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你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)減項(xiàng)目,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-04-18
為什么沒有收入,調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)后也要補(bǔ)稅也合理?
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2018-05-28
當(dāng)期有營(yíng)業(yè)外收入,招待費(fèi)可以稅前扣除嗎?比例多少
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2019-01-11
老師,請(qǐng)問老板娘招待外賬會(huì)計(jì)的餐費(fèi)記入什么科目?
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2020-04-16
請(qǐng)問下老師,招待客戶的住宿費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)不?
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2025-03-10
請(qǐng)問一下,業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者培訓(xùn)費(fèi)可以用油票代替嗎?
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2019-06-19
招待株洲鄧總、李行長(zhǎng)餐費(fèi),有發(fā)票,沒有付款,會(huì)計(jì)分錄
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2018-07-07
餐飲行業(yè),招待宴請(qǐng)(沒收錢)怎么做分錄?要確認(rèn)收入嗎
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2018-12-28
住宿費(fèi)和餐費(fèi)如果不計(jì)入招待費(fèi)還能計(jì)入什么科目
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2017-11-24
企業(yè)注冊(cè)前的費(fèi)用,都計(jì)入開辦費(fèi)嗎?那業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
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2018-06-04
招待費(fèi)特別多,能不能作為黨員經(jīng)費(fèi)呢?黨員活動(dòng)聚餐
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2019-02-20
銷售部門,招待業(yè)務(wù)單位的住宿費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目核算
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2017-05-03
年度匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例是怎么樣的
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2018-05-08
業(yè)務(wù)招待住宿票取到的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)列入哪個(gè)項(xiàng)目
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2018-06-26
還有一個(gè)這2兩張發(fā)票是宴請(qǐng)培訓(xùn)老師外出就餐的費(fèi)用,公司大部分員工也參與其中,那這樣入賬既可以計(jì)入管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi),也可以計(jì)入--管理費(fèi)用--職工福利費(fèi)里面,只需要看哈業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ ,職工福利費(fèi)按工資總額14%內(nèi)據(jù)實(shí)扣這個(gè)看哪項(xiàng)更可能享受抵扣政策就計(jì)入哪種嗎?想請(qǐng)問一下老師,我這樣理解有錯(cuò)誤嗎
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2019-09-16
商貿(mào)企業(yè),如果是餐費(fèi)專票,餐費(fèi)、住宿費(fèi),如哪些科目進(jìn)項(xiàng)才可全額抵扣?如哪些科目進(jìn)項(xiàng)不能全額抵扣?(是不是進(jìn)的費(fèi)用所得稅允許全額扣的費(fèi)用(如銷售費(fèi)用-差旅費(fèi))對(duì)應(yīng)的餐費(fèi)、住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅就可全額抵扣;如果所得稅按比例扣,進(jìn)項(xiàng)稅就不能全額扣,如銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)),不知理解是否正確,如果不正確請(qǐng)老師指點(diǎn)。
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2017-10-21
銷售收入1056639.67 業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)實(shí)際發(fā)生13921 匯算清繳賬載金額,稅收金額,調(diào)增金額分別多少老師,謝謝老師
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2020-05-10
請(qǐng)問那進(jìn)了項(xiàng)目間接費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)年底需要和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)合并算個(gè)發(fā)生額的60%和那個(gè)千分之五嗎?匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整出來(lái)交稅嗎?
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2019-09-26
老板在王府井的商場(chǎng)充值了一張預(yù)付卡,2萬(wàn)多金額,商場(chǎng)給開了張?jiān)鲋刀惏l(fā)票, 我問了下老板的司機(jī) 這筆費(fèi)用是用來(lái)買老板私人物品,如果想把這筆費(fèi)用入公司賬的話,那可不可以入業(yè)務(wù)招待費(fèi),就買東西送客戶,賬務(wù)處理該怎么做?求指點(diǎn)?
1/1296
2017-10-18
老師您好,我們公司收到稅局調(diào)賬通知,2018年有業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn)元不允許抵扣企業(yè)所得稅,當(dāng)年匯算清繳企業(yè)合理虧損30萬(wàn),請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么調(diào)整這5萬(wàn)的招待費(fèi)?
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2021-07-28