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月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開具增值稅專用發(fā)票,第二個(gè)月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專用發(fā)票卻無法抵扣,財(cái)務(wù)說當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請問是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09
收到一張19年2月1號開具的增值稅專用發(fā)票,請問可以認(rèn)證抵扣的最遲日期是什么時(shí)候?請給1個(gè)具體的日期,謝謝
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2019-12-12
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于+開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額100865.38的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
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2023-04-11
本期填寫的,適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額229120.66的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
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2023-07-04
期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%的征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19450.54的2%.請確認(rèn)填寫是否正確
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2022-07-15
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-07-13
如果有來生#公司招聘員工登錄的廣告收到的增值稅專票,備注欄寫了3月登13期,7月登13期,本月該怎么入賬,謝謝
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2020-08-28
小規(guī)模企業(yè)工程在外地施工在外地代開增值稅發(fā)票還是自開增值稅發(fā)票。
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2017-12-09
小規(guī)模在稅局代開增值稅發(fā)票也是3點(diǎn)稅率嗎
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2016-07-22
我司進(jìn)行線上推廣活動,群眾通過微信平臺可以申請自己的二維碼鏈接,分享該鏈接給其他人可以點(diǎn)進(jìn)我們產(chǎn)品二維碼,如果有人購買,我們返獎(jiǎng)勵(lì)給推廣大使。問題:我們是否有義務(wù)給推廣大使去代開增值稅發(fā)票還是可以讓他們本人自己去代開?
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2020-04-17
是小規(guī)模企業(yè),代開增值稅發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅等,這個(gè)季度填增值稅小規(guī)模申報(bào)表時(shí)不需要填已繳納的部分嗎?附表一和減免稅表需需填寫嗎?
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2017-07-12
請問一下我是注冊的個(gè)體戶,上個(gè)季度開了29萬,然后又開了2萬多代開增值稅發(fā)票,是不是已經(jīng)超過30萬,這個(gè)是怎么算?
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2019-10-08
你好,我是個(gè)體戶,代開增值稅發(fā)票銷售方處賬戶可以填自己的銀行賬號嗎
1/1748
2020-08-03
個(gè)體戶 代開增值稅發(fā)票 有一項(xiàng)是是否出租住房 要怎么填
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2020-07-24
老師,請問代開增值稅發(fā)票怎么做憑證?
2/1054
2016-08-03
老師 您好 繳納代開增值稅發(fā)票的稅額怎么做分錄
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2019-10-15
代開增值稅發(fā)票上不含稅額是312999.99元,增值稅申報(bào)表保存時(shí),總顯示不小于313000元,按哪個(gè)填寫,總是顯示錯(cuò)誤
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2019-10-21
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2019年3月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為300 000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額2 600元。 (2)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為9 000元。 (3)銷售A型洗衣機(jī)1 000臺,含增值稅銷售單價(jià)4 52.0元/臺;另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)531 100元、包裝物租金169 500元。 (4)采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺,舊洗衣機(jī)作價(jià)113元/臺。 (5)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺,生產(chǎn)成本2 106元/臺。 已知:增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅額50 000元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 請計(jì)算該企業(yè)2019年3月所屬期應(yīng)繳納的增值稅額。
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2020-01-02
老師你好、我想咨詢下我們是建筑服務(wù)跨省異地、開建安發(fā)票9%增值稅專票、那我在異地預(yù)繳增值稅這個(gè)稅率是多少
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2020-07-28
老師你好請問已經(jīng)交了所得稅稅款的未達(dá)起征額減免增值稅發(fā)票跨年沖紅怎么做帳務(wù)處理,稅務(wù)會退回所得稅稅款嗎?
1/715
2021-01-10