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小規(guī)模外,廣告費(fèi)稅前抵扣是全年收入的15%嗎?超過15%要移到下年再抵?
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2017-03-20
# 提問 #小規(guī)模物業(yè) 預(yù)收物業(yè)費(fèi)當(dāng)月全部交增值稅?還是分?jǐn)偢髟陆辉龆悾?/span>
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2019-05-20
增值稅小規(guī)模納稅人附加稅減半征收,一般納稅人附加稅全額征收嗎
1/1288
2021-09-29
金稅盤全額可以抵扣稅款,小規(guī)模納稅人都是免稅的,這個(gè)怎么抵扣啊?
1/1048
2018-12-11
老師,我是小規(guī)模納稅人,這些報(bào)表需要全部都填嗎?我只填了三大報(bào)表
1/4192
2018-10-24
老師你好,小規(guī)模季度開票超過45萬是超出的部分交稅,還是全部交稅?
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2021-12-23
2016年9月初新成立的公司,注冊(cè)資本100萬,小規(guī)模納稅人,開了一個(gè)小店,主營(yíng)電視及電視配件,手機(jī)及手機(jī)配件。9月24日正式營(yíng)業(yè),實(shí)繳資本暫時(shí)沒打入基本戶,進(jìn)貨銷售均無發(fā)票,都走的私戶,尚未建內(nèi)帳外賬,只有簡(jiǎn)單的進(jìn)銷存。請(qǐng)問報(bào)稅時(shí)要注意些什么。
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2017-01-11
公司是小規(guī)模納稅人,一直沒有業(yè)務(wù),但是銀行方面又要求基本戶里面必須有進(jìn)賬,所以個(gè)人賬戶往里存了幾筆錢,那怎么做賬???
1/3994
2018-08-27
老師,我是小規(guī)模納稅人,12月份去稅務(wù)代開了7-8月的勞務(wù)費(fèi),在大廳繳納了8754.87的稅費(fèi),請(qǐng)問我附加稅要以這個(gè)數(shù)為計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)附加稅嗎?還是附加稅為0,不用填報(bào)呀?
2/322
2020-01-06
公司是新注冊(cè)的小規(guī)模納稅人,還沒辦基本戶,所以一般戶也沒有,這個(gè)月開始購買發(fā)票的話,報(bào)稅時(shí)可以辦一個(gè)人戶作為劃款戶嗎
1/679
2017-06-29
老師,你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人現(xiàn)在沒什么業(yè)務(wù),想保留工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,因?yàn)楹芏嗌虡?biāo)都是用公司名注冊(cè)的,但是想注銷銀行基本戶,這樣可行嗎?
1/652
2019-08-21
我公司是小規(guī)模納稅人,開的有基本戶,從來沒用過,一般的收入都 轉(zhuǎn)入了公司開的一般戶,做賬報(bào)稅都是照著一般戶來的,請(qǐng)問這樣行嗎?
1/581
2019-08-13
公司小規(guī)模納稅人,已經(jīng)很久沒有用了,公司基本戶成了久懸戶,剛注銷打算重新開立,還未辦理三證合一,是先去辦三證合一還是先去銀行開戶呢
11/2140
2017-04-17
公司是小規(guī)模納稅人,服務(wù)行業(yè),我們基本戶每次要付款出去,都是老板娘先轉(zhuǎn)錢進(jìn)來然后再轉(zhuǎn)出去,我想問她每次轉(zhuǎn)進(jìn)來的款怎么做賬
1/658
2020-11-16
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人企業(yè)剛成立,沒有從基本戶取備用金,開辦購買的東西都是老板用他的現(xiàn)金買的,我怎么給老板報(bào)銷,我怎么做賬?求會(huì)計(jì)分錄
1/1744
2019-10-11
您好,我想咨詢一下,一般納稅人增值稅要交825.69,新買的稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣增值稅440,附加稅是根據(jù)按之前的825.69為基數(shù)交稅,還是按抵扣之后的825.69-400=425.69增值稅基數(shù)交
1/648
2020-09-10
我們屬于人力資源公司,差額征稅,水利基金申報(bào)依據(jù)是不含稅收入,可是我們的收入不是實(shí)際收入,申報(bào)水里基金是填全部的不含稅收入,還是扣除差額之后的收入
1/2618
2019-06-13
小規(guī)模購買的稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)能抵扣嗎?沒有發(fā)生增值稅怎么辦抵扣的稅額還是200 元的全額抵扣,還是只抵扣稅額如:稅控盤是200元,稅額是27.59,抵扣那個(gè)
1/1872
2019-01-09
小規(guī)模旅行社納稅人,這個(gè)季度開具發(fā)票有差額征稅,又開具了全額征稅發(fā)票,這樣報(bào)稅怎么核算
1/1705
2019-12-12
老師,我們公司在小規(guī)模時(shí)期獲得的金稅盤全額抵扣的金額,已經(jīng)備案過,那之后在我們升級(jí)為一般納稅人的時(shí)候,還可以作為進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào),抵扣嗎
1/1071
2016-06-16