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你好 我們工作是工廠發(fā)同工同酬的薪資但是差價(jià)是勞務(wù)然后要扣掉帶薪休假的日期所以有點(diǎn)算不懂
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2019-11-16
關(guān)于差額征收的知識(shí)點(diǎn)
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2018-09-05
我公司收取對(duì)方公司水費(fèi),對(duì)方要求水費(fèi)差額開(kāi)票,對(duì)他們有啥好處
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2021-08-17
老師,我這個(gè)月有火車(chē)票計(jì)算抵扣的增值稅,需要計(jì)算,但是電子稅務(wù)局里面認(rèn)證抵扣不是不顯示計(jì)算抵扣的金額么?那認(rèn)證清單金額就和賬有差異了?怎么辦?
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2024-01-17
老師,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,沒(méi)有用一表集成(因?yàn)橛?jì)算沒(méi)有算上電子票),所以是自己填的數(shù)。驗(yàn)算通過(guò)了。不知道萬(wàn)一和一表集成的數(shù)據(jù)有偏差會(huì)不會(huì)要改申報(bào)啊 ?
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2021-11-03
一個(gè)項(xiàng)目分一二期 一期我建完了 也賣(mài)的差不多了 我用做土地清算么 因?yàn)槎诿娣e比較大 整體還沒(méi)有到必須清算的條件 如果不考慮錢(qián)的話我可以做清算么
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2022-01-12
投資性房地產(chǎn)從成本核算轉(zhuǎn)到公允價(jià)值核算,賬面和公允價(jià)值的差額為什么進(jìn)留存收益???和留存收益有啥關(guān)系。 從公允價(jià)值轉(zhuǎn)到成本核算又計(jì)入哪兒呢?
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2022-04-01
老師,你好咨詢有關(guān)差旅費(fèi)報(bào)銷,前面日期寫(xiě)的過(guò)路費(fèi)是真實(shí)的,后面出差補(bǔ)貼是公司財(cái)務(wù)規(guī)定給出差補(bǔ)貼,這個(gè)出差補(bǔ)貼沒(méi)有發(fā)票,可以入賬嘛
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2020-07-20
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅于增值稅表差2018 年差3887.25中間沒(méi)有業(yè)務(wù)2019年7月就是差8410.66 差的數(shù)正好是2018年的不得免征和抵扣的數(shù),奇怪呀了,謝謝了
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2019-08-05
答案給的選項(xiàng)里選的是應(yīng)納稅暫時(shí)差異,具體解析中給的卻是可抵扣暫時(shí)差異。到底產(chǎn)生的應(yīng)該是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,還是可抵扣暫時(shí)性差異。
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2019-04-09
老師,出差過(guò)程發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。領(lǐng)導(dǎo)讓我計(jì)入差旅費(fèi),她是說(shuō)出差餐費(fèi)是計(jì)入差旅費(fèi)的。我想知道這邊稅法怎么說(shuō),我是否會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
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2019-04-19
請(qǐng)問(wèn)老師工程部和銷售部人員共同出差的差旅費(fèi),他們其中一人起報(bào)銷的。我做賬時(shí)要分成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-差旅費(fèi)和銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?
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2020-08-26
在學(xué)習(xí)存貨這一章的時(shí)候成本差異率是(1+成本差異率),而毛利率和進(jìn)銷差價(jià)率都是(1-毛利率或進(jìn)銷差價(jià)率)這個(gè)(1+)或(1-)是根據(jù)什么來(lái)的呢?
1/1066
2021-02-22
我們是民間非營(yíng)利組織,去年10月12月法人出差,現(xiàn)在拿來(lái)報(bào)銷,這筆費(fèi)用算去年還是今年的?然后要怎么做分錄?還有所得稅匯算這筆費(fèi)用抵減算17年還是18年
1/665
2018-02-07
請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理出差的費(fèi)用()有項(xiàng)目上的)計(jì)入差旅費(fèi),還是成本?還有出差期間的餐費(fèi)又計(jì)入哪里呢?
1/1624
2019-10-30
收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 =[0.3×(20%-8.5%)2+0.4×(10%-8.5%)2+0.3×(-5%-8.5%)2]?=9.76% 老師像這些:求方差,標(biāo)準(zhǔn)差的,平方,考試時(shí)怎么錄呀?
1/2857
2020-05-14
老師您好,我公司是做電商的,有許多無(wú)票收入,我核算無(wú)票收入的稅額是按照每天訂單的含稅銷售額/1.13*0.13計(jì)算加總,如果再用整個(gè)月的含稅銷售額/1.13*0.13來(lái)計(jì)算核對(duì),兩者稅額總是相差幾分錢(qián)的尾差,這個(gè)怎么處理呢?稅務(wù)一般要求無(wú)票收入的銷售額和銷項(xiàng)稅額是怎么計(jì)算分配的?如果少幾分錢(qián)稅不行吧?
1/670
2019-06-05
老師,我們收到一張勞務(wù)派遣公司開(kāi)來(lái)的普通發(fā)票,發(fā)票金額是4975.71,稅金 14.29,稅率是****,幾個(gè)星號(hào),價(jià)稅合計(jì)是4990,發(fā)票備注:差額征稅4690。我不太懂,他的意思是按4990-4690的差額去算增值稅嗎?我上網(wǎng)查過(guò)這類公司的稅率是5%,不是應(yīng)該是300*5%=15嗎?怎么是14.29,以前算營(yíng)業(yè)稅時(shí)才是這樣算啊?就是按價(jià)內(nèi)稅的算法300*1.05*0.05=14.29
1/746
2019-09-10
員工出差
1/494
2018-12-25
你好,我想咨詢個(gè)問(wèn)題,我們是人力資源公司賬,享受差額征稅的小規(guī)模納稅人差額部分開(kāi)發(fā)票時(shí)怎么開(kāi)???差額部分的稅率是正常稅率嗎?還是使用差額開(kāi)票的功能開(kāi)具差額票呢?
1/1173
2019-10-17