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老師 以前年度彌補(bǔ)企業(yè)所得稅的分錄怎么寫
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2024-04-16
老師,小規(guī)模,發(fā)生年度企業(yè)所得稅如何做憑證
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2019-05-09
老師,請問有帶公式的企業(yè)所得稅年度報表嗎
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2025-04-22
收到2017年所得稅退款這么做,借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整,之后以前年度損益調(diào)整是轉(zhuǎn)入未分配利潤呢,還是轉(zhuǎn)入本年利潤啊
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2018-08-07
有一家公司2017年企業(yè)所得稅年度沒有申報,在稅局大廳里都沒有這份報表,學(xué)堂里有A類報表嗎?
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2019-03-31
老師,企業(yè)一年的增值稅和個人所得稅怎么查?通過資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、年度納稅申報表可以查嗎?
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2016-08-12
以前年度有虧損,盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報得得所得稅 .計提是按本年利潤計提的.還是按哪個計提, 這樣就會有點(diǎn)差,這個怎么處理呢
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2020-01-07
中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)中減免所得稅額怎么填
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2020-04-23
施工企業(yè)上年度少記了成本,多做了利潤,怎么利用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)賬?(企業(yè)所得稅為核定征收,少記成本不影響所得稅)
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2020-05-31
老師你好!請問企業(yè)所得稅第四季度申報表一一15行本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是不是應(yīng)該與該季度借:所得稅費(fèi)用 金額是一致的?
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2022-01-02
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
企業(yè)購買車輛,90萬,在季度申報所得稅時已經(jīng)一次性扣除折舊。 會計上,分錄應(yīng)該怎么做。
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2020-03-21
企業(yè)所得稅月(季)申報表,是年累計,還是季累計申報
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2019-01-15
所得稅費(fèi)用需要12月計提的對吧 。我2022年12月計提的一筆所得稅費(fèi)用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表 ,減:本年實(shí)際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎?只有9月繳納和計提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時候是減掉了 申報表中不能體現(xiàn)出來嗎?
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2024-01-09
老師 請問小微企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅減免稅怎么算?比例是多少?
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2019-07-17
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,能不能把以前年度可抵扣的虧損額填上抵消利潤總額,因?yàn)榈谝患径壤麧櫴钦?0萬
1/1700
2019-03-20
以前年度調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅,21年財務(wù)報表在哪里體現(xiàn)?
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2021-08-16