎
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2020-04-20
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)錯(cuò)了,怎么處理
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2019-10-24
企業(yè)所得稅季報(bào)表怎么填?
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2019-12-04
企業(yè)所得稅季報(bào)應(yīng)如何填列?
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2019-01-09
企業(yè)所得稅季報(bào)的數(shù)是怎么填的
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2018-10-08
那企業(yè)所得稅季報(bào)呢,也是元么
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2019-04-18
麻煩問(wèn)個(gè)問(wèn)題
企業(yè)所得稅季報(bào)第十三欄的進(jìn)入填寫界面哪里的數(shù)字怎么可以顯示在主表?
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2022-04-07
41.北京某科技有限公司,查賬征收企業(yè)所得稅, 未有需要彌補(bǔ)的虧損額。
截止到2020年第二季度末營(yíng)業(yè)收入累計(jì)為 45,735,321.92元、營(yíng)業(yè)成本為累計(jì)為
33,597,340.03元、利潤(rùn)總額為1,124,401.56元, 第一季度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元,第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。
計(jì)算第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
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