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公司2019年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入4500萬(wàn)元;取得違約金收入5萬(wàn)元; (2)從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益15萬(wàn)元; (3)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本1750萬(wàn)元、稅金及附加100萬(wàn)元、銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元、管理費(fèi)用600萬(wàn)元,另外,企業(yè)當(dāng)年共繳納270萬(wàn)元增值稅; (4)營(yíng)業(yè)外支出400萬(wàn)元,其中贊助支出30萬(wàn)元,被工商機(jī)關(guān)罰款10萬(wàn)元; (5)全年實(shí)際支付工資400萬(wàn)元(已包含在前述成本費(fèi)用中),發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.75萬(wàn)元,職工福利費(fèi)45萬(wàn)元(不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼),職工教育經(jīng)費(fèi)22.5萬(wàn)元。 已
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2020-01-08
計(jì)算本月應(yīng)繳納增值稅并按分配率計(jì)算應(yīng)繳納的城建稅和教育費(fèi)附加怎么做分錄
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2021-12-23
請(qǐng)問(wèn)老師,每個(gè)月交的土地稅 房產(chǎn)稅,還有一些城建稅,教育費(fèi)附加等 需要當(dāng)月計(jì)提嗎?
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2019-04-26
小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售收入未達(dá)到起征點(diǎn),不用繳納增值稅,城建教育附加也不用繳納吧?
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2020-01-09
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
30日,本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為22 435元,按7%和3%分別計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。 本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額= (1)元 本月增值稅應(yīng)納稅額=(2)元 本月應(yīng)交城市維護(hù)稅稅額=(3)元 本月教育費(fèi)附加=(4)元 借:(5) 貸:(6) (7)
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2022-05-07
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款這樣子?對(duì)嗎?
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2018-11-25
老師參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育是不是很重要,我以前考取了中級(jí)一直沒(méi)參加過(guò)繼續(xù)教育,從現(xiàn)在開(kāi)始參加行嗎?
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2021-12-16
老師:我單位是屬于小規(guī)模企業(yè),3月份開(kāi)發(fā)票10000元,不足30000元免稅,包括城建稅和教育附加應(yīng)怎樣做分錄? ?
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2016-04-05
老師,今天申報(bào)的時(shí)候上月要繳納增值稅10000,教育附加類(lèi)1500,請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候怎么做未交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出?
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2019-11-07
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
借增值稅是18160.78 城市維護(hù)建設(shè)稅908.04 所得稅3032.36 地方教育附加544.82 遞減稅盤(pán)480 繳稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅19090.78 教育附加:544.82 維護(hù)建設(shè)稅:908 所得稅3032.36 稅盤(pán)抵減貸 營(yíng)業(yè)外收入/政府補(bǔ)助:480 貸銀行存款:22646 這樣做憑證對(duì)嗎?
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2019-01-24
老師,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要開(kāi)出41000的發(fā)票出去,下面是各項(xiàng)稅費(fèi),國(guó)稅:增值稅:41000/1.03*0.03=1194.17 地稅:城建稅:1194.17*0.07=83.59 教育費(fèi)附加:1194.17*0.03=35.83 地方教育費(fèi)附加:1194.17*0.02=23.88 水利基金:41000/1.03*0.001=39 印花稅:41000/1.03/2*0.0003,老師這樣做對(duì)嗎
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2015-05-06
老師你好:我們是個(gè)體戶(hù),季度銷(xiāo)售未達(dá)到30萬(wàn),其中自開(kāi)增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那我們申報(bào)個(gè)人所得稅-個(gè)體戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,城市維護(hù)建設(shè)稅、教育稅附加、地方教育稅附加,這些都怎么申報(bào)啊
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2019-07-02
城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表(增值稅)調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗,錯(cuò)誤代碼:(103),異常原因:1010010097000045:該納稅人該屬期納稅申報(bào)表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過(guò)且期末留抵稅額不為0,不能進(jìn)行錯(cuò)誤更正!
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2021-04-17
在做完12月的賬進(jìn)行申報(bào)前,先核對(duì)了賬面未交稅與稅務(wù)未交稅的差額。其中,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的差額是2018年內(nèi)計(jì)提多了造成的,所以我立刻在12月的賬進(jìn)行了沖減營(yíng)業(yè)稅金及附加科目處理。而增值稅有78.4,城建稅有21.31的差額數(shù),我仔細(xì)檢查后,發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)科目的差額是2018年以前年度多計(jì)提和與稅務(wù)計(jì)算的差共同造成的。但是2017年所得稅匯算清繳已經(jīng)早就結(jié)束,12月份想調(diào)整,以前要通過(guò)以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在不能通過(guò)以前年度損益調(diào)整了。小企業(yè)準(zhǔn)則說(shuō)未來(lái)適用法調(diào)整,直接沖減2018年本期(12月)的營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅78.4貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入78.4借:
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2019-01-09
王老師,你好,請(qǐng)教下:計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)的附件是什么?謝謝!
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2016-11-13
小規(guī)模納稅人計(jì)提稅金及附加需要做附件嗎?減免增值稅和稅金及附加需要做附件嗎?
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2019-12-26
今年教材車(chē)輛購(gòu)置稅,耕地占用稅,契稅進(jìn)稅金和附加,分錄借:稅金及附加,貸方分錄應(yīng)該怎么寫(xiě),直接用銀行存款嗎?
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2020-07-26
老師,你好!廣州的建筑公司,在深圳接了工程然后轉(zhuǎn)手給深圳承包商做只收取管理費(fèi),承包商到深圳稅務(wù)局完成了增值稅預(yù)繳和附加稅繳納(增值稅按2%預(yù)繳,附加稅分別繳納的有:城市維護(hù)建行稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅),廣州公司(乙方)開(kāi)票給企業(yè)方(甲方),是開(kāi)具9%的發(fā)票。承包商再開(kāi)9%的票給到廣州建筑公司。那么針對(duì)已預(yù)繳的2%外,廣州公司是否還要就剩下7%需要再繳納增值稅及一系列的附加稅費(fèi)呢?
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2022-03-29