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航天金稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)抵減后計(jì)入營業(yè)外收入,匯算清繳時(shí)免征所得稅對(duì)嗎屬于補(bǔ)貼的280元
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2017-12-11
公司清潔工按勞務(wù)來歸集,如果每次(以兩天為一次)不超500元,去稅務(wù)局代開發(fā)票 是否免增值稅 個(gè)人所得稅 城建及附加?是否可行?每個(gè)月去10次
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2021-10-11
老師你好,我司是小規(guī)模納稅人,本月給客戶開發(fā)票5萬,是不是免征增值稅,那企業(yè)所得稅是交多少呀
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2019-09-25
我們法人有一個(gè)小面包車,我準(zhǔn)備以七百的價(jià)格租給公司,但是,稅務(wù)局說,伍佰一下免稅。那我合同寫五百的?如果我寫八百以下的話,我后期要怎么弄,法人這個(gè)稅不用交
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2023-06-01
3ABC公司2X18年至2X20年三年免交所得稅2X18年已知三年免稅 后的以后各年將按25%的稅率繳納所得稅,2X18年至2X21年各年年 末應(yīng)納稅時(shí)間性差異分別為100萬元、800萬元、900萬元、600萬 元,可抵扣暫時(shí)性差異分別為0、200萬元、500萬元、100萬元, 各年的利潤總額分別為1000萬元、2000萬元、1800萬元、3000萬 元 無其他差異。其他資料略 要求:根據(jù)上述資料,分別編制2X18年至2X21年各年確認(rèn)應(yīng)交所得 稅、遞延所得稅和所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
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2022-01-05
我認(rèn)為選項(xiàng)c說法不正確的理由是:“在境內(nèi)居住不滿1年但超過90日的”有二種情形: (1)“長期非居民個(gè)人”——就境內(nèi)全部所得納稅,無免稅優(yōu)惠; (2)“短期居民個(gè)人”——就境內(nèi)外所得納稅,但有“境外所得境外支付的部分免稅”的優(yōu)惠。 因此C選項(xiàng)的結(jié)論:“僅就其該年度來源于境內(nèi)的所得申報(bào)納稅”的說法是錯(cuò)誤的,因?yàn)榫惩馑镁硟?nèi)支付的部分也是需要納稅的! ——請(qǐng)問老師,我分析的是否正確?
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2022-05-04
老師,我們的個(gè)體工商戶需要給對(duì)方代開專票呢,金額又比較大,開票金額為多少時(shí),稅款少交并且個(gè)人經(jīng)營所得稅免交呢?如果開210萬的話,個(gè)人經(jīng)營所得稅得繳納多少呢?
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2021-03-29
診所都是免稅收入嗎
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2017-08-24
老師,請(qǐng)問下企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的這個(gè)不懂,實(shí)際的利潤額是66119.76×25%的稅是應(yīng)納所得稅額是16529.94,是小型微利企業(yè)所以可以減免所得稅,這個(gè)不是很明白是怎么計(jì)算的?之后減免了13000多,再之前第三季度交的稅是6600,最后本期應(yīng)補(bǔ)退是0元,是怎么計(jì)算的不是很懂,那到底是應(yīng)該要交稅還是要退稅給我們
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2020-01-14
申請(qǐng)外地經(jīng)營涉稅報(bào)告表,上面的合同金額一定要填合同總額嗎
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2018-09-14
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規(guī)模納稅人 我們?cè)趺此愣慄c(diǎn)
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2022-02-22
稅法(單選): 3、在商品營銷活動(dòng)中,企業(yè)和單位對(duì)營銷業(yè)績突出的非雇員(營銷人員)以培訓(xùn)班、研討會(huì)、工作考察等名義組織旅游活動(dòng),通過免收差旅費(fèi)、旅游費(fèi)對(duì)個(gè)人實(shí)行的營銷業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì),所發(fā)生的費(fèi)用,該營銷人員( ) A.不繳納個(gè)人所得稅 B.按工資、薪金所得繳納個(gè)人所得稅 C.按勞務(wù)報(bào)酬所得繳納個(gè)人所得稅 D.按偶然所得繳納個(gè)人所得稅 老師這道題目答案是啥
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2020-03-20
老師,個(gè)體戶的個(gè)稅是如果核算申報(bào)的?有免稅政策嗎?無論應(yīng)納稅所得額多少都得繳納個(gè)稅嗎?是每個(gè)季度一繳嗎?
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2022-04-22
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前把未分配利潤分給股東要繳稅嗎?投資人在境內(nèi)取得符合居民企業(yè)股息、紅利免繳所得稅嗎?
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2019-12-16
請(qǐng)問老師,我們公司是小規(guī)模納稅人而且是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),免征增值稅的話轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,是要交企業(yè)所得稅的,但是我們公司個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不交企業(yè)所得稅交的是個(gè)稅,那這個(gè)免征的增值稅該怎么樣?
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2019-10-05
晚上好老師,對(duì)應(yīng)自產(chǎn)自銷的免稅苗木收入的成本和期間費(fèi)用可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?因?yàn)槲疫@公司是有免稅自產(chǎn)自銷苗木收入和應(yīng)稅綠化工程收入,現(xiàn)在在填所得稅季報(bào)表不太明白這實(shí)際利潤額
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2017-10-21
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒有做營業(yè)外收入,做的應(yīng)交未交增值稅,在2022年做營業(yè)外收入可以嗎?2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個(gè)免征增值稅額需要調(diào)增不呢,如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里?
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2022-05-30
個(gè)體工商戶按月核定收入4萬,每月定額稅120元。1,2月均開票1萬,3月開票40100,請(qǐng)問3月超出核定的這100需要按千分之三繳納個(gè)人所得稅嗎,因?yàn)榘丛鲋刀惏醇疚催_(dá)起征點(diǎn)都是免征的,個(gè)人所得稅也免征嗎?
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2020-04-11
公司是農(nóng)業(yè)公司,免增值稅和企業(yè)所得稅。2017年度發(fā)生有罰款支出200元。我填寫免稅優(yōu)惠明細(xì)表后,發(fā)現(xiàn)這200元好象是要單獨(dú)交稅。請(qǐng)問,象我們這種全免稅的農(nóng)業(yè)公司,規(guī)定有罰款支出要交稅嗎?如果可以免稅,那么匯算清繳表上怎么填寫
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2018-04-25
你好,老師,我想咨詢個(gè)問題:個(gè)體工商戶減免增值稅部分記入營業(yè)外收入,影響生產(chǎn)經(jīng)營所得稅嗎?謝謝
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2021-07-02