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一般納稅人公司收到稅務(wù)代開(kāi)的免稅農(nóng)產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何做
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2021-01-05
給境外企業(yè)代扣代繳的稅費(fèi)中,我方是不是只能扣除代扣代繳的增值稅,代扣代繳的城建稅和教育費(fèi)附加等可以在利潤(rùn)表中扣除嗎?
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2020-07-21
"位于某市區(qū)的一家百貨商場(chǎng)為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.53 萬(wàn)元,其中包括以舊換新首 飾的含稅銷售額 5.85 萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù) 中,1日首飾作價(jià)的含稅金額為 3.51 萬(wàn)元,百貨 商場(chǎng)實(shí)際收取的含稅金額為 2.34萬(wàn)元。 ’要求:計(jì)算百貨商場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。"
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2023-03-17
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)了專票,做賬的時(shí)候怎樣確認(rèn)收入?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開(kāi)的發(fā)票,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢?
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2017-05-17
納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項(xiàng)目時(shí),免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)2%
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2023-07-06
2019年5月6日,海達(dá)有限責(zé)任公司向華強(qiáng)有限公司銷售甲產(chǎn)品100件,每產(chǎn)品售價(jià)為500元。取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅稅額為8000元,開(kāi)支票代墊,運(yùn)雜費(fèi)1000元,(假定運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)
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2022-03-24
稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么做分錄?因?yàn)槭乾F(xiàn)場(chǎng)直接扣稅,需要計(jì)提嗎?
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2017-12-06
小規(guī)模去發(fā)票,沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)也要在當(dāng)月把增值稅和附加稅交了嗎
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2017-07-25
異地建筑勞務(wù)稅務(wù)大廳代開(kāi)發(fā)票,交了增值稅和附加稅,工會(huì)費(fèi)還應(yīng)該交什么稅,好像說(shuō)要交工資薪金
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2019-03-06
a公司跟我公司簽合同支付一筆10萬(wàn)合作費(fèi)用,我公司給a公司開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的增值稅,然后把項(xiàng)目外包給了個(gè)人,我們公司需要給個(gè)人打8萬(wàn)的款,然后個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)自然人代開(kāi)發(fā)票,給我們公司,如果a客戶引起客訴,發(fā)生退款,我們需要向外包的個(gè)人追回款項(xiàng),那我們公司和個(gè)人在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該簽署什么協(xié)議?
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2022-06-27
代開(kāi)發(fā)票,我們是小規(guī)模企業(yè) 企稅2.5% 增值稅1% 再加上附加稅 印花稅,大概就是四個(gè)點(diǎn),對(duì)嗎?老師
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2021-09-17
老師,我想問(wèn)一下個(gè)人去稅務(wù)局給我們公司代開(kāi)發(fā)票,他預(yù)交了個(gè)稅增值稅,還有這個(gè)附加稅,就這筆業(yè)務(wù),之后我們公司,還會(huì)交其他稅款嗎?
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2020-04-20
公司請(qǐng)個(gè)人講師來(lái)培訓(xùn),比如勞務(wù)費(fèi)3000元,除了代扣個(gè)稅外,我方需要取得發(fā)票嗎?涉及增值稅嗎?
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2019-06-27
從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101#材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2022-12-27
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B 司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元
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2022-05-30
我們是銷售方,購(gòu)買方開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開(kāi)好了紅票后需要填寫(xiě)這張信息表里的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過(guò)去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開(kāi)出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫(xiě)開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼是填寫(xiě)需要沖紅那張錯(cuò)誤的發(fā)票還是另開(kāi)的對(duì)的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
請(qǐng)問(wèn)代扣代繳個(gè)人所得稅返還手續(xù)費(fèi)是否要記入收入,繳納增值稅和所得稅?
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2019-04-30
開(kāi)零稅率的時(shí)候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報(bào)稅不
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2019-01-03