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老師好,我這里有個(gè)問(wèn)題詢問(wèn)一下老師。企業(yè)還貸款本金,最后還多了300元到貸款賬戶,請(qǐng)問(wèn)多還的300元怎么做分錄?(原分錄:借銀行存款 貸短期借款)。如果是還利息?多還部分能出費(fèi)用?能稅前抵扣?
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2022-10-28
匯算清繳,到底稅前扣除算福利費(fèi)時(shí),應(yīng)該把哪些科目的發(fā)生額加起來(lái)作為基數(shù)來(lái)乘以14%呢?計(jì)提的勞務(wù)成本工資,得不得加在這個(gè)基數(shù)里呢
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2020-05-11
這季度有利潤(rùn)交的所得稅,可以沖減以前年度的嗎,所得稅申報(bào)的時(shí)候
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2019-06-28
收到代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,增值稅及附加稅可以在稅前利潤(rùn)中扣除嗎?
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2019-04-10
老師,企業(yè)存在以前年度虧損20000,本季度盈利15000,還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?怎么做分錄呢?
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2023-07-12
老師好:新公司,公司在籌建期在廠房還在裝修期間,辦公地設(shè)在公司租給員工做宿舍的樓里,從1月一直到6月,7月正式搬入裝修好的廠房辦公樓,請(qǐng)問(wèn)這6個(gè)月的房屋租金如何分割,需要做一些什么單據(jù),稅務(wù)局才能認(rèn)可在稅前扣除,而不是把宿舍租金都?xì)w入福利費(fèi)中核算?
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2016-08-26
這道題成本法變權(quán)益法的時(shí)候,調(diào)整以前年度的分配現(xiàn)金股利100w, 為什么不做:借:應(yīng)收股利 貸:長(zhǎng)投-損益調(diào)整 而是直接沖減了投資收益
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2020-07-31
麻煩王老師解惑一下,這是所得稅一章中,未決訴訟均不應(yīng)該稅前扣除,本題怎么說(shuō)沒(méi)有差異?擔(dān)保300萬(wàn)增加營(yíng)業(yè)外支出,會(huì)致利潤(rùn)減少啊,怎么不用調(diào)整呢?
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2020-06-15
我公司與別的公司合作,并建立了共管賬戶,賬戶名是我們公司,平時(shí)收入的款項(xiàng)打到此共管賬戶,發(fā)票由我公司開(kāi),合作過(guò)程中費(fèi)用兩家公司約定承擔(dān)部分,在交企業(yè)所得稅前利潤(rùn)由兩家公司按比例分紅,但我公司不想交分出去的那部分利潤(rùn)的企業(yè)所得稅,我公司現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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2021-07-25
老師你好,公司籌建期間的辦公費(fèi),招待費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),福利費(fèi)都可以稅前扣除嗎?還是按比例扣除?
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2021-11-25
如果伺服放在香港,但也會(huì)接收內(nèi)地會(huì)員,入會(huì)要收費(fèi),根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),需如何交稅?這是香港同學(xué)問(wèn)的,你問(wèn)一下收會(huì)員費(fèi),國(guó)內(nèi)給會(huì)員開(kāi)票能開(kāi)什么票稅怎么收
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2017-01-10
九月份開(kāi)票301000元,印花稅:292233.01*0.03%=87.67元,城建稅:292233.01*7%=20456.31元,教育經(jīng)費(fèi):292233.01*3%=8766.99元,地方教育292233.01*2%=5844.66元,所得稅:292233.01*4%*25%=2922.33元,增值稅:292233.01*3%=8766.99元,共計(jì):46844.95。是小規(guī)模納稅人,核定稅率4%
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2018-10-16
請(qǐng)問(wèn)老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬(wàn)的工程預(yù)收款,付給了勞務(wù)公司50萬(wàn),我做的預(yù)收預(yù)付分錄,勞務(wù)公司又給我開(kāi)了50萬(wàn)的專票來(lái),我現(xiàn)在想拿來(lái)抵稅可以嗎?
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2020-11-02
老師您好,請(qǐng)問(wèn)從哪里可以查到自己企業(yè)是重點(diǎn)稅源戶呢,還是那個(gè)聲規(guī)定不一樣,我們18年是重點(diǎn)稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項(xiàng)選擇題,
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2022-11-19
15年5月開(kāi)始有借款,利息2萬(wàn)/月,當(dāng)時(shí)未知有利息要支付未計(jì)提需補(bǔ)提利息,之前會(huì)計(jì)叫我16年6月補(bǔ)計(jì)提,老師我應(yīng)該什么做分錄
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2016-11-15
老師,以前收到利息,我是借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。上個(gè)月我做成了,借:銀行存款。貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用。需要反結(jié)賬重新做嗎
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2022-03-24
老師,以前年度損益調(diào)整,也計(jì)入了未分配利潤(rùn)中,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,沒(méi)在利潤(rùn)表中顯示,資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤(rùn)勾機(jī)關(guān)系不對(duì)怎么辦
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2021-07-06
像這種發(fā)福利前需要先計(jì)提不呢比如借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貨應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),還是發(fā)放后補(bǔ)一個(gè)計(jì)提的分錄呢?分錄對(duì)不對(duì)呢
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2020-03-01
用友T3,月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不相等,是什么原因? 未結(jié)轉(zhuǎn)前導(dǎo)出來(lái)的報(bào)表是相等的。
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2018-07-05