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1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
企業(yè)制度下,每月的所得稅 是企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得稅
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2016-06-21
12月申請(qǐng)一般納稅人那么申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是申報(bào)12月還是第四季度
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2022-01-18
小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)是指所得稅還是個(gè)稅和附加稅,所得稅都得加上?
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2019-04-16
老師,您好,我想問(wèn)下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報(bào)表上,表頭資產(chǎn)總額那欄,稅務(wù)局說(shuō)2020年年報(bào)已申報(bào)完,不能更改了,有什么方法可以解決嗎,不涉及稅費(fèi),因?yàn)榈谝患径荣Y產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對(duì)
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2023-02-08
小微企業(yè)6月本月數(shù)-26296.5.,本年累計(jì)數(shù)69054 98,所得稅6905.5,9月本月數(shù)1086968.20.本年累計(jì)數(shù)848759.80,9月應(yīng)該計(jì)提企業(yè)所得稅多少?利潤(rùn)本年累計(jì)*10%-以前季度預(yù)繳所得稅,不理解以前季度預(yù)繳所得稅指哪個(gè)數(shù)值?
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2018-09-21
企業(yè)所得稅6月份申報(bào)表本年累計(jì)是要填寫(xiě)1至6月份的累計(jì)還是填寫(xiě)4至6月份的累計(jì)
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2018-07-13
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模也要申報(bào)年度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅嗎?昨天收到一條稅務(wù)的短信通知,說(shuō)尚未申報(bào)2021年的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,讓盡快申報(bào)
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2022-03-03
單位去年是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月企業(yè)所得稅匯算清繳后,系統(tǒng)認(rèn)定為小微企業(yè),但今年6月我己辦為一般納稅人,本月企稅季度申報(bào)所得稅,系統(tǒng)認(rèn)定為小微企業(yè)無(wú)法修改,如我繼續(xù)按小微企業(yè)申報(bào)有問(wèn)題嗎
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2017-07-10
每個(gè)人年所得超過(guò)12萬(wàn)一定要申報(bào)嗎?以前年度都沒(méi)有做過(guò)
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2017-03-04
去年所得稅匯算更正申報(bào)后,本年度的會(huì)計(jì)報(bào)表需要更正嗎?
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2021-09-26
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫(xiě)上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
甲公司為居民企業(yè),2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬(wàn)元,在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是
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2020-06-19
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),小規(guī)模納稅人所得稅年度申報(bào)的時(shí)候,填的是個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)納稅申報(bào)表B表,這個(gè)有關(guān)系嗎?A表網(wǎng)上跳不出來(lái)了。
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2017-04-13
我第四季度的企業(yè)所得稅是估著申報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)我第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以估著申報(bào)嗎
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2020-01-10
季度申報(bào)是利潤(rùn)總額11萬(wàn)多,也是按小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)吧,季度所得稅稅率是多少呢
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2017-06-30
2018年的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%,第四年度變成了5%,所以有了負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整???我企業(yè)是B類(lèi)
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2019-07-24