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你好,a公司屬于工業(yè),每月的銷售收入和耗用的水電費(fèi)會有什么對比算正常呢,或者說每月的產(chǎn)量和耗用的水電量
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2019-08-22
自產(chǎn)的貨物50萬 ,用于建設(shè)食堂用了。這里的50萬 可以作為視同銷售收入作為計算業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣宣費(fèi)等的扣除基數(shù)。
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2024-05-26
銷售2016年10月購進(jìn)的作為固定資產(chǎn)使用過的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,為啥算增值稅乘的是13% 不是3%
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2022-11-08
之前的研發(fā)費(fèi)用都算在管理費(fèi)用_研發(fā)部_xx項目里面去了,現(xiàn)在這項研發(fā)項目成功后已經(jīng)銷售了,請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
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2018-07-11
應(yīng)稅消費(fèi)品(木質(zhì)地板)自用,組價的話,有兩種同類商品,售價不一致,是用平均價租還是選高的那個組呢,計算消費(fèi)稅呢
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2020-06-17
老師,麻煩問下,公司是商貿(mào)批發(fā)零售企業(yè),公司存貨這里有進(jìn)銷存軟件,那財務(wù)軟件里是不是就不用啟用輔助核算了?
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2023-12-13
一般納稅人發(fā)生的銷售收入,沒有開具增值稅專用發(fā)票給買方,也是要計算銷項稅,來記賬嗎?
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2019-12-05
用毛利潤成本是每月按銷售額的10% 結(jié)轉(zhuǎn)的 這樣做實際成本低 對利潤有影響嗎 成本90%計算
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2019-03-01
農(nóng)產(chǎn)品收購/銷售發(fā)票有13%的進(jìn)項稅可以抵扣。請問怎么算該進(jìn)項稅?是用100/1.13*13%呢 還是 100*13%
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2016-10-22
老師我想問一下,這里甲方案的答案為什么是用年金現(xiàn)值系數(shù)來計算的,是因為銷售收入嗎
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2020-11-25
某企業(yè)生產(chǎn)一種產(chǎn)品,單位售價為30元,單位產(chǎn)品耗用直接材料2元,直接人工2元,變動制造費(fèi)用1元,全年固定性制造費(fèi)用12000 元,變動性銷售與管理費(fèi)用為2元/件,全年固定性銷售與管理費(fèi)用為10000元。該企業(yè)2019年和2020分別生產(chǎn)了6000件和5000件產(chǎn)品, 但都銷售了5000件產(chǎn)品。要求分別用變動成本法和完全成本法計算企業(yè)2020的稅前利潤
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2020-07-13
第12題 某企業(yè)每月A產(chǎn)品固定制造費(fèi)用4000元,固定銷售費(fèi)用1000元,固定管理費(fèi)用10000元。單位變動制造成本10元,單位變動銷售費(fèi)用2元,單位變動管理費(fèi)用2元。該企業(yè)生產(chǎn)一種產(chǎn)品,單價20元,所得稅稅率為25%,如果保證本年不虧損,則至少應(yīng)銷售(?。┘嗀產(chǎn)品。 A. 17500 B. 30000 C. 30750 D. 10875 怎么計算
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2021-09-01
購進(jìn)1005.69噸沙子40700元,生產(chǎn)耗用燃?xì)獬渲?8700元,人工費(fèi)2人1天400元,售出沙子578.92噸,每噸售價不含運(yùn)費(fèi)110元,我是掙還是賠,這個具體怎么算?
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2024-07-27
設(shè)有兩個以上機(jī)構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機(jī)構(gòu)移送到另一機(jī)構(gòu)用于銷售,當(dāng)兩個機(jī)構(gòu)不在同一縣市時,為什么要視同銷售?
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2019-04-03
老師早上好!我們公司成立了售后服務(wù)部,對于客戶退回返修的商品在修理過程中領(lǐng)用的材料,是否需要視同銷售計算銷項稅? 免費(fèi)維修
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2019-07-06
什么母子公司,公司在深圳,在蘇州有個銷售機(jī)構(gòu),然后這個銷售機(jī)構(gòu)注冊成了新的公司,這算子公司嗎?就知道好像說要用到公司的公章?
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2019-03-28
老師,同一縣市設(shè)有兩個以上機(jī)構(gòu)并實行統(tǒng)一核算,現(xiàn)將貨物從一個機(jī)構(gòu)移送至其他機(jī)構(gòu)用于銷售,并已開具發(fā)票,需視同發(fā)生應(yīng)稅銷售行為嗎?
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2019-10-20
老師,你好.公司是以生產(chǎn)為主,也有開出電費(fèi)\\水費(fèi)\\廠房租金發(fā)票,請問怎么計算稅負(fù)率呢?是用應(yīng)交增值稅除以銷售產(chǎn)品的銷售收入金額嗎?
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2023-11-10
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,使用稅率為13%,2019年8月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營如下:銷售甲產(chǎn)品給大型商場,開具增值稅專用發(fā)票,不含消費(fèi)稅額80萬元,同時取得銷售甲產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬元(含增值稅價格,與銷售費(fèi)用不能分別核算)
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2022-04-21
4、某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月購進(jìn)布料生產(chǎn)男裝,購進(jìn)時取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款10000元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡易計稅項目取得含稅銷售額33900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22600元。計算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。
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2022-05-09