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銀行8月3日支出20000,買機(jī)票,然后實(shí)際只買了19000,8月7日退回1000塊,19000發(fā)票也有了,那么分錄怎么做?其他應(yīng)收款也沒不用?借:差旅費(fèi)19000借:銀行存款1000 貸銀行存20000?分錄對(duì)嗎
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2023-09-08
購(gòu)買某供應(yīng)商的貨,退的材料是記在“其他應(yīng)收款-某供應(yīng)商” 借方還是“應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商”貸方比較方便?我平時(shí)都是記入“其他應(yīng)收款-某供應(yīng)商” 借方,我們是月底結(jié)款給供應(yīng)商的.
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2020-12-08
老師,工程款掛賬應(yīng)收賬款沒確認(rèn)收入的時(shí)候在貸方工程結(jié)算科目,收到的工程款怎么計(jì)入收入,分錄怎么寫
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2019-05-06
老師,我在上個(gè)月走賬時(shí), 借:銀行存款1800萬, 貸: 其他應(yīng)收款 1800萬 但是,我這個(gè)月發(fā)現(xiàn)數(shù)字錯(cuò)了,我本來應(yīng)該記180萬的,那么我這個(gè)月在賬套里沖銷的時(shí)候,是做相反方向的會(huì)計(jì)分錄,還是直接用負(fù)數(shù)表示走賬呢?
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2023-08-23
老師,已經(jīng)在2021年10月份員工賠償了10000元,分錄:借:銀行存款1萬 貸:其他應(yīng)收款1萬,現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額在貸方?先還的,之前沒有掛賬?
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2022-03-04
員工借款是 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 然后醫(yī)療報(bào)銷額一分部 是不是 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2023-03-30
公司采購(gòu)預(yù)付款轉(zhuǎn)給個(gè)人計(jì)入其他應(yīng)收款還是預(yù)付賬款合適
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2025-04-12
付給開發(fā)商的項(xiàng)目保證金是竣工后才能收回,用其它應(yīng)收款﹌xx開發(fā)商,不用應(yīng)收賬款﹌項(xiàng)目保證金吧,如果用應(yīng)收賬款核算,期末總額就會(huì)少項(xiàng)目保證金
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2020-03-13
老師,A借我們公司的款,當(dāng)時(shí)做賬,借,其他應(yīng)收款-A公司,貸,銀行存款,現(xiàn)在我們從從A公司采購(gòu)了貨物,我應(yīng)該如何做賬呢
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2023-06-02
老師,法院先凍結(jié)后扣劃的款項(xiàng)怎么做分錄不是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款?他顯示赤字,是否繼續(xù)銀行先是凍結(jié),現(xiàn)在才劃走信用擔(dān)保失信被凍的
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2023-12-28
請(qǐng)問老師,已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款項(xiàng)以后又收回,借應(yīng)收賬款,貸壞賬準(zhǔn)備,那這個(gè)壞賬準(zhǔn)備余額以后怎么沖銷呢,還是一直掛賬上呢,以前計(jì)提過的信用減值損失是不是也不準(zhǔn)確了呢?
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2019-11-25
驗(yàn)證的錢轉(zhuǎn)下來是掛在其他應(yīng)收款合適還是預(yù)付賬款合適啊?
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2023-04-13
借支董事長(zhǎng)10000萬 分錄是借其他應(yīng)收款10000,貸銀行存款1000;董事長(zhǎng)還了10000回來 分錄應(yīng)該是怎樣寫的呢?
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2023-10-09
老師,一個(gè)單位客戶里有,供應(yīng)商里有,應(yīng)收賬款15,應(yīng)付賬款10,應(yīng)付賬款如何并到應(yīng)收賬款?
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2019-12-25
老師你好,我應(yīng)收賬款A(yù)公司 借方余額為-70萬,然后導(dǎo)致出來的報(bào)表,這個(gè)月都資產(chǎn)總額都為負(fù)的了,那我掛賬的話,我可不可以把A公司改到應(yīng)付賬款里,就是把發(fā)生額記到應(yīng)付賬款貸方去?
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2020-07-07
老師你好,請(qǐng)問關(guān)于其他應(yīng)收款這個(gè)科目怎么記?收到一筆錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款,年底做結(jié)轉(zhuǎn) 借 其他應(yīng)收款 貸 事業(yè)結(jié)余?
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2023-04-19
你好,老師。公司有這樣一個(gè)關(guān)系:就是出納手里有備用現(xiàn)金500元,員工借支了現(xiàn)金500元,員工報(bào)銷的時(shí)候,公司的款直接轉(zhuǎn)到出納的備用現(xiàn)金上,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?目前我是這樣做的:一、員工借支的時(shí)候:借其他應(yīng)收款-員工,貸:其他應(yīng)收款-出納。二、員工報(bào)銷款到出納賬上:借其人應(yīng)收款-出納,貸:銀行存款。我是不是要結(jié)轉(zhuǎn)一下:借費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-員工呀?就是自己繞進(jìn)去了,有點(diǎn)亂
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2024-11-06
支付款項(xiàng)給供應(yīng)商會(huì)計(jì)分錄,是否這樣? 借:應(yīng)付賬款/材料 貸:其他應(yīng)收款/單位往來
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2020-12-06
應(yīng)收賬款可以轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款嗎?購(gòu)買對(duì)方原材料,貨物等應(yīng)該是應(yīng)付賬款,做進(jìn)應(yīng)收賬款,我調(diào)一下賬可以嗎?
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2019-09-04
假設(shè)甲公司銷售一批原材料給乙公司,甲公司已經(jīng)把貨物發(fā)至乙公司倉(cāng)庫(kù),乙公司尚未支付貨款。請(qǐng)問,你如何反映這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?反映應(yīng)收賬款,還是應(yīng)付賬款? 如果說我現(xiàn)在乙公司的角度看呢
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2023-02-11