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增值稅發(fā)票開票人是管理員,復核及收款是其他人,發(fā)票能用嗎
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2018-05-26
請問老師:雙軟企業(yè)對增值稅一般納稅人銷售其自行研發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按17%的法定稅率增收增值稅,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退。實際增值稅稅率是14%?
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2016-12-01
開的銷售發(fā)票里面有簡易征收的,這一部分是不能進行抵扣的,這一部分銷項稅在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候怎么做分錄?
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2018-11-01
我單位是一般納稅人,有一個使用簡易征收的老項目,,現(xiàn)在甲方要求開具增值稅專用發(fā)票,可以開嗎?具體文件有么?
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2019-12-06
前期8月會計未拿到票據(jù),借管理費用11300,貸銀行存款11300,現(xiàn)11月拿到增值稅專票,應如何填制相應調(diào)整憑證?
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2020-12-02
建筑裝飾公司找某工程學院研發(fā)一種材料,收到工程學院開的技術(shù)研發(fā)費3個點的專票金額有100萬,建筑公司怎么入賬啊,是一次性做管理費用,一次性增值稅抵扣嗎?100萬金額很大,可以直接計入當期損益嗎
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2019-06-06
關(guān)于稅負的問題。組裝一臺泵的材料是600左右,售價發(fā)票開680.增值稅稅負:進項:600*0.17=102,銷項:680*0.17=115.6,增值稅:115.6-102=13.6.稅負:13.6/680=0.02.所以老板進價是材料大概600,售價大概680。公司有3個車間工人,每月制造費用合計9000,管理人員1個,管理費用3000.每個月產(chǎn)量大概就150臺,故每臺產(chǎn)量承擔的制造費用是9000/150=60,所以產(chǎn)品的成本:材料600+人工60=660.售價680,成本660,再扣些其他費用,每個月都
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2016-03-09
您好,我公司3月支付一筆款項1800,對方說開具普票,我這樣入賬 借:管理費用-其他 1800 貸:銀行存款 1800 對方公司4月份給我們開具了專票,稅額101.89 5月份申報增值稅時,進項101.89已抵扣 請問我四月時應如何調(diào)賬呢
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2020-05-21
老師:物業(yè)管理費,電費,給公司購買的筆記本電腦這三張增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-02-28
私立醫(yī)院,做了廣告宣傳,收到增值稅普票“廣告服務費”,并付款。應計入管理費用,二級科目怎么設(shè)置呢?廣告費?宣傳費?
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2017-05-20
老師 請教3個問題:如果是不抵扣的福利費發(fā)票 1.直接勾選認證不抵扣嗎? 2.分錄是不是不用體現(xiàn)稅費直接借:管理費用 貸銀行存款? 3.申報增值稅時這些認證不抵扣的填在哪里?
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2020-11-26
某公司共有職工500名,其中生產(chǎn)工人為400名,管理工人為100名,2019年12月份,該公司向職工方法。自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利。每人發(fā)放一臺,該產(chǎn)品的成本為每臺150元,價格為200元,增值稅稅率為13%,不考慮其他因素,該公司。應該是向,而計入管理費用的金額為多少元? 將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于員工福利屬于視同銷售,那么增值稅銷項稅額為什么要算進管理費用里
1/1688
2022-05-04
老師,請問為什么 本期期末留抵+應交稅費-未交增值稅+應交稅費-簡易計稅=0 ?
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2021-07-04
請問小規(guī)模納稅人如何一個季度開票的不含稅金額如果是31萬的話,是31萬要全額繳納增值稅嗎?,增值稅附加是按應交增值稅額減半征收嗎?
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2019-06-11
老師,石場個體戶查賬征收,個人所得稅稅率是多少?我進貨這些石子往外賣,沒有發(fā)票是不能做成本了嗎?那個人所得稅就交很多了,工資餐費這些可以沖成本嗎?
1/966
2020-07-22
應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄應該怎么填寫
1/2137
2020-01-04
“以上項目報價為直接費、若以總承包方式承包應增加企業(yè)管理費及稅費14%;若從總包單位分包應增加簡易增收費點8%;工程款以40%人工、60%材料;”這句話里面,總承包式承包管理費及稅費14%這點可以理解,為何簡易增加稅點只有8%,這個優(yōu)惠是如何來的,能詳細講解一下嗎?
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2019-03-12
老師,請問,小規(guī)模納稅人,無論是查賬征收,還是核定征收,是不是都享有季度收入不超過30萬,免征增值稅的政策?
1/1448
2020-07-28
你好老師,應交稅金-未交增值稅和 應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;分不清。怎么理解和使用
1/567
2022-03-17
  自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。老師,就是說只要年銷售額不超過500萬,都免增值稅?是這個意思嗎
2/4431
2022-03-24