老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下公司其他應(yīng)收款上還掛著法人借款怎么辦呢?年度沒(méi)清賬會(huì)有影響嗎
1/566
2021-01-11
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司出租房屋或設(shè)備應(yīng)該收的租金通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算嗎?如果不是,應(yīng)該是什么科目呢?
1/1054
2021-02-20
老師請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收股東A和其他應(yīng)付股東B,可以對(duì)沖嗎?
2/786
2018-11-28
工資中代扣的部分不是計(jì)入其他應(yīng)收款嗎
3/578
2021-03-30
期末其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)了,該怎么調(diào)整
12/1392
2022-04-08
老師,股東還未 實(shí)繳 的金額,全都掛在其他應(yīng)收款嗎?
1/1204
2021-01-18
老師,買過(guò)來(lái)一家公司,交賬發(fā)現(xiàn)有一筆10多萬(wàn)的其他應(yīng)收款,對(duì)方說(shuō)是歷史遺留問(wèn)題,處理不了,對(duì)方說(shuō)審計(jì)說(shuō)過(guò)幾年可以爛賬處理,我現(xiàn)在要怎么處理
5/731
2021-11-10
老師,請(qǐng)教,年底了,考慮了一下其他應(yīng)收款,現(xiàn)在其他應(yīng)收款-法人有貸方余額,是代表股東還款的嗎,那么怎么調(diào)整呢
7/617
2023-12-07
老師你好,我是A公司的股東,在B公司有其他應(yīng)收款的掛賬,但不是股東,這2個(gè)公司還有業(yè)務(wù)往來(lái),A公司跟B公司算不算關(guān)聯(lián)交易
4/1090
2022-03-08
一個(gè)法人,成立兩家公司,財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,兩家公司頻繁借款還款掛帳其他應(yīng)收款,這種掛帳有那些風(fēng)險(xiǎn),老師能解答一下嗎?
3/1378
2022-09-19
老師,其他應(yīng)收款可以掛供應(yīng)商核算明細(xì)嗎
1/2364
2020-12-28
領(lǐng)導(dǎo)2020年上半年和下半年分別在兩個(gè)公司任職(公司是獨(dú)立的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)管理),年終獎(jiǎng)發(fā)放時(shí)兩公司分承擔(dān)一半(由一個(gè)公司全部支付,一半掛其他應(yīng)收款)這樣可以嗎
2/617
2021-02-18
我是出納 ,現(xiàn)在我就只做這個(gè)現(xiàn)金的支出收入明細(xì)表,和一個(gè)公賬的支出收入明細(xì)表,還有其他的表要寫(xiě)嗎?遇到一些問(wèn)題,比如現(xiàn)金中產(chǎn)生像一些現(xiàn)金賬上的退款,之前是用現(xiàn)金預(yù)付的,后面人家退給我,我再一次性轉(zhuǎn)到公賬開(kāi)票,那個(gè)預(yù)付定金,我先放到現(xiàn)金支出明細(xì)表的收入里,從當(dāng)月的收入合計(jì)里從中減出來(lái),因?yàn)樗凰闶杖雴?,把它做為其他?yīng)收款里,公賬上面作支出,再像老板私人轉(zhuǎn)到公賬的240用于建行扣款對(duì)賬服務(wù)費(fèi)的,然后他再找我現(xiàn)金報(bào)銷,我先寫(xiě)到現(xiàn)金支出明細(xì)表的支出里,把它作為其它應(yīng)付款,再到當(dāng)月合計(jì)中再減出來(lái),,公賬上面同樣先做收入,再做為其它應(yīng)付款從公賬的當(dāng)月合計(jì)里減掉,這樣行嗎
1/834
2021-09-11
億企代賬 其他應(yīng)收款怎么設(shè)置輔助核算
1/4367
2021-03-19
為什么發(fā)工資時(shí)公司代繳的個(gè)稅不計(jì)入其他應(yīng)收款?
1/1061
2022-10-01
A公司平時(shí)沒(méi)啥業(yè)務(wù),就有2塊地放在那里,現(xiàn)在想把這2塊地及公司整體轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)資本金是600萬(wàn),賬面虧損300多萬(wàn),其他應(yīng)付款-股東100萬(wàn),如果A公司按600萬(wàn)整體轉(zhuǎn)讓,是不用交企業(yè)所得稅,但其他應(yīng)付款-股東這塊怎么辦?如果按1000萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給B公司,按400萬(wàn)交企業(yè)所得稅,是嗎?
1/368
2018-11-19
老師麻煩你給我講下這個(gè)廠子的資金情況,我看不懂,借方余額:
庫(kù)存商品:3917007.60
原材料:257673.40
固定資產(chǎn):211100(舊廠)
固定資產(chǎn):16848903(新廠)
累計(jì)折舊:(一)59085(舊廠)
合計(jì):21175599
貸方:余額
其他應(yīng)付款:4214400
本年利潤(rùn):183199
實(shí)收資本:16778000
合計(jì):21175599
1/441
2019-12-17
我們公司剛成立,一般納稅人,每次要往外付款,都是老板娘先轉(zhuǎn)入一筆錢(qián)再付出去,這樣其他應(yīng)收款科目貸方余額金額越來(lái)越大,這金額以后怎么調(diào)整好,是以后收到錢(qián)了當(dāng)借款還給老板娘,還是把這金額轉(zhuǎn)為實(shí)收資本 應(yīng)怎么處理好?
2/108
2023-05-07
老師你好!請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司的實(shí)收資本需要繳納印花稅嗎?應(yīng)當(dāng)在什么時(shí)候申報(bào)?股東注入的投資款超出注冊(cè)資本金額的可以記其他應(yīng)付款嗎?謝謝老師
3/1100
2021-07-15
注冊(cè)了一家公司,認(rèn)繳制、注冊(cè)資金為200萬(wàn),實(shí)繳為0,前期基本賬戶上一分錢(qián)沒(méi)有,后期為了買貨物,其中一個(gè)股東存了30萬(wàn)。
問(wèn)題: 這30萬(wàn)我該作為借款入賬,還是作為股東入股的資金呢?
我的賬務(wù)處理是 借: 銀行存款 30 貸: 其他應(yīng)付款-股東 30
我在網(wǎng)上瀏覽了一下,跟我公司情況比較相像的,有些網(wǎng)友賬務(wù)處理是 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本
不知道這兩種賬務(wù)處理哪一種更準(zhǔn)確一些?
1/991
2020-04-14
拖動(dòng)下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽(tīng)課更方便