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16年上任會計(jì)沒有計(jì)提印花稅,我今年做帳補(bǔ)交的,不可以直接做到稅金及附加課目下嗎?
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2017-12-04
請問個(gè)體定率戶的增值稅申報(bào)里的應(yīng)稅增值稅不含稅銷售額是只寫有開發(fā)票所金額嗎?
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2016-06-18
成立一家中介公司,從事土地流轉(zhuǎn)方面的,外面打我們公司帳的錢需要交什么稅?稅率多少
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2020-05-19
我們公司是餐飲管理公司,承包的一家高校食堂請了一家物業(yè)管理公司打掃衛(wèi)生,請問可以讓對方開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?公司還有其他非免稅項(xiàng)目
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2020-06-06
金稅開票軟件服務(wù)年費(fèi)是不是可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?分錄怎么做?月底如何結(jié)轉(zhuǎn)減免稅?減免稅是借方還是貸方余額?
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2019-12-12
我想咨詢一下 園林工程企業(yè) 開具免稅苗木發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 如果可以抵扣 按多少抵扣呢?? 所得稅有什么優(yōu)惠政策?
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2016-12-06
老師 1、小規(guī)模的稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵減,報(bào)稅應(yīng)該填哪個(gè)表? 2、一般納稅人,稅控盤全額抵減是填稅額抵減表還是減免表呢?
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2022-11-26
老師,我10月份銷售額94097.52元,進(jìn)項(xiàng)138053.10元,留抵43955.58元那11月抵扣的會計(jì)分錄,預(yù)繳增值稅抵扣5809元,余免交0.06元增值稅的會計(jì)分錄
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2025-01-14
你好,我們公司20年10月份成立,購買了稅控盤160并繳納280服務(wù)費(fèi),又繳納了800億企贏服務(wù)費(fèi),這800億企贏服務(wù)費(fèi)可以全額抵免嗎?然后我20年不抵扣這些減免稅,到了21年元月份在抵減,元月份做賬怎么做?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸以前年度損益調(diào)整,這樣對不對
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2021-01-17
來自B國所得的抵免限額=60000×(1-20%)×30%-2000=12400(元),已在B國繳納個(gè)人所得稅18000元,超過了抵免限額12400元,超限額部分不允許在應(yīng)納稅額中抵扣,但可在以后納稅年度的B國的扣除限額的余額中補(bǔ)扣。應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅合計(jì)1200元。 老師 這步?jīng)]太懂,勞務(wù)報(bào)酬超50000稅率不是40%么?速扣數(shù)7000,這個(gè)抵免限額是什么?
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2023-09-17
非盈利機(jī)構(gòu)補(bǔ)繳以前年度所得稅稅款,有抵扣了一部分,抵扣部分分錄怎么做?其中還有項(xiàng)是增值稅應(yīng)退稅抵的,其他都是所得稅抵的,
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2023-10-18
上月開了一份專票,對方業(yè)務(wù)對不上要退款退票,對方未抵扣,這月我紅沖,我想問我紅沖的這份發(fā)票是不是把記賬聯(lián)抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)三聯(lián)合在一起做賬裝訂,還有就是把對方退給我們的抵扣聯(lián)合發(fā)票聯(lián)也和我剛紅沖的那3張放一起做賬裝訂
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2018-03-28
老師您好,我們是購買方10月份收取一張物業(yè)專票,沒抵扣,是全部入費(fèi)用的,隔斷兩個(gè)月發(fā)現(xiàn)金額有誤,需要退回給銷售方重新開具發(fā)票,對于這種情況我們可以按照購買方未抵扣申請紅沖么?發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)不退已裝訂 不好直接退回
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2019-12-12
請問企業(yè)本月收到增值稅留抵退稅款,會計(jì)分錄怎么做?
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2019-12-02
車輛報(bào)廢,保險(xiǎn)發(fā)票已抵扣,現(xiàn)要退保,紅字信息表怎么填
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2019-06-17
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,已經(jīng)跨月,用退回嗎
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2021-04-20
申請?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人如何填寫增值稅申報(bào)表?
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2023-02-27
對方未抵扣 發(fā)票已退回 我方已開具紅字發(fā)票 怎么做賬
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2019-11-22
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅額能在每季度預(yù)繳中抵減嗎
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2019-04-01
嵌入式軟件產(chǎn)品即征即退增值稅,可抵扣進(jìn)項(xiàng)怎么確定?
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2020-05-25