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老師,您好!員工出差的住宿費(fèi)專票、高鐵票怎樣在增值稅申報(bào)表上申請抵扣?
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2023-09-11
跨區(qū)稅源申報(bào)一直在受理中,這月快過完了,稅交不上,重新申請不受理,怎辦
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2019-08-28
發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度納稅申報(bào)時(shí)忘記數(shù)字簽名了,但是顯示申報(bào)成功,會(huì)不會(huì)怎樣
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2018-10-13
老師,利息收入也要再稅務(wù)申報(bào)表上申報(bào)嗎?利息收入可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
1/2031
2019-08-12
去年年報(bào)現(xiàn)金流量表沒有申報(bào),今年申報(bào)的時(shí)候上年數(shù)可以大概填一下嗎?
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2020-03-19
主營軟件開發(fā),信息技術(shù)服務(wù),的公司每個(gè)月都需要網(wǎng)上申報(bào)嗎?在哪里申報(bào)?
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2019-03-29
上個(gè)月負(fù)數(shù)發(fā)票開多了,導(dǎo)致申報(bào)的時(shí)候,銷售額是負(fù)數(shù)的,可以繼續(xù)申報(bào)嗎?
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2020-08-03
按季申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,申報(bào)表上的資產(chǎn)表是不是填最后一個(gè)月的就可以了
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2017-07-17
老師,公司沒有錢發(fā)放工資,每月申報(bào)個(gè)人所得稅表,要填上工資申報(bào)嗎?謝謝!
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2021-03-11
老師,我開紅字發(fā)票還需要到稅務(wù)局填申請單嗎還是網(wǎng)上就可以填申請單?
1/922
2018-10-22
上月申報(bào)個(gè)稅某個(gè)人沒有扣除社保,本月申報(bào)時(shí)社保金額填寫2個(gè)月的嗎
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2020-06-15
公司國稅系統(tǒng)上顯示 企業(yè)應(yīng)申報(bào)清冊信息 是什么意思啊 應(yīng)該怎么去申報(bào)?
1/2975
2017-08-21
老師,有個(gè)員工2月已經(jīng)離職了,但是我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資寫成0了,所以個(gè)稅在4月沒有申報(bào)上,但是在5月申報(bào)的時(shí)候我又報(bào)了一次,但是5000又是累計(jì)的,所以導(dǎo)致個(gè)稅也沒有申報(bào)上,這種的話我在6月申報(bào)的時(shí)候還能再補(bǔ)申報(bào)一次嗎
1/861
2019-05-29
老師,上海公司的工商年檢、每月納稅申報(bào)、年度匯算清繳、個(gè)稅申報(bào)這幾項(xiàng)工作可以網(wǎng)上操作嗎?全程網(wǎng)上操作,不需要去現(xiàn)場那種。 我們在外地,老板有個(gè)上海公司想讓我們處理。
1/1120
2020-07-02
老師,個(gè)稅多交了,可以在地稅上更正申報(bào)然后直接在系統(tǒng)上返還到公司賬戶上嗎? 那比如上月多交了3000,我這個(gè)月想少申報(bào)點(diǎn),怎么算才可以算出剛剛少申報(bào)3000啊? 但是怎么樣才可以剛剛好抵上月多交的啊? 自己編應(yīng)交工資嗎? 我就是湊不夠這個(gè)多交的數(shù)
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2016-09-13
老師:我所得稅申報(bào)表12019年12月份申報(bào)時(shí)數(shù)額填寫錯(cuò)誤(沒有加上利潤表上的營業(yè)外收入)請問匯算時(shí)我如果按照正確金額填寫了,12月份申報(bào)表還用改嗎?
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2020-05-14
剛做會(huì)計(jì)的,昨天在網(wǎng)上申報(bào)手續(xù)費(fèi)結(jié)報(bào)申請的,今天看看好象是我申報(bào)填錯(cuò)了有的東西都沒點(diǎn)就直接確認(rèn)提交了,所以現(xiàn)在在網(wǎng)上查不到信息,這個(gè)還可以改嗎?
1/1533
2019-03-15
如果上月(新公司,第一次申報(bào)個(gè)稅)是用的其他地方的電腦進(jìn)行申報(bào)個(gè)稅的,這次個(gè)稅申報(bào)有什么要填累計(jì)數(shù)的地方嗎,累計(jì)數(shù)填上月+這月 還是 就 這月的金額?
1/1129
2019-05-05
老師 一張報(bào)關(guān)單上出口兩項(xiàng)商品 ,對(duì)應(yīng)開具的進(jìn)項(xiàng)票是一張上面兩項(xiàng)商品,我想問的是 在出口退稅申報(bào)時(shí) 不影響申報(bào)吧。需要在填報(bào)時(shí)怎樣申報(bào)呢 謝謝老師
1/1129
2020-01-15
請問按照之前的增值稅申報(bào)是上報(bào)匯總-客戶端申報(bào)-清卡,但是現(xiàn)在直接登白盤就是自動(dòng)上報(bào)清卡了,然后我再回去客戶端填申報(bào)增值稅數(shù)據(jù),請問這樣是申報(bào)成功了嗎,會(huì)有什么影響嗎?
1/544
2020-05-08