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一般納稅人企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表是季度申報(bào)嗎?
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2018-03-14
地方性行業(yè)協(xié)會(huì)符合申請(qǐng)企業(yè)所得稅免稅資格不?
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2023-03-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的封面,經(jīng)辦人用填嗎?
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2019-05-06
老師,您好,企業(yè)在什么情況下可以申請(qǐng)所得稅減免
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2018-06-08
請(qǐng)問(wèn)主表從哪里打開(kāi),點(diǎn)哪里呢?企業(yè)所得稅0申報(bào)
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2022-10-09
企業(yè)所得稅匯算清繳開(kāi)始了嗎?從哪里看到并申報(bào)
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2020-03-04
老師,今年第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,想請(qǐng)教
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2020-05-19
老師你好,小規(guī)模納稅人前3季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅比全年的多,第4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表該怎樣填寫?多交的部分會(huì)退回嗎?如果要退回的話怎樣操作呢?
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2022-01-19
請(qǐng)問(wèn)隔離酒店的住宿費(fèi)與餐飲費(fèi)能合併開(kāi)立發(fā)票嗎?公司報(bào)帳只能開(kāi)一張
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2022-01-15
2018年取得的高新技術(shù)企業(yè)證書(shū),今年申報(bào)2018年的企業(yè)所得稅,可以使用優(yōu)惠政策嗎
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2019-05-13
辦理外經(jīng)證預(yù)繳的增值稅、增值稅附加三稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅怎么做分錄入賬,申報(bào)該怎么申報(bào)?
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2019-02-15
老師,單位小規(guī)模企業(yè) 工資薪金所得有填,其他沒(méi)有,也就沒(méi)填。這樣就點(diǎn)擊申報(bào)對(duì)吧! 專項(xiàng)附加扣除信息采集,分類所得申報(bào),非居民所得申報(bào),稅款繳納都沒(méi)有,也就不用點(diǎn)擊申報(bào)對(duì)嗎?
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2020-05-26
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào),基數(shù)是按照什么?包含稅銷售額嗎?
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2018-12-17
12:31:57 4.17 2017/4/17 12:31:57 2678096 不能提交申報(bào)!(2015年版企業(yè)所得稅(月)季度納稅申報(bào)表(A類)),非新辦企業(yè),上年度所得稅年報(bào)未申報(bào)! 4.17 2017/4/17 12:32:12 國(guó)稅無(wú)法申報(bào)怎么弄呢
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2017-04-17
企業(yè)預(yù)收的款項(xiàng),比如預(yù)收2018年8月到2019年7月的款項(xiàng),增值稅的申報(bào)都是按開(kāi)票的預(yù)收款金額確認(rèn)的。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候,要填列《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》么?
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2019-04-30
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)-年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表中,第二十項(xiàng)三費(fèi)下的各項(xiàng)稅費(fèi)欄怎么填,交的稅費(fèi)主要是印花稅,個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
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2020-04-13
老師,你好!小規(guī)模納稅人,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入包含營(yíng)業(yè)外收入嗎?營(yíng)業(yè)收入―營(yíng)業(yè)成本≠利潤(rùn)總額的可以的么?利潤(rùn)總額填的是企業(yè)利潤(rùn)表里面企業(yè)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)金額那個(gè)數(shù)?企業(yè)所得稅申報(bào)期間費(fèi)用不用填么?
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2020-07-12
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損,是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的,還是需要自己手動(dòng)填寫進(jìn)去的?
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2022-05-13
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)年收入100萬(wàn)(不含增值稅),成本費(fèi)用70萬(wàn),核定征收經(jīng)營(yíng)所得稅率5%,怎么計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得稅?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每個(gè)月要申報(bào)個(gè)人所得稅?
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2022-01-11
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26