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12萬申報的年所得額是指扣除五險一金和個稅之前的應發(fā)工數嗎?
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2018-03-21
專利權投資入股,評估值入賬在所得稅前攤銷扣除的年限最短幾年
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2018-07-09
工會經費如何在所得稅中扣除,需要什么相關要求,公司沒有開工會專戶,也沒有向稅務局交工會費,沒取得稅務局的收據,但實際發(fā)生幾萬,可以所得稅前扣除嗎
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2017-11-14
老師好,企業(yè)用國外的商標需要付商標使用權,給國外付款時,需要代扣代繳10%的企業(yè)所得稅,這個企業(yè)所得稅可以做企業(yè)的成本嘛 二是,除了代扣代繳企業(yè)所得稅外,需要代扣代繳相應的增值稅嘛
1/1200
2021-05-18
企業(yè)代扣代繳的應交稅費個人所得稅,有計提說法嗎?
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2020-02-15
開票日期2020年5月,發(fā)票備注欄:所屬期2016年5月,那進項稅能在2020年抵扣?所得稅能在2020年稅前扣除?
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2020-05-28
企業(yè)所得稅季報中固定資產加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表是不是固定資產沒有加速折舊或者扣除的企業(yè)可以不填?
1/2003
2018-07-13
單位員工的差旅費補助、交通補助等可以在申報個人所得稅時稅前扣除嗎?是以工資表為準進行稅前扣除呢還是根據什么標準?
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2018-06-26
費用收據做賬可以嗎?企業(yè)沒法取得發(fā)票,所得稅稅前調增可以了吧
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2019-04-26
(1)會計利潤總額=1590(萬元) (2)工會經費應調增所得額=5(萬元) 職工福利費應調增所得額=10(萬元) 職工教育經費扣除限額=80(萬元),實際發(fā)生30萬元,可以據實扣除,無需調整。 工資和三項經費應調增所得額=15(萬元) (3)廣告費扣除限額=900(萬元) 廣告費調增所得額=150(萬元) (4)業(yè)務招待費扣除限額=30(萬元)>15(萬元) 業(yè)務招待費調增所得額=10(萬元) (5)公益性捐贈扣除限額=190.8(萬元),實際發(fā)生的公益性捐贈100萬元,可以據實扣除,無需調整。直接捐贈和稅收滯納金,不得稅前扣除。 應調增所得額=11(萬元) (6)可以扣除的利息費用=30(萬元),應納稅調增=22.5(萬元)。 (7)相當于被投資企業(yè)累計未分配利潤和累計盈余公積按減少實收資本的比例計算的部分是免稅的,因此納稅調減15萬元。 (8)2019年應調整應納稅所得額0萬元。 理由:企業(yè)在2018
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2021-12-19
企業(yè)為車間管理人員繳納的失業(yè)保險費應計入?
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2015-11-25
我公司一直申請高新技術企業(yè) 其2021年有委托研發(fā)費用20萬 請問匯算2021年企業(yè)所得稅年報這塊能全額扣除嗎 因為好像聽說委托研發(fā)費用80%做研發(fā)費用加計扣除.不知道目前在申請高企這20萬能做全額扣除不
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2023-03-15
麻煩老師幫我算下,所得稅費用,28683.16怎么算出來的
1/176
2020-12-26
社保費用超過繳存上限金額應納所得稅計算嗎
1/248
2019-10-23
麻煩老師幫我算下,所得稅費用,28683.16怎么算出來的
1/381
2020-12-25
我公司收到差額征收的勞務發(fā)票,所得稅匯算的時候,能稅前扣除嗎?
1/1325
2018-10-16
老師,以前年度的虧損,可以在季度所得稅申報表時 扣除嗎?怎么填報?
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2022-05-30
請問老師,公司制定的獎勵部門的提成支出,能不能在所得稅前扣除?
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2019-06-27
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術轉讓所得?!吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項所稱符合條件的技術轉讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內,居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請問老師,我公司與買方簽訂《技術開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術轉讓?
1/3970
2017-11-28
請問我們工程公司掛靠在其他家,平常預繳了企業(yè)所得稅,管理費也交了,現在要收我們1%的企業(yè)所得稅,合理嗎
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2022-04-07