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某律師事務(wù)所20x9年現(xiàn)金收入6000000元,應(yīng)收賬款20x8年12月31日97000元,20x9年12月31日140000元。預(yù)收賬款20x8年12月31日42000元,20x9年12月31日21000元。計(jì)算該律師事務(wù)所20x9年服務(wù)收入應(yīng)為多少? 為什么服務(wù)收入=6000000+(140000-97000)+(42000-21000) 為什么這樣算?
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2021-04-07
老師,客戶把預(yù)付的貨款,轉(zhuǎn)到老板卡上了,可以這樣做賬么、借:其他應(yīng)收款-老板,貸:預(yù)付賬款?
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2021-09-25
老師,麻煩問下公司公車加油卡充值如何做賬,計(jì)入預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款呢
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2021-12-07
公司把稅款先打給個(gè)人是算其他應(yīng)收款還是預(yù)付賬款
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2021-03-26
按工程產(chǎn)值預(yù)估應(yīng)收款,掛應(yīng)收賬款怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2018-09-12
這里不能借其他應(yīng)收款 2000,貸銀行存款 2000,嗎
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2021-11-30
你好 我的客戶直接把貨款付到我的供應(yīng)商賬戶 可以直接借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款嗎
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2019-12-29
老師,請(qǐng)問其他公司給我們公司借款,科目放在短期借款還是其他應(yīng)收款呀
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2021-01-07
老師 請(qǐng)教問題 我們公司借出去50萬 借其他應(yīng)收款50 貸 銀行存款50?,F(xiàn)在還剩下40萬 老板說不要他還了 因?yàn)閷?duì)方公司注銷了,我應(yīng)該怎么做分錄
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2021-01-28
老師,2020年已開票但未收款本應(yīng)做借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)收入,增值稅; 現(xiàn)在要做收款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上年度做錯(cuò)成借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)收入,增值稅,應(yīng)該怎么調(diào)整分錄?已經(jīng)跨年度了
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2022-01-17
這里的轉(zhuǎn)出客戶應(yīng)收賬款 -10, 轉(zhuǎn)出供應(yīng)商應(yīng)付賬款 -72.7數(shù)據(jù)從哪里計(jì)算得來的 ?請(qǐng)問老師們 ……謝謝
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2021-06-28
2021 年9月份發(fā)生的,老師,已經(jīng)在2021年10月份員工賠償了10000元,分錄:借:銀行存款1萬 貸:其他應(yīng)收款1萬 現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額在貸方,先還的,之前沒有掛賬。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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2022-03-04
上年度支付的房租掛的是其他應(yīng)收款,沒有收到房東開的發(fā)票,現(xiàn)在要怎么平賬?上年度支付時(shí)做的是借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款
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2022-04-28
工程款總共100萬,收到一筆工程預(yù)付款,50萬,無票,借:銀存50 貸:預(yù)收賬款。收到尾款50萬,開票100萬,那應(yīng)該怎么記賬??開票確認(rèn)收入
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2020-03-21
老師幫我理一理,給A員工宿舍交電費(fèi),借其他應(yīng)收款100,貸銀行存款100。然后A員工本月底薪3000+加班500-電費(fèi)100=應(yīng)發(fā)工資3400元。這個(gè)后面的分錄是怎么寫的?謝謝老師。
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2020-12-08
公司收到一筆房租費(fèi),但是不可以直接做房租費(fèi),我借方科目應(yīng)收賬款 貸方科目預(yù)收賬款;這筆錢中間還有押金,應(yīng)該放哪個(gè)科目?
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2017-01-06
提前預(yù)支的怎么寫呢 比如說食堂買菜,預(yù)支一萬 借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 然后這個(gè)其他應(yīng)收款怎么處理
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2020-10-19
你好,之前代賬公司一個(gè)客戶掛了預(yù)收和應(yīng)收,供應(yīng)商掛了應(yīng)付和預(yù)付,我現(xiàn)在登期初數(shù),能不能計(jì)算出來填,只填應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款
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2019-09-16
廖君老師,上次那個(gè)問題因?yàn)槊ΦR了,您幫我看一下,就是錢是真實(shí)消費(fèi)的,但是用于別的地方了,就是把這個(gè)a的錢用到b店交費(fèi)了,收款單位說可以給b店的開,因?yàn)槭莃店付錢,但是這個(gè)錢是a店的公戶錢消費(fèi)的.代付代收協(xié)議怎么操作呀.是不是借其他應(yīng)收款貸銀行存款
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2025-01-02
老師,請(qǐng)教下,合伙人向公司轉(zhuǎn)錢還款,當(dāng)時(shí)掛的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要銷賬怎么做沖平?不影響公司稅收?是合伙人給公司打款了500多萬,公司不還合伙人 這些錢是公司拿來退客戶的款 還有一些應(yīng)付賬款,款已經(jīng)付了,現(xiàn)在不合作了以前的供應(yīng)商不給我們開票了,這種情況我要怎么平賬合理?
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2022-02-23