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稅控設(shè)備發(fā)票可以做增值稅稅前抵減,所得稅也可以稅前扣除,那就雙重扣除了,是這樣嗎?
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2017-05-23
每個(gè)月只可以開一張500的收據(jù)稅前可以扣除,還是可以開好幾張500元收據(jù)稅前可以扣除?
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2022-03-27
老師您好,支付研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除審計(jì)報(bào)告的費(fèi)用怎么分錄
1/1431
2019-05-31
老師,年度匯算清繳時(shí),哪些費(fèi)用能稅前扣除,哪些費(fèi)用不能稅前扣除呢?可詳細(xì)講下嗎?謝謝!
2/888
2016-11-30
單位水電費(fèi)、管理費(fèi)可以稅前扣除嗎,這種單據(jù)是能稅前抵扣的嗎?還是要取得發(fā)票才行
2/1752
2017-01-10
老師,做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,立項(xiàng)報(bào)告寫好了,下來(lái)是什么流程
4/463
2022-01-24
老師,化裝品的廣告費(fèi),是銷售額的多少 可以企業(yè)所得稅扣除?
1/98
2023-11-29
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)收賬款可否作為招待費(fèi)和廣告費(fèi)的扣除基數(shù)
1/2211
2015-11-10
企業(yè)在籌辦期的這個(gè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是怎么扣除的呀?
1/1282
2017-01-19
新所得稅法規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額為60%剩下的40%如何處理
1/1757
2015-11-03
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)不是15%嗎,截圖答案怎么是30%?
2/1758
2017-07-01
老師,麻煩發(fā)一下研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的鑒證報(bào)告樣板,謝謝啦
1/1630
2019-04-18
發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件能做賬嗎,可以稅前扣除嗎
1/3322
2019-03-22
企業(yè)對(duì)于財(cái)政撥付的??顚S萌绾钨~務(wù)處理?借無(wú)形資產(chǎn)20萬(wàn)貸銀行存款20同時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款20萬(wàn)貸應(yīng)付公司20萬(wàn)。這樣做對(duì)嗎?無(wú)形資產(chǎn)攤銷能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
1/562
2019-12-26
A公司與一家房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂了一份一年期的房屋租賃協(xié)議,租金人民幣10萬(wàn)元,同時(shí)代房地產(chǎn)開發(fā)公司繳納了1.2萬(wàn)元的房產(chǎn)稅。對(duì)于代繳的1.2萬(wàn)元房產(chǎn)稅,A公司經(jīng)理以為取得了繳款書就可以在年終企業(yè)所得稅前扣除,然而,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)卻未予認(rèn)可。問:稅務(wù)機(jī)關(guān)為什么不允許A公司扣除代繳的稅款?A公司應(yīng)如何籌劃?
1/1130
2020-12-25
老師你好,企業(yè)籌建期間所得稅匯算清繳當(dāng)期虧損不得計(jì)算為虧損,要調(diào)增,那我是要調(diào)增當(dāng)期所有虧損還是只是調(diào)增有發(fā)票的,因?yàn)闆]有發(fā)票的費(fèi)用不能在所得稅前扣除啊,我只能把有發(fā)票的這部分虧損調(diào)增了。第二年盈利了再調(diào)減,是這樣子嗎?
2/891
2021-07-20
如果計(jì)提 了工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)在年底沒有花完是不是不能在所得稅前扣除
1/2722
2018-01-16
報(bào)銷汽油費(fèi)需要跟員工簽訂私車公用的協(xié)議嗎?拿單位抬頭的汽油費(fèi)發(fā)票還用交個(gè)人所得稅嗎?汽油費(fèi)企業(yè)所得稅有稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)碼
3/2299
2016-12-08
系統(tǒng)出具的銷貨清單,未加蓋銷售方發(fā)票專用章,可不可以企業(yè)所得稅前扣除
1/1253
2019-01-08
我想了解下一個(gè)具體的稅收處理問題。 背景:就是某企業(yè)實(shí)施遞延薪酬制度后,企業(yè)將這部分被遞延支付的資金(薪酬)交給第三方機(jī)構(gòu)管理,并取得投資收益。例如,被遞延的薪酬100萬(wàn)元,遞延3年,到期后,實(shí)現(xiàn)累計(jì)投資收益率15%,即投資收益為15萬(wàn)元。 問題: 1、關(guān)于企業(yè)所得稅:企業(yè)是在3年前計(jì)提遞延薪酬時(shí)在企業(yè)所得稅前扣除100萬(wàn)元,還是在實(shí)際支付的年度(3年后)進(jìn)行企業(yè)年金所得稅處理,扣除115萬(wàn)元? 2、關(guān)于員工的個(gè)人所得稅:肯定是在3年后實(shí)際領(lǐng)取薪酬時(shí)才繳納個(gè)人所得稅吧?只是,按多少金額繳納個(gè)人所得稅呢?是按100萬(wàn)元,還是115萬(wàn)元?
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2022-05-23