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榨汁機(jī)可以做管理費(fèi)用嗎
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2015-12-20
老師好,想問(wèn)一下,上年度員工為公司平臺(tái)充值的一筆費(fèi)用,已經(jīng)入賬管理費(fèi)用,現(xiàn)在這筆費(fèi)用需要對(duì)方公司全額退款了,怎么做啊,需要將發(fā)票退還對(duì)方嗎
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2024-01-30
老師采購(gòu)的包裝棉怎么入賬,5.23采購(gòu)開(kāi)票了,5.24付的款,是借管理費(fèi)用,還是包裝物?
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2024-07-06
老師,像建筑外賬的話成本比例、管理費(fèi)用比例大概要各占多少比較合適?
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2020-12-21
老師您好,請(qǐng)教一下。這個(gè)管理費(fèi)用怎么算出的41512.4
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2018-08-01
你好老師,我公司是檢測(cè)公司,購(gòu)入一批幾元到幾十元不等的檢測(cè)儀器,請(qǐng)問(wèn)如何入賬,能不能直接計(jì)入管理費(fèi)用,謝謝
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2024-11-21
ABC公司在1月31日宣告了財(cái)產(chǎn)股息,以1000股XYZ公司的普通股發(fā)放給股東,支付日在2月15日.XYZ公司普通股的成本為美元75每股,宣告日的市價(jià)為美元100。那么,在宣告之后,留存收益賬戶中應(yīng)減少的金額為 A美元25000 B美元75000 C美元100000 D美元175000
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2018-07-17
1.所得稅匯算清繳時(shí)管理費(fèi)用金額與財(cái)務(wù)報(bào)表的管理費(fèi)用金額不一致需要調(diào)整已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2.(所得稅匯算清繳)年報(bào)申報(bào)時(shí)提示與報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用金額不一致,我還是申報(bào)了年報(bào);因?yàn)槟陥?bào)中管理費(fèi)用,如果和財(cái)務(wù)報(bào)表的管理費(fèi)用金額一致的話要退稅款;我嫌麻煩3.現(xiàn)在我該怎么處理
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2018-04-27
收匯的,怎么做憑證,借銀行存款外幣戶,金額寫(xiě)美金嗎
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2021-03-30
美金收款,實(shí)收跟應(yīng)收的金額不一致應(yīng)該怎么做分錄
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2020-05-26
報(bào)關(guān)單上面的美元金額匯兌成人民幣,是含稅金額嗎?
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2023-03-07
你好,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)您一下,新成立的公司因?yàn)橘~戶上沒(méi)有美元,要向另一個(gè)公司借款美元,因?yàn)槊澜鸶犊畋仨氁_(kāi)發(fā)票才能打錢(qián)到賬戶上,開(kāi)發(fā)票的話又只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該要怎么處理呢
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2022-03-23
公司給員工無(wú)償購(gòu)買(mǎi)的重疾險(xiǎn)怎么做分錄呢 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 還是 借:營(yíng)業(yè)外支出-保險(xiǎn)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 還的都不對(duì)呢?
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2017-06-27
老師我公司9月份剛交的房租取得了2017年1-12月的房租10000元的增值稅發(fā)票?現(xiàn)在是9月份,1-8月的費(fèi)用怎么攤銷(xiāo)呀? 1-9月的就借管理費(fèi)用-租金貸庫(kù)存現(xiàn)金,是嗎?
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2017-09-09
購(gòu)銷(xiāo)合同應(yīng)繳的印花稅不再計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)月預(yù)提,“借:稅金及附加,貸:應(yīng)繳稅費(fèi)一印花稅,是這樣么?
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2018-04-10
會(huì)計(jì)分錄怎么做?是借:管理費(fèi)用——運(yùn)費(fèi)。借:應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅(3%)貸:銀行存款。是嗎?
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2017-10-13
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)發(fā)放工資這塊是不是這樣做記賬憑證的?? 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用-工資 貸 :應(yīng)付工資 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 記賬憑證就寫(xiě)這樣的對(duì)嗎?? 我是新手,不太懂,謝謝。
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2016-09-11
你好 我想問(wèn)印花稅的會(huì)計(jì)分錄為什么是兩種做法?有時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用,有時(shí)候計(jì)入稅金及附加
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2019-04-17
9月份購(gòu)進(jìn)的金稅盤(pán),當(dāng)時(shí)沒(méi)收入就沒(méi)抵減增值稅,現(xiàn)在12月有收入,可以把抵減的分錄做在12月嗎?借:應(yīng)交稅金--增值稅減免 貸:管理費(fèi)用
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2017-01-11
現(xiàn)在印花稅不是改計(jì)入稅金及附加了,我們?cè)黾淤Y本交印花稅,計(jì)入管理費(fèi)用還是稅金及附加,
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2017-11-17