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企業(yè)掛靠A和B簽訂協(xié)議,工程結(jié)束企業(yè)以A名義開票,開票時(shí)已交營業(yè)城建稅教育及附加,B打款給A,A扣掉管理費(fèi)和成本發(fā)票費(fèi)企業(yè)所得稅余款打給企業(yè)。請問企業(yè)賬務(wù)如何處理?
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2015-09-12
掛靠管理費(fèi)大概是多少?施工單位
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2020-06-28
印花稅不需要計(jì)提那么他的賬務(wù)處理是發(fā)生的時(shí)候:借 稅金及附加-印花稅貸 銀行存款還是借 管理費(fèi)用-印花稅貸 銀行存款 呢?
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2018-08-23
支付垃圾費(fèi)200 元時(shí):借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款不200元。收裝修押金5000元時(shí),借:銀行存款:5000元,貸:應(yīng)付賬款5000裝修押金退回時(shí),扣下200元作為已付的垃圾清理費(fèi),借:應(yīng)付賬款:5800元,借:管理費(fèi)用:-200元,貸銀行存款5800這樣做對嗎
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2017-12-12
建筑行業(yè)發(fā)包方一般的賬務(wù)處理
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2019-12-23
稅收征管法里面,什么是必須行政復(fù)議的。
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2024-04-24
老師你好,可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是工程施工的成本中阿?
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2019-10-11
小規(guī)模建筑勞務(wù)分包總共的合同收入是100萬現(xiàn)在為止管理人員的工資187600民工工資控制在多少合適?
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2017-07-16
建筑行業(yè)確認(rèn)收入跟成本的完工百分比法是 以收入一定還是以成本為定呢
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2018-01-05
老師,我12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)10萬,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬 匯算請繳前只申報(bào)了6萬,我匯算調(diào)增4萬,那么我賬務(wù)處理是不是把之前10萬先紅沖,再把實(shí)發(fā)的6萬做進(jìn)去
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2020-05-14
市內(nèi)辦事餐費(fèi),怎么做賬? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金 不滿足差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),我不想走福利費(fèi)老師有沒有其他賬務(wù)處理
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2019-11-24
老師你好,我想問一下,社保外計(jì)提的時(shí)候把個(gè)人的部分也計(jì)入管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬了,賬務(wù)處理錯(cuò)了,是2019年的,現(xiàn)在如何更正呢?
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2020-06-05
老師,請問一下公司為全體員工購買了一份團(tuán)體意外保險(xiǎn),賬務(wù)處理該怎么做?需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎還是可以直接入管理費(fèi)用?
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2020-04-27
老板自己租房的房租費(fèi)用該如何賬務(wù)處理才比較好?錢是老板直接付的 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 這樣處理可以嗎?
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2016-10-26
食品發(fā)票,如果食品是每人發(fā)一份可以帶回家的,和買了放公司大家一起吃的,會(huì)計(jì)處理一樣嗎??借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:現(xiàn)金 月底分配 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
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2017-07-05
甲公司持有乙公司80%之表決榷股,100年中甲公司成本$100,000之商品以$120,000銷售給乙公司.至100年底,該商品均未出售予外界。子公司已按成本輿淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值孰低法評價(jià),且該年度浮利為$400 000。 試根檬下列假設(shè)作母公司賬上及合併工作底稿上之相關(guān)沖銷分録: (1)若100年底該商品淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值為$110,000。 (2)若100年底該商品淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值為$90,000。 (3)同(1)、(2)但該公司間商品鎖售為乙公司鎖售給甲公司之逆流交易。
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2022-12-25
不計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),也沒有成立工會(huì)帳戶,工會(huì)開展活動(dòng)直接列支工會(huì)開展活動(dòng)直接列支管理費(fèi)工會(huì)開展活動(dòng)直接列支工會(huì)開
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2021-03-24
為什么選管理人員工資
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2021-06-28
不計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),開展活動(dòng)直接列支管理費(fèi)可以嗎
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2021-03-24
老師,我們之前借給了法人一筆款,做的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 之后我們用法人私人銀行卡發(fā)放了工資,購買了許多辦公用品,做的分錄是借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸:其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),這樣做對嗎
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2019-06-08
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