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公司是外貿(mào)企業(yè),進口紅酒,分錄是:借庫存商品——貨價 應(yīng)交稅費——增值稅-進項稅 庫存商品------關(guān)稅
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2017-08-13
原分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 收到紅字發(fā)票怎么做分錄
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2020-06-01
那合同產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是成本減相關(guān)費用 ,所以可變現(xiàn)凈值一定會比成本低,我可以這樣理解嗎
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2021-12-01
【例題?單選題】2019年12月31日,甲公司的某生產(chǎn)線存在可能發(fā)生減值的跡象。經(jīng)計算,該機器的公允價值減處置費用的凈額為1000000元,預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值為1200000元,賬面凈值為1300000元,以前年度對該生產(chǎn)線計提過20000元的減值準備,則下列說法中正確的是( ?。?A.應(yīng)計提固定資產(chǎn)減值準備100000元 B.應(yīng)計提固定資產(chǎn)減值準備200000元 C.應(yīng)計提固定資產(chǎn)減值準備0元 D.應(yīng)計提固定資產(chǎn)減值準備80000元 老師,這道題怎么做
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2020-07-14
三、應(yīng)交稅費是1000,上期留抵扣額是包稅金稅盤和進貨認證通過的發(fā)票620, 借:銀行存款6882.35,貸:主營業(yè)務(wù)收入5882.35應(yīng)交稅費增值稅-銷項稅1000 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅620,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅380(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?當月的 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 次月交納增值稅? 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 貸:銀行存款 等科目380
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2015-10-26
低值易耗品暫估入賬,賬上比實際庫存少7000為什么
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2015-12-17
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模賬面庫存要補交增值稅嗎
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2019-11-26
庫存股屬于什么科目,信用減值損失什么情況下用
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2019-04-14
固定資產(chǎn)不存在了,但賬面還掛要凈殘值,如何處理?
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2019-01-23
存貨不售賣了,要做資產(chǎn)減值損失處理,分錄怎么寫
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2020-07-20
甲公司以330萬銀行存款購入乙公司30%股權(quán),取得投資當日,乙公司可辨認公允價值1000萬。甲公司會計分錄 是 借: 長期股權(quán)投資 300萬 資本公積—股本溢價 30萬 貸:銀行存款 300萬 還是 借: 長期股權(quán)投資—投資成本 330萬 貸 :銀行存款 330萬 ?
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2022-04-04
長期股權(quán)投資的入賬價值和初始投資成本的區(qū)別,如果非同控中付出的錢比可變認凈資產(chǎn)少,那么長期股權(quán)投資以可辨認凈資產(chǎn)價值力量,入賬價值是不是就是可辨認凈資產(chǎn)的價值嗎?為
4/2018
2020-07-28
1.2018年5月1日,甲公司購入一臺不需要安裝即可投入使用的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為30000元,增值稅稅額為4800元,另支付包裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明包裝費700元,稅率6%,增值稅稅額42元,款項以銀行存款支付。甲公司屬于增值稅一般納稅人。 2.2018年5月1日,甲公司用銀行存款購入需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為32000元,支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費40000元,稅率10%,增值稅稅額為4 000元。甲公司為增值稅一般納稅人。 3.2018年5月1日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為32000元,支付安裝費40000元,增值稅稅額為4000元。假設(shè)甲公司為小規(guī)模納稅人,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣,應(yīng)計入固定資產(chǎn)成本核算。 寫會計分錄
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2021-12-01
,老師,高速公路的過路費可不可以抵扣增值稅?
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2019-03-13
老師,62萬的轎車提折舊可以不留殘值,可以嗎?
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2021-12-06
用以前年度結(jié)存的未分配利潤,給員工發(fā)本年的年終獎可以嗎?
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2019-12-28
購進固定資產(chǎn)的進項稅可以抵扣出賣庫存商品的銷項稅額嗎?
1/1515
2018-04-09
信息采集的,可是我填完信息之后,怎么 提交的?直接點 保存,是嗎
1/3653
2019-04-24
老師好,購入材料是直接出售的,是不是直接入到庫存商品呢?借:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額,貸:應(yīng)付賬款
1/1811
2019-05-20
公司的車輛裝潢可不可以開增值稅專用發(fā)票?
1/1642
2019-04-15