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繳納附加稅增值稅呢會(huì)計(jì)分錄,前年的會(huì)計(jì)分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該:借:應(yīng)交稅金~城建稅 其他應(yīng)交款~教育附加 其他應(yīng)交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
1O月開專票5萬,11月未開票,12月開普票20萬,需交多少增值稅
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2019-12-25
資產(chǎn)負(fù)債表上的其他流動(dòng)資產(chǎn)可以填寫未交增值稅上的數(shù)嗎?
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2018-04-16
未開票先,但以做收入交增值稅了,等下月在開票時(shí),分錄怎么做?
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2018-09-04
請(qǐng)問下老師,減免費(fèi)金稅盤維護(hù)費(fèi),月末用沖減未交納增值稅嗎
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2021-09-07
小規(guī)模,確認(rèn)收入,未收到貨款,暫時(shí)不計(jì)應(yīng)交增值稅,分錄怎么寫?
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2019-08-20
要預(yù)估未來3個(gè)月的增值稅及附加稅能交多少稅,怎么預(yù)估啊
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2018-10-16
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬元是否交納增值稅
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2017-09-23
一般納稅人企業(yè),月末應(yīng)繳未交增值稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?怎么確認(rèn)稅額
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2018-05-15
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額,實(shí)際也不留抵,怎樣調(diào)成0
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2019-02-12
我公司是制造業(yè)一般納稅人,月末增值稅的貸方余額就是本月應(yīng)交而未交的增值稅,把他轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,對(duì)嗎?營(yíng)業(yè)稅金及附加這個(gè)科目里只核算城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等一些地稅嗎?如果是,我不明白營(yíng)業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢?
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2017-02-17
老師,收到稅局退回的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅款,摘要寫:增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄就做一筆:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2022-05-20
老師老師應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?為什么我用那個(gè)快賬軟件沒看到有這一步的?不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的么
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2020-11-25
老師您好,由于去年申報(bào)增值稅未填已補(bǔ)交欠稅,今年增值申報(bào)扣款時(shí)老顯示有多交稅款實(shí)際沒有多交,下月網(wǎng)上申報(bào)填那里可以不再顯示有多交稅款
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2020-11-19
收到股息是入投資收益是不是。投資收益是不是不用交個(gè)稅
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2018-06-19
老師好,是這樣我們勞務(wù)公司給掛靠方開票是3個(gè)點(diǎn)的,然后掛靠方給甲方開票是9個(gè)點(diǎn)的。中間的稅都要我們來交,我想問下那中間這6個(gè)點(diǎn)的稅率怎么交
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2020-04-06
1月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1078234.67。增值稅率為17%,平均稅負(fù)1.85%,怎么算進(jìn)項(xiàng)稅?
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2021-11-28
老師,我這個(gè)一直不能理解。 感覺多了此步,前面幾個(gè)科目預(yù)交增值稅借方只有70.5,為什么還要做最后一步?怎么會(huì)有預(yù)交增值稅貸方113.5轉(zhuǎn)到未交?
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2020-05-31
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2023-03-20
老師,小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度銷售收入含稅24萬元,未達(dá)起征點(diǎn),分錄:借應(yīng)收賬款24萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入237623.76,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2376.24。還有一筆場(chǎng)地租賃費(fèi)含稅10萬元,分錄:借應(yīng)收帳款10萬,貸其他業(yè)務(wù)收入95238.10,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅4761.9。請(qǐng)問季報(bào)時(shí)只收了租賃產(chǎn)生的稅金,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未達(dá)啟征點(diǎn)未交增值稅,我現(xiàn)在把免稅2376.24元是不是:借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2376.24,貸營(yíng)業(yè)外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對(duì)嗎?感謝老師回復(fù)
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2025-04-17