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產(chǎn)成品成本在銷售出庫單中找價(jià)格還是產(chǎn)品入庫單中找價(jià)格還是生產(chǎn)領(lǐng)料單中找價(jià)格,為什么價(jià)格不一樣?
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2019-09-10
信息技術(shù)公司收到科技公司開來的信息費(fèi)普通發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬啊,這個票的由來是科技公司開了這個票來,我們沒有給錢,而且也不用我們給錢的
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2019-12-25
老師,6%的研發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi),開票名稱寫:研發(fā)技術(shù)開發(fā)費(fèi),有沒有什么問題?還是只能寫:研發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi),兩者有何區(qū)別,做賬過程中有什么需要注意的
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2018-10-31
我們公司是建設(shè)工程公司,現(xiàn)在給另外一個公司提供了一項(xiàng)技術(shù)咨詢,現(xiàn)在別人要給我們支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),我們可以給他們開技術(shù)咨詢信息費(fèi)嗎?
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2020-06-10
公司有開出去技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票 就應(yīng)該用進(jìn)項(xiàng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票來抵扣嗎,如果沒有技術(shù)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 用16%的發(fā)票抵扣 是不是不劃算?
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2018-09-29
老師好,我司符合國高第五高技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域,那我們給客戶加工產(chǎn)品加入了我們自己的一些技術(shù),發(fā)票是開產(chǎn)品還是開加工費(fèi),還是開技術(shù)服務(wù)費(fèi)合適呢?
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2019-08-27
我們有個技術(shù)開發(fā)合同117萬,已經(jīng)到科技部門辦理了技術(shù)貿(mào)易合同認(rèn)定,也在稅務(wù)備案了,這個是免稅的,這個稅率我怎么選擇,這個怎么做分錄呢?
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2018-06-11
請選擇是否屬于高新技術(shù)企業(yè)! 請選擇是否屬于科技型中小企業(yè)! 請選擇是否屬于技術(shù)入股遞延納稅事項(xiàng)企業(yè)! 老師,我怎么看是否屬于以上企業(yè)呢
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2020-07-15
科技公司,然后把采購的原材料經(jīng)過自己研發(fā)的技術(shù)進(jìn)行加工,然后出售,這個過程應(yīng)該怎么做賬呢,稅務(wù)局那邊是否需要去認(rèn)定這項(xiàng)自己研發(fā)的技術(shù)呢
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2016-12-26
技術(shù)合同17萬,14萬免稅,開票14萬零稅率,3萬3%的稅率,都是技術(shù)服務(wù)費(fèi),會計(jì)說不正規(guī)
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2021-06-30
技術(shù)開發(fā)合同經(jīng)過科技局認(rèn)定后免征增值稅?是直接申報(bào)時候不用申報(bào)是吧?還是其他?
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2017-11-25
老師:國內(nèi)企業(yè)向國外支付技術(shù)服務(wù)費(fèi),實(shí)際技術(shù)服務(wù)發(fā)生在國內(nèi),應(yīng)代扣代繳相關(guān)稅嗎
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2019-05-22
技術(shù)研發(fā)部趙斌因出席技術(shù)研討會借支差旅費(fèi)10000元,現(xiàn)金支付。這個會計(jì)分錄怎么做呢
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2017-09-07
你好 營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍有技術(shù)服務(wù)和技術(shù)咨詢 可以做宣傳三折頁和海報(bào)的業(yè)務(wù)嗎?
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2023-05-23
基于大數(shù)據(jù)文本詞云挖掘技術(shù)投訴熱點(diǎn)精準(zhǔn)分析技術(shù)轉(zhuǎn)化合同按哪個稅目交印花稅?
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2020-12-28
老師,防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)入哪里?辦公費(fèi)嗎?發(fā)票開的是 信息技術(shù)服務(wù)*系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)
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2020-06-03
受托研發(fā),技術(shù)服務(wù)怎么確認(rèn)收入成本,技術(shù)服務(wù)會用到公司材料,記賬過程是怎么樣的
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2021-08-10
公司有技術(shù)服務(wù)這個經(jīng)營范圍,發(fā)票是技術(shù)服務(wù),軟件服務(wù)費(fèi)可以記到主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2020-07-10
請問安裝工程公司,可以開技術(shù)服務(wù)費(fèi)吧?開技術(shù)服務(wù)費(fèi)要注意什么,有什么特別要求嗎?
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2019-05-06
航天的年費(fèi)是可以全額抵稅的吧,是直接在申報(bào)表中填23行,應(yīng)納稅額減征額吧那抵完分錄是不是這個金額是到到應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,再從這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,,還是說可以直接加到進(jìn)項(xiàng)呢
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2017-06-05