公司員工用私人的車出差,加油費,停車費,過橋費這些可以報銷嗎?如果可以,入賬的時候是入差旅費嗎?
1/2193
2017-09-19
公司員工出差 他們自己買菜做飯的 帶回來的超市發(fā)票明細都是肉和菜 這個可以做為差旅費使用么
1/1051
2018-04-16
采用計劃成本核算委托加工物資,應該同時結轉材料成本差異或商品進銷差價。這句話為什么是對的
1/2588
2019-04-13
是小規(guī)模勞務派遣公司,用差額開票法開了600萬,扣除98%的差額納稅,那么沒有達到一般納稅人的標準吧
1/1309
2017-02-08
老師 我想問一下工地房的收入差異應該做在什么科目 就是我房地產(chǎn)公司給我們施工單位以房子的形式抵工程款 過來幾年以后房子升值了 升值那部分差異應該怎么確認收入
1/196
2020-12-22
你好,我公司有成母牛,月月提折舊,前兩個月淘汰成母牛淘汰錯牛了,導致折舊提多了,淘汰的原值和營業(yè)外收入差了,我可以在本月淘汰牛時淘汰的某一頭牛上加上差的原值找平嘛
1/296
2022-10-11
我們是游戲行業(yè),因為我老板都是在差不多月尾的時候給我一堆發(fā)票,都是出差或者招待客戶用的,真實發(fā)生的,但是我也不知道哪些是差旅的,哪些是招待的?。慷啻蟮南揞~才能作為差旅費?
1/464
2018-04-20
課堂練習一低值易耗品(一次攤銷法)
1.長江服份有限公司的管理部門本月領用一批辦公用品,
實際成本為3000元,采用一次攤銷法。同時,報廢一批辦
公用品,變賣取得200元現(xiàn)金。
長江股份有限公司生產(chǎn)車間領用專用工具一批,計劃成
4000元,當月低值易耗品成本差異率為-1%,采用一次攤
法
1/3005
2022-03-25
本月不含稅銷售收入 481848.70,行業(yè)平均稅負為1.03%,標準差0.48%, 按這個計算應交增值稅為484848.70/0.0103=4963.04,賬上應交稅費期末余額為5636.16,多了700的稅,可以嘛?用不用做廢發(fā)票,下月再開
1/699
2017-08-30
老師,這道題我用紅色標記地方的分錄是什么意思呢?是用公允價值模式計算的損益—成本模式計算的損益=它們的差?然后計入利潤分配-未分配利潤?謝謝了
4/231
2021-06-15
甲公司應給乙公司開具36000元9%的專用發(fā)票(已付款),改為13%的專用發(fā)票,稅差乙公司承擔。請問甲公司需開具多少專票?乙公司再付多少?僅考慮增值稅和附加稅。
1/633
2020-06-29
請問,收到保安服務公司的增值稅電子專用發(fā)票,稅率欄是星號,稅額欄是有金額的,備注欄寫有差額征稅,那么做為發(fā)票接受方可以不可以用來抵扣進項稅,謝謝
1/1568
2022-08-23
公司2月份增值稅有欠稅,3月份有進項留底,現(xiàn)在用留底抵欠稅,最后還差4509元,也用銀行存款交清了,現(xiàn)在想問這個賬務處理做到3月份賬里,還是做到4月份呀
1/198
2024-04-08
老師,請問下在長期股權投資的初始投資成本與支付的現(xiàn)金轉讓的非現(xiàn)金資產(chǎn)的賬面價值的差額調整資本公積,什么時候用資本溢價什么時候用股本溢價?
1/1854
2020-06-27
我是商貿(mào)公司,全出口的。住宿費是增值稅專票,不能抵扣吧!分錄借管理費用差旅費,貸現(xiàn)金,進項稅額不管也不認證行不?如果認證了分錄借管理費用借應交稅費應交增值稅進項稅額,貸現(xiàn)金。再借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,貸應交稅費應交增值稅進項稅額嗎?
1/1107
2016-06-13
水質太差,正常飲用水買的是桶裝水,各個部門領用再燒,這入管理費用--消耗品?
1/704
2018-08-30
勞務派遣公司采用一般計稅和差額計稅方法,能同時采用嗎?還是只能用一種?
1/2441
2018-01-19
管理費用_差旅費,在用T3軟件制作利潤表的時候,直接進入了研究費用合理嗎??
1/1072
2019-08-19
差額法下 借應交增值稅 貸成本,增值稅是少交了,但是后續(xù)所得稅應納稅額不是增加了嗎?并沒有減負啊
2/219
2019-03-11
廣告費發(fā)票未認證,填在增值稅報表哪里?不填稅額613.37的話,增值稅報表期末留底稅額對不上,就差了613.37
1/582
2018-07-05