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小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 請問記入營業(yè)外收入可以選政府補(bǔ)助嗎?
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2019-09-24
老師,我們19年計(jì)提存貨減值100萬,20年底轉(zhuǎn)回100萬又提了300萬,請問我們20年匯算清繳的明細(xì)表中有一個計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)該填多少?
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2021-04-22
老師,三月份個稅申報(bào)匯繳,是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
一般納稅人的增值稅有當(dāng)期認(rèn)證的,有未認(rèn)證的,還有認(rèn)證后有當(dāng)期抵扣的,有留底的,會計(jì)科目怎么做
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2021-03-24
老師,收到的增值稅普通發(fā)票要是沒有看到付款的銀行底單呢,也是一樣借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款嗎
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2019-05-17
這留底的增值稅,去稅務(wù)局辦理了退稅,比銷項(xiàng)稅還多,請問怎么做分錄,這余額是不是填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2020-06-12
我們是一般納稅人采用簡易征收的,銷項(xiàng)稅額要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-簡易征收嗎,月底再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2018-01-03
我這個月做了借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款280,那月底結(jié)賬時計(jì)提稅金,怎么把減免稅款轉(zhuǎn)出來?
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2019-06-05
電商公司刷單,到底要不要確認(rèn)收入繳納增值稅。繳納和不繳納都存在編造虛假計(jì)稅依據(jù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
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2023-11-14
銀行月初扣的增值稅,什么科目 ,是已交還是未交呀?銀行扣的稅費(fèi)到時底是計(jì)提還是不計(jì)提還是計(jì)提呀?
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2016-06-13
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的三級科目明細(xì)月底如果有余額要不要結(jié)轉(zhuǎn)做分錄,還是就讓他掛在賬上,發(fā)圖
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2017-05-20
建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅和附加稅會計(jì)分錄怎么寫,到月底怎么結(jié)轉(zhuǎn),次月申報(bào)后會計(jì)分錄要怎么沖銷?
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2021-04-19
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅留底數(shù)現(xiàn)在根據(jù)新的稅法是放在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)里面去了嗎?
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2019-03-05
比如外賬,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證100,銷項(xiàng)80,期末留底就是20。外賬分錄就是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。那我內(nèi)賬,如果也是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),比如內(nèi)賬進(jìn)項(xiàng)120銷項(xiàng)80,那我內(nèi)賬用調(diào)整40嗎?怎么做?我就是想知道關(guān)于增值稅內(nèi)外賬做法流程,完整的!
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2019-04-21
公司去年銷項(xiàng)很少,進(jìn)項(xiàng)未抵扣完的也還剩好多,今年一月份的賬務(wù),有幾百塊的銷項(xiàng)稅,如圖所示。去年未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)需要做一筆分錄嗎才能抵扣這個銷項(xiàng)嗎?(填報(bào)增值稅申報(bào)表的時候去年的進(jìn)項(xiàng)是還在留底抵扣的)
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2019-03-05
業(yè)務(wù)9 繳納增值稅新窗口打開2月12日,上月使用了新的工藝,節(jié)省了原材料的使用量,導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額超過了進(jìn)項(xiàng)稅額,上月底會計(jì)計(jì)提了一筆增值稅8725.31元,本月收到銀行代扣的增值稅稅費(fèi)回單一張。老師:這條會計(jì)分錄銀行已經(jīng)扣款,為什么答案是未交增值稅
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2017-05-12
進(jìn)項(xiàng)有留底,要轉(zhuǎn)出到多交增值稅嗎,還是不要做分錄就好 那留抵得抵完下個月還有多余,也不需要操作對吧。因?yàn)槲椰F(xiàn)在用的系統(tǒng),他會自動結(jié)轉(zhuǎn)單月的增值稅,把我搞暈了 。只要需要交增值稅的當(dāng)月按實(shí)際轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了對吧。 老師有看到幫忙回答一下 謝謝
1/1777
2019-05-05
老師,公司于2016年底轉(zhuǎn)讓了一部份股權(quán),收益已于16年確認(rèn)投資收益,2018年對這部份收益計(jì)繳了增值稅,并沖減了當(dāng)年的投資收益,匯算清繳填寫A105030表時,處置收益填寫出現(xiàn)負(fù)數(shù),軟件提出警示,請問這種情況應(yīng)該怎么填寫
1/586
2019-05-22
總公司投資分公司,年底虧損了,總公司怎么做分錄?年底分公司虧損了,總公司怎么做分錄?
1/1310
2017-07-24
法人和股東在賬上有墊資,年底沒問題吧?需要清了嗎?還有欠個人的錢,年底前需要清了嗎
1/666
2018-12-23