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老師,公賬轉(zhuǎn)出納私賬,備注那寫(xiě)了往來(lái)款,做分錄時(shí)是借:現(xiàn)金,貸:銀行存款嗎?
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2021-10-22
我公司是一家人力資源公司,A公司委托我公司每月代發(fā)工資、代扣代繳社保公積金,然后每月他會(huì)把相應(yīng)的款項(xiàng)匯到我公司銀行,這種情況我要怎么做賬 比如A公司打錢(qián)給我,就直接借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A公司 因?yàn)榇蝈X(qián)給我們,我們也有銀行流水要做進(jìn)賬里,付工資和社保,我肯定要貸銀行存款是吧 那這樣其他應(yīng)付款-A公司不是一直掛在賬上,顯示我欠他公司一筆款嗎
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2022-04-19
幫老板存現(xiàn)金本來(lái)?yè)Q錢(qián)把存單寫(xiě)錯(cuò)了,底錢(qián)少164后面怎么把賬對(duì)上
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2022-03-16
之前收到一筆保證金15萬(wàn),做的分錄是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,現(xiàn)在客戶不要退保證金,直接抵廣告款,要我們開(kāi)票,那我的分錄要如何做啊?對(duì)方把收據(jù)退回來(lái)了,我要把收據(jù)放到哪個(gè)憑證上去啊?
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2017-12-07
老師,您好。某公司前期采購(gòu)了一批硬盤(pán),現(xiàn)在要拿出6個(gè)硬盤(pán)給一個(gè)甲供應(yīng)商,沖抵一部分貨款。想問(wèn)一下以下賬務(wù)處理是否正確,如果有錯(cuò)誤的地方還請(qǐng)幫忙指出來(lái),謝謝! 從甲供應(yīng)商采購(gòu)設(shè)備 借:庫(kù)存 應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)付賬款-甲 拿硬盤(pán)抵貨款 借:應(yīng)收賬款-甲 貸:其他業(yè)務(wù)收入-硬盤(pán) 應(yīng)交稅金 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存-硬盤(pán) 支付貨款 借:應(yīng)付-甲 貸:應(yīng)收-甲 銀行存款 這部分分錄是否正確呢?拿硬盤(pán)抵貨款是需要給對(duì)方開(kāi)具硬盤(pán)的銷(xiāo)售的發(fā)票的嗎?硬盤(pán)采購(gòu)進(jìn)來(lái)是580,抵貨款的時(shí)候按照550,這中間的折價(jià)差額是否需要進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
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2021-05-19
為什么有多欄式庫(kù)存現(xiàn)金日記賬卻沒(méi)有多欄式銀行存款日記賬,是否銀行存款日記賬只有“三欄式”呢?可所謂的多欄式對(duì)于銀行存款日記賬來(lái)說(shuō)不方便是怎么個(gè)不方便法?
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2019-02-20
1、銷(xiāo)售:貸:收入6145.3 稅金-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)1044.7 借:現(xiàn)金 2、購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品31282.05 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5317.95 貸:應(yīng)付賬款 366003、請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額怎么計(jì)算?是多少?
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2017-02-23
甲企業(yè)從丙公司購(gòu)入一批家電產(chǎn)品并已驗(yàn)收入庫(kù)。增值稅專(zhuān)用發(fā)票上列明,該批家電的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元。按照購(gòu)貨協(xié)議的規(guī)定,甲企業(yè)如在15天內(nèi)付清貨款,將獲得1%的現(xiàn)金折扣(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)需要考慮增值稅)。2018年7月10日,甲企業(yè)按照扣除現(xiàn)金折扣后的金額,用銀行存款付清了所欠丙公司貨款。甲企業(yè)采用實(shí)際成本核算庫(kù)存商品。
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2021-06-02
(1)其他單位技入資金200000 元,存入銀行 (2)從銀行提取現(xiàn)金3000元,備用 (3)用銀行存款償付前欠供應(yīng)單位貨款35 000 元。 (4),購(gòu)入原材料一批,取得的發(fā)票上注明貨款為7000 元,材料已經(jīng)入庫(kù),貨款以銀 存款支付(不考應(yīng)增值稅原材料直接入庫(kù),不通過(guò)在途物資 賬戶下同)。 (5)以銀行存款上交稅費(fèi)3000元。 (6)以銀行存款5000 元?dú)w還短期借款。 (7)采購(gòu)員小李預(yù)借差旅費(fèi)2000 元,以現(xiàn)金支付。 (8)采購(gòu)員小李出差歸來(lái)實(shí)際報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1500元,余款退回。 (9)收到客戶前欠款 38 000 元存入銀行。 3.要求 (1) 編制會(huì)計(jì)分錄。 (2) 根據(jù)上述資料,開(kāi)設(shè)有關(guān)工型賬戶,并登記期初余額。根據(jù)會(huì)計(jì)分錄登記有 型賬戶.并計(jì)算本期發(fā)生額和期木余額 (3)編制試算平衡表。
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2022-03-30
我們是一家生產(chǎn)經(jīng)編紡織品的工廠?,F(xiàn)在遇到比較棘手的問(wèn)題是,我們的庫(kù)存很大,但是核算成本的時(shí)候又必須按電費(fèi)來(lái)確認(rèn)產(chǎn)量,造成庫(kù)存越來(lái)越大,銷(xiāo)售的量又遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上。還有就是產(chǎn)量高了,原料票也不夠,原料票不夠又抵扣不完。。。問(wèn)題不知道出在哪里了,該怎么解決??? 現(xiàn)在焦頭爛額的,希望能夠得到大家的幫助,謝謝
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2014-09-13
【例題】某超市采用售價(jià)金額核算法進(jìn)行核算。2019年9月初有關(guān)資料為:副食組“庫(kù) 存商品科目余額為5960元,商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)科目余額為1050元。9月份購(gòu)入商品一批, 取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款是10000元,增值稅1300元,款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票付訖, 商品由副食組驗(yàn)收。該批商品售價(jià)12000元,增值稅率13%本月副食組該批商品的含 稅銷(xiāo)貨款為6780元,收入的現(xiàn)金已送存銀行。庫(kù)存商品核算?
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2023-10-30
金稅盤(pán)有242元可以抵扣,但是暫時(shí)沒(méi)有抵扣稅款,造成年底匯算清繳為負(fù)數(shù)。就填負(fù)數(shù)放在那里嗎?
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2019-01-07
一個(gè)人205000元買(mǎi)了房子,現(xiàn)在退了180000元,25000是房屋違約金,要怎么寫(xiě)分錄,借 待攤費(fèi)用--銷(xiāo)售房屋違約金25000元,貸預(yù)收賬款-205000元,貸銀行存款180000元,這個(gè)分錄對(duì)嗎
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2017-01-23
老師,企業(yè)收到客戶合同質(zhì)保金以后要退回給客戶的嗎?會(huì)計(jì)這樣做的分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款-??公司
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2021-09-18
1. 某企業(yè)2002年7月初資產(chǎn)總額為700,000元,負(fù)貨總額為130,000元,有者權(quán)益總額為 570,000元。該企業(yè)7月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (向銀行借入短期借款50,000元存入銀行。 (2以現(xiàn)金暫付職工李明差旅費(fèi)1,000元。 (③)收到某單位投入資本30,000元,存入銀行。 (④以銀行存款償還前欠甲公司材料款20,000元。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)發(fā)生后的資產(chǎn)、負(fù)做及所有皆權(quán)益總額。
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2023-05-26
加汽油500元,借:預(yù)付賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,再用耗油清單沖銷(xiāo),對(duì)嗎? 汽油充值預(yù)付卡,也是借:預(yù)付賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,再用耗油清單沖銷(xiāo),對(duì)嗎?
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2023-06-08
老師,原來(lái)的會(huì)計(jì)把借老板的錢(qián)沒(méi)有計(jì)入其他應(yīng)付款,而是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸預(yù)收賬款――大客戶預(yù)交款,現(xiàn)在直接把原來(lái)的憑證紅沖更正為借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
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2019-07-23
當(dāng)月銷(xiāo)售商品開(kāi)兩張發(fā)票出去 一張現(xiàn)金收款 一張次月銀行轉(zhuǎn)賬 那分錄是不是應(yīng)該:借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;借:應(yīng)收帳款 貸:庫(kù)存商品。等收到錢(qián),借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款
3/2002
2016-08-01
公積金貸款額度怎么算。
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2021-04-01
?儲(chǔ)值卡金額算什么賬款
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2023-02-24