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老師 請(qǐng)問(wèn)公司網(wǎng)店充直通車的費(fèi)用,算提成的時(shí)候又從員工銷售額里扣掉了,充的時(shí)候,跟算提成扣的時(shí)候要怎么做分錄呢?我充的時(shí)候做的是 借:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員直通車 貸:銀行 現(xiàn)在就是不知道扣回來(lái)的時(shí)候要用什么科目把其他應(yīng)收款充掉
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2020-02-11
計(jì)提其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在已經(jīng)收回壞賬,會(huì)計(jì)分錄如何處理?
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2023-11-15
1應(yīng)收利息,應(yīng)收股利屬于其他應(yīng)收款嗎?2 :應(yīng)收利息,應(yīng)收股利,其他應(yīng)收款都是資產(chǎn)類科目嗎?
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2022-07-21
應(yīng)收利息,應(yīng)收股利屬于其他應(yīng)收款嗎?
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2022-07-21
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下 以前會(huì)計(jì)做的賬,我需要查2020年支付××多少錢,賬上用了其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,我要看其他應(yīng)收借款累計(jì)跟其他應(yīng)付貸方累計(jì)相加數(shù)嗎?
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2021-06-09
家的租金押金的分錄是:借:其他應(yīng)收款-房租押金 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 對(duì)嘛?
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2018-11-17
請(qǐng)問(wèn)老師,收到的進(jìn)項(xiàng)票借:庫(kù)存商品 其他應(yīng)收款—未抵扣的稅金(因?yàn)闆](méi)在當(dāng)月勾選認(rèn)證,留以后再勾選認(rèn)證)貸:銀行存款這樣做可以嗎?
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2019-11-22
老師:我當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提的,當(dāng)稅局搞錯(cuò)多繳時(shí),我的會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款----稅局,貸:銀行存款 收回時(shí):錯(cuò)銀行存款 貸:其他應(yīng)收款---稅局對(duì)嗎?
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2016-04-05
本來(lái)應(yīng)該做賬務(wù)、借:銀行存款27890、貸:其他應(yīng)收款27890,現(xiàn)在銀行沒(méi)收到這筆錢,但是票據(jù)我收到了,又是年底了,這筆帳應(yīng)該是12月份收的。我現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄啊?
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2020-01-06
老師,你好,我想請(qǐng)教一下,我們公司有那種轉(zhuǎn)款的時(shí)候支付銀行的手續(xù)費(fèi),但是這個(gè)款項(xiàng)是需要找其他人收回來(lái)的,支付銀行的時(shí)候, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,10 貸:銀行存款 10 收到其他人給我們款項(xiàng)的時(shí)候, 借:現(xiàn)金10 貸:其他應(yīng)收款 10 然后其他應(yīng)收款和財(cái)務(wù)費(fèi)用之間怎么處理一下呢,或者麻煩老師告訴我這個(gè)可以如何處理一下
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2019-10-23
員工預(yù)支3000購(gòu)買膩?zhàn)?,我做借其他?yīng)收款,貸銀行存款,回來(lái)報(bào)銷我做原材料,呆其他應(yīng)收款,然后我的銀行賬一直不對(duì),老師是我哪里做錯(cuò)了嗎?是不我的會(huì)計(jì)分錄不對(duì)
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2019-06-18
新成立公司,注冊(cè)資金500萬(wàn),開戶時(shí)老板給賬上只轉(zhuǎn)了10元,我建賬時(shí)做:借:銀行存款10元,其他應(yīng)收款-老板4999990,貸實(shí)收資本500萬(wàn),這樣做可以嗎,估計(jì)老板以后錢都不給。
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2019-10-15
老師,之前找的代理記賬會(huì)計(jì),把資產(chǎn)掛著1.4億,其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款掛的比較多,實(shí)際上我們都有沒(méi)有這多少應(yīng)收和應(yīng)付,我們?cè)撊绾握{(diào)整賬目呢
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2021-08-16
8月7日、公司領(lǐng)導(dǎo)袁好外出培訓(xùn)回來(lái),取得培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票一張,金額為7600元,來(lái)回飛北京飛機(jī)票價(jià)共計(jì)5120元。超過(guò)預(yù)借10000元部分,沖前期其他應(yīng)收款項(xiàng)。 !~ 老師,此題我是先沖其他應(yīng)收一萬(wàn)元,然后用銀行存款,或者庫(kù)存現(xiàn)金支付2720
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2016-04-20
注冊(cè)資金5000萬(wàn)元,股東陸續(xù)入資,做賬時(shí)按實(shí)際收到資金額增加銀行存款和實(shí)收資金,是否需要把5000萬(wàn)元做其他應(yīng)收款借方?
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2019-06-04
老師,員工借款采購(gòu)一些年貨再轉(zhuǎn)手賣出去,請(qǐng)問(wèn)分錄是借款出去時(shí)分錄是:借其他應(yīng)收款貸銀行存款購(gòu)進(jìn)商品時(shí)分錄是:借庫(kù)存商品,貸,其他應(yīng)收款對(duì)嗎
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2021-03-15
只要是出差借款都是借其他應(yīng)收款貸庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款)嗎?
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2017-06-11
之前轉(zhuǎn)給股東一筆錢,先記往來(lái)款 。借:其他應(yīng)收款-張三 貸:銀行存款現(xiàn)在購(gòu)買了一批固定資產(chǎn),可以直接按下面這樣操作嗎借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)收款-張三
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2017-08-22
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。房租發(fā)票一個(gè)季度開一次,1.2月份付出去的房租計(jì)入什么科目?計(jì)入預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款比較好?
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2016-05-28
運(yùn)費(fèi)屬于采購(gòu)成本,借原材料11600,其他應(yīng)收款116,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)1160,貸銀行存款12876,這樣對(duì)嗎
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2018-10-13