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甲公司為增值稅一般納稅人。 2× 17年 1月 1日,甲公司庫(kù)存原材料的賬面 余額為 2 500萬(wàn)元,賬面價(jià)值為 2 000萬(wàn)元;當(dāng)年購(gòu)入原材料增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為 3 000 萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 510萬(wàn)元,當(dāng)年領(lǐng)用原材料按先進(jìn)先出法計(jì)算發(fā)出的成本為 2 800萬(wàn)元 (不含存貨跌價(jià)準(zhǔn)備);當(dāng)年末原材料的成本大于其可變現(xiàn)凈值,兩者差額為 300萬(wàn)元。不考慮其 他因素。甲公司 2× 17年 12月 31日原材料的賬面價(jià)值是(=可變現(xiàn)凈值2400)。 若發(fā)出成本是低于2500成本價(jià)發(fā)出,譬如1500這樣,那答案一樣嗎?不一樣的話是多少呢?請(qǐng)計(jì)算。與他發(fā)出價(jià)格有沒(méi)有低于成本價(jià)有關(guān)系嗎?
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2020-02-19
老師,我們是小規(guī)模納稅人,住宿業(yè),疫情期間普票開(kāi)的免稅,專票開(kāi)的1%,做賬時(shí)增值稅這塊可以這樣處理嗎?比如說(shuō)普票開(kāi)了10萬(wàn),專票開(kāi)了5000,賬務(wù)處理如下:借:銀行存款151000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000 這樣做可以嗎
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2021-07-04
老師,稅控盤服務(wù)費(fèi)抵減稅款的會(huì)計(jì)分錄是不是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)?
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2023-08-23
增值稅納稅申報(bào)表第23行稅控盤服務(wù)費(fèi)一列保存的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)1+3列之和 大于0‘未取得備案信息,是否保存?
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2018-10-12
庫(kù)存商品A價(jià)值10萬(wàn)壞了,送到維修公司去維修,花了5000的維修費(fèi)修好后再返回庫(kù)存,這個(gè)過(guò)程應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
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2018-03-19
金蝶kis14.0倉(cāng)存與總賬對(duì)賬時(shí),本期沒(méi)有入庫(kù)的貨物,但是倉(cāng)存本期收入?yún)s有值1279.05(見(jiàn)圖1).我在出入庫(kù)核算的成本計(jì)算表里(見(jiàn)圖2)中,也同樣沒(méi)有入庫(kù)值,是什么地方出問(wèn)題導(dǎo)致賬不平?
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2019-02-20
企業(yè)摧毀設(shè)備一臺(tái)原值80000元,已提折舊35000元。收到保險(xiǎn)公司賠償款40000元,存入銀行。支付清理費(fèi)2000元增值稅260元,款項(xiàng)用銀行存款結(jié)算。 要求編輯。結(jié)轉(zhuǎn)清理后的凈損益時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-04-22
庫(kù)存股成本確定的方法有哪些?庫(kù)存股按成本計(jì)價(jià),即按重新取得的成本入賬,而不考慮原先發(fā)行價(jià)格或面值?我百度說(shuō)是有成本法和面值法,那是什么意思呢,樣本量如何確定?
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2022-03-24
請(qǐng)問(wèn)老師,公司2018年1月申報(bào)2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元,這個(gè)月到國(guó)稅更正申報(bào)了,補(bǔ)交了330元增值稅和滯納金114元,怎么做賬務(wù)處理?補(bǔ)交增值稅可以做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎?
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2020-06-22
低值易耗品暫估入賬,賬上比實(shí)際庫(kù)存少7000為什么
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2015-12-17
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模賬面庫(kù)存要補(bǔ)交增值稅嗎
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2019-11-26
存貨不售賣了,要做資產(chǎn)減值損失處理,分錄怎么寫
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2020-07-20
庫(kù)存股屬于什么科目,信用減值損失什么情況下用
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2019-04-14
固定資產(chǎn)不存在了,但賬面還掛要凈殘值,如何處理?
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2019-01-23
公司是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口紅酒,分錄是:借庫(kù)存商品——貨價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 庫(kù)存商品------關(guān)稅
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2017-08-13
原分錄 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 收到紅字發(fā)票怎么做分錄
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2020-06-01
老師,一般納稅人增值稅如果只有銷項(xiàng)無(wú)進(jìn)項(xiàng),無(wú)抵扣,可不可以不轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷項(xiàng)直接轉(zhuǎn)入未交增值稅可以的嗎?謝謝
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2020-04-13
公司開(kāi)出的增值稅普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅額,可不可以用我們收到的的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣
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2017-03-30
管理費(fèi)用可以暫估嗎,可以 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:銀行存款
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2019-06-10
2016年庫(kù)存商品暫估多沖了,可以直接在2017年調(diào)一下可以?
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2017-04-05