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老師,公司收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,未代扣代繳個(gè)人所得稅怎么辦?
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2021-12-09
個(gè)人代開發(fā)票時(shí)已繳納的個(gè)人所得稅,公司是否需要代扣代繳
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2019-10-08
個(gè)人介紹客戶給公司,這種個(gè)人取得的中介費(fèi)能去稅務(wù)局代開發(fā)票,按個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得開嗎?
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2022-02-22
如果法人名下好幾個(gè)公司,個(gè)稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額是所有的公司工資一起繳納嗎
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2022-03-17
異地工程施工的一般納稅人企業(yè)在工程所在地開票,稅務(wù)居然代扣個(gè)人所得稅,像這個(gè)他們稅務(wù)代扣的個(gè)人所得稅能不能在我們公司注冊(cè)地個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行抵減呢?
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2019-05-07
老師您好,請(qǐng)教一下,我資質(zhì)不夠掛靠了別人公司,現(xiàn)在要撥款,我交了材料票,公司還要收10%的稅金,2%的企業(yè)所得稅,2.5%的個(gè)人所得稅,你看合理嗎?
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2018-11-17
居民個(gè)人劉某為中國(guó)境內(nèi)甲公司員工,本年度收入情況如下:1)每月取得甲 公司支付的稅前工資、薪金收入18000元,專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì) 9000元:2)為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計(jì)全年取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)40000元;3)出 版小說一部,全年取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前特許權(quán)的稅前稿酬收入共計(jì) 30000元;4)全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)20000 元 甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經(jīng)為劉某代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì) 15 600元。 要求計(jì)算; ①計(jì)算劉某本年綜合所得應(yīng)納稅所得額 ②計(jì)算劉某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 計(jì)算劉某本年綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳(退)的個(gè)人所得稅。
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2020-06-20
公司所得稅采取按年計(jì)算,按季據(jù)實(shí)預(yù)繳,年終匯算清繳的方式,所得稅稅率為25%。①本年利潤(rùn)采取"賬結(jié)法",該公司年初資產(chǎn)總額為390萬元,負(fù)債總額為95.4萬元,年末所有者權(quán)益總額為316萬元;②2×17年9月末"本年利潤(rùn)"賬戶為貸方余額82.5萬元,10月月末"本年利潤(rùn)"賬戶為貸方余額為92.5萬元,12月初"本年利潤(rùn)"賬戶為貸方余額76.5萬元。④12月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為24萬元,年末按10%的比例提取盈余公積金,董事會(huì)決定分配給投資者利潤(rùn)65萬元。 要求:根據(jù)所給資料計(jì)算:①1-9月份該公司的利潤(rùn)總額;②10月份該公司的利潤(rùn)總額;③11月份該公司實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額;④第四季度應(yīng)預(yù)繳所得稅稅額;⑤本年度該公司所有者權(quán)益增加額及其增加的原因(假設(shè)所有者權(quán)益無其他增減變化事項(xiàng))。
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2021-05-19
我是建筑勞務(wù)公司一般納稅人,1月份開普票金額151757.22,稅額4552.73元,2月份沖紅2021年普票162135.93元,稅額4864.07元,是不是2月份申報(bào)1月的增值稅時(shí)還是得繳增值稅4552.73元,3月份申報(bào)2月增值稅時(shí)就是-4864.07,作為留抵增值稅額?這個(gè)沖紅的會(huì)計(jì)分錄怎么做,作為企業(yè)年度所得稅匯算清繳有什么影響?
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2022-02-15
公司公紅是不是不用交稅?還有外籍人員是不是個(gè)人所得稅不用繳納的?
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2022-03-22
單位承包某飯店,舉行公司年會(huì),大吃大喝,并向參會(huì)職工發(fā)放了價(jià)值不菲的禮品,但禮品上標(biāo)注了公司LOGO,以上從會(huì)議費(fèi)中列支,未扣繳個(gè)人所得稅,這么做有哪些不合理的
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2018-04-03
我在填匯算清繳的時(shí)候,我們公司只有工資和給交的五險(xiǎn),那么是不是第一行填工資總額,第8行填社保公司承擔(dān)的部分,然后第一行第5列填代扣代繳的個(gè)人所得稅
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2018-05-16
公司因業(yè)務(wù)需要,向個(gè)人租賃私車跑業(yè)務(wù)用,有租車協(xié)議,零租金,由公司承擔(dān)了該車的保險(xiǎn)費(fèi)維修費(fèi)和燃油過路費(fèi),請(qǐng)問這些費(fèi)用都可以在企業(yè)所得稅前列支嗎?謝謝
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2021-01-05
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅和有限責(zé)任公司繳納的企業(yè)所得稅,哪種企業(yè)性質(zhì)可以少繳稅呢?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的稅率是分級(jí)的,可是企業(yè)所得稅也就是最多25%,對(duì)吧?
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2019-01-10
有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),這是什么類型企業(yè)?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)?按千分之六交稅,不交企業(yè)所得稅,這是什么情況?
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2020-07-27
都是虧損不用交稅
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2017-10-18
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公 購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-05
公司準(zhǔn)備組織員工去旅游,所有費(fèi)用是怎么承擔(dān)的?
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2018-10-03
公司收到個(gè)人到稅務(wù)局代開的發(fā)票,開票交的稅金由公司承擔(dān),承擔(dān)的稅金如何賬務(wù)處理
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2020-04-20
新成立的公司,沒有到稅局核定申報(bào)個(gè)人所得稅,但是收到地稅的信息說要申報(bào)。公司沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 或支付員工工資 是否需要申報(bào)個(gè)人所得稅
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2017-09-13