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用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅算成本嗎?
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2018-05-05
向農(nóng)民收購(gòu)的煙絲用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品卷煙可以抵扣消費(fèi)稅嗎
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2020-11-05
委托個(gè)人加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,由委托方收回后繳納消費(fèi)稅,請(qǐng)問一下其中的個(gè)人包括了那幾種嗎?
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2021-04-27
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益。請(qǐng)問分錄是怎樣的?
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2019-04-28
支付的收回后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的委托加工物資的消費(fèi)稅計(jì)入什么科目
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2022-10-22
企業(yè)委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)由代收代繳的消費(fèi)稅,委托方對(duì)于應(yīng)支付的消費(fèi)稅應(yīng)計(jì)入消費(fèi)品的加工成本。。。老師,這句話哪里錯(cuò)了
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2022-03-26
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益。請(qǐng)問怎么寫分錄
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2020-02-15
哪些消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品在進(jìn)口環(huán)節(jié)交稅,像鉆石珠寶為什么進(jìn)口時(shí)不交消費(fèi)稅,但卷煙在進(jìn)口銷售時(shí)也繳納
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2020-12-23
企業(yè)自產(chǎn)和委托加工手繪的應(yīng)稅消費(fèi)品在何種情況下需要繳納消費(fèi)稅? 什么情況不需繳納消費(fèi)稅?
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2019-10-09
將收回的委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,以不高于受托方的價(jià)格出售不交消費(fèi)稅,那不是沒利潤(rùn)了嗎?下圖的題中涉及此內(nèi)容,
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2019-09-07
進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品且又生產(chǎn)銷售同一批木材,則在幾道環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅?
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2020-02-27
將自產(chǎn)的高稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品。連續(xù)加工成低稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品。移送環(huán)節(jié)要不要征收消費(fèi)稅?因?yàn)橐呀?jīng)是兩個(gè)不同的產(chǎn)品,出廠環(huán)節(jié)還需要在征收消費(fèi)稅嗎?類似于將自產(chǎn)的白酒加工成藥酒(兩種酒的消費(fèi)稅應(yīng)該是不同的)是否是白酒移送藥酒的這個(gè)移送環(huán)節(jié)收消費(fèi)稅,藥酒在出廠的時(shí)候再收消費(fèi)稅?
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2022-01-08
你好,老師,問一下, 所謂的消費(fèi)稅可以抵扣是不是只對(duì)委托加工這一環(huán)節(jié)而說的,委托加工收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,待完工后,出產(chǎn)銷售,那企業(yè)交的消費(fèi)稅是不是銷售時(shí)的消費(fèi)稅減去生產(chǎn)時(shí)的消費(fèi)稅呀
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2016-10-07
顧客用充值卡來消費(fèi)應(yīng)該怎樣做賬?借預(yù)收賬款,貸銷售收入?
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2017-01-04
老師你好,請(qǐng)問低值易消耗品,放在資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)科目上呢?
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2019-07-29
老師,打印機(jī)墨盒屬于什么科目?低值易耗品還是機(jī)物料消耗?
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2019-06-20
工會(huì)在超市為全體職工一次性充值消費(fèi)卡,可取得什么發(fā)票?
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2020-05-31
KTV的會(huì)員充值金額和待消費(fèi)金額賬務(wù)怎么處理比較合適啊。
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2019-05-06
我想請(qǐng)問下: 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款(出口退稅)169220.66 應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額(出口免抵稅額)65090.77 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅234311.43 這號(hào)憑證中的貸方需要進(jìn)行調(diào)平嗎,如果需要的話要做什么會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行調(diào)平? 生產(chǎn)型出口企業(yè)
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2019-08-06
某公立醫(yī)院通過財(cái)政直接支付方式購(gòu)買大型醫(yī)療設(shè)備一臺(tái)用于醫(yī)療服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款是1000000,增值稅稅額為130000,根據(jù)合同規(guī)定先按照價(jià)款的10%扣留質(zhì)量保證金半年后如設(shè)備無質(zhì)量問題再退還
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2020-06-29