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有沒(méi)有建筑業(yè)11個(gè)點(diǎn)在外地預(yù)繳2%的情況,本期申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那這2%的稅款就屬于多繳稅款了,這個(gè)在增值稅申報(bào)表里面怎么申報(bào)啊這個(gè)2%可以留著下期抵扣嗎
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2017-10-10
本期利潤(rùn)總額為負(fù),如何填所得稅申報(bào)表季報(bào)
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2018-07-03
社會(huì)團(tuán)體類(lèi)型的所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本中包含費(fèi)用嗎
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2019-01-12
個(gè)體戶我報(bào)增值稅申報(bào)表,本期應(yīng)納稅額減征額只算開(kāi)了專(zhuān)票不含稅的2%?
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2021-10-13
我們是個(gè)體戶,一個(gè)月不超過(guò)十萬(wàn)是免增增值稅,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,是不是直接在未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額填寫(xiě)就可以了,那附加是不是在增值稅下面有兩個(gè),一個(gè)一般增值稅和免抵稅額,在哪個(gè)填寫(xiě)
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2019-06-05
老師,請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè)的所得稅申報(bào)表要怎么填?
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2018-01-10
交了增值稅之后,做賬的時(shí)候,原始憑證需不需要粘貼附上“增值稅申報(bào)表”??
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2020-07-03
外貿(mào)企業(yè),有一票報(bào)關(guān)單成本已經(jīng)開(kāi)了專(zhuān)票也認(rèn)證了,外銷(xiāo)收入開(kāi)了普票,現(xiàn)在不能退稅,準(zhǔn)備做免稅,賬務(wù)上和增值稅申報(bào)表上要怎么處理?
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2019-04-10
請(qǐng)問(wèn),個(gè)體工商戶的個(gè)稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額,數(shù)據(jù)必須是與利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)一致嗎?
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2020-01-03
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表上有個(gè)投資者減除費(fèi)用5000,這個(gè)需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
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2019-09-23
老師,車(chē)票抵扣,增值稅申報(bào)表二填寫(xiě)10本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)業(yè)扣稅憑證份數(shù),金額,稅額,還需要填寫(xiě)其他地方嗎
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2019-06-27
老師你好,我是陜西的,我的4月增值稅申報(bào)表把出口退稅部分當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅漏填了,我的5月增值稅申報(bào)表還沒(méi)報(bào),4月的增值稅申報(bào)表還能去大廳修改不?
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2019-06-06
稅率調(diào)整后,需要開(kāi)16%的紅字發(fā)票,下個(gè)月報(bào)稅時(shí)怎么填呢 3月份開(kāi)增值稅申報(bào)表了,這個(gè)月又退貨了
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2019-07-12
老師,公司本季度是盈利的,但前面3個(gè)季度都是虧損,本年累計(jì)還是虧操,并且上年也是虧損,請(qǐng)問(wèn),本季度要交所得稅嗎?填所得稅申報(bào)表時(shí)會(huì)不會(huì)自動(dòng)抵減上季度的虧損
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2020-01-12
增值稅申報(bào)表中的起初未繳稅額本年累計(jì)數(shù)是啥意思
1/10070
2017-04-12
你好,我們是個(gè)體戶,開(kāi)票金額沒(méi)有超過(guò)核定的數(shù),在增值稅申報(bào)表表中填的數(shù)字是不是,專(zhuān)管員核定的數(shù),如果開(kāi)票金額超過(guò)核定的,就填實(shí)際開(kāi)票數(shù),對(duì)嗎?
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2019-10-14
增值稅申報(bào)表上怎么有13%的不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)啊?銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)不是9%嗎,還有無(wú)形資產(chǎn),不是土地使用權(quán)是9%剩下都是6%嗎
1/5319
2020-05-08
您好,非營(yíng)利性醫(yī)院,開(kāi)具門(mén)診收據(jù),增值稅申報(bào)表收入如何填寫(xiě),填寫(xiě)到哪欄
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2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是服務(wù)業(yè),本月有銷(xiāo)售額,增值稅申報(bào)表主表第3欄,是應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額,沒(méi)有從表一自動(dòng)取數(shù)過(guò)來(lái),我要手填嗎?還是不填寫(xiě)?我們是服務(wù)業(yè)
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2020-01-05
老師,請(qǐng)問(wèn)在報(bào)增值稅申報(bào)表中B05的12+13加起來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額不等于我的報(bào)表上的金額,差額就是稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)的金額,我的B09和B44相關(guān)部分都已經(jīng)填好了,請(qǐng)問(wèn)就是這樣直接報(bào)出去就可以了嗎,是不是稅控盤(pán)的金額不會(huì)提現(xiàn)在主表的進(jìn)項(xiàng)稅額統(tǒng)計(jì)中
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2019-11-13