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老師,問下年末了,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 、進(jìn)項(xiàng)稅、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結(jié)轉(zhuǎn)啊?
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2022-12-30
有個公司汽車檢測,私人有不要票,增值稅就未達(dá)起征點(diǎn),不交稅算不算違規(guī)了
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2019-01-11
小規(guī)模納稅人自開或者代開的專用發(fā)票,季度未超過三十萬,是否要交增值稅?
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2019-06-07
為什么預(yù)交當(dāng)月應(yīng)交增值稅明細(xì)不用預(yù)交增值稅,而用已交稅金
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2022-02-06
10月份交9月份的增值稅,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,對嗎?
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2018-10-09
老師麻煩問下苗木合作社,今年年底有一筆工程款到賬,領(lǐng)了稅票,用交稅不
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2019-12-25
我賬本接過來發(fā)現(xiàn)之前那個會計(jì)他的上年度應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額跟實(shí)際的不符多了2000,我該怎么做分錄,單位選擇的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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2020-05-20
這邊因?yàn)橛涘e了科目:發(fā)票沒來時:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 發(fā)票來了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 所以導(dǎo)致我這邊最終還是在應(yīng)交稅額 進(jìn)項(xiàng)里有未沖抵的,不知道該如何調(diào)整 一下
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2019-01-12
根據(jù)財(cái)政局2016年12月3日發(fā)布的《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》,“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”“未交增值稅”“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)” 或“其他非流動資產(chǎn)”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動負(fù)債” 或“其他非流動負(fù)債”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”“簡易計(jì)稅”“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。 能解釋一下嗎,不太明白如何操作。
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2020-06-29
老師:小規(guī)模納稅人,本月取得銷售收入時借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,不通過“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅”可以嗎?然后再計(jì)提營業(yè)稅金及附加,季度在繳納嗎?
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2016-12-05
逾期未申報(bào)增值稅 可以申請領(lǐng)購增值稅普通發(fā)票嗎
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2017-12-24
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 與應(yīng)交稅金-交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的貸方,這有什么區(qū)分呢
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2017-03-02
司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報(bào)第一季增值稅,發(fā)票已經(jīng)匯總上傳,但是未反寫,現(xiàn)在申報(bào)增值稅提交時,出現(xiàn)提示:您尚未進(jìn)行抄報(bào)稅,無法申報(bào)。是什么原因,如何操作?
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2019-04-03
你好老師,發(fā)現(xiàn)以前年度一筆錯誤,比如財(cái)務(wù)會計(jì)分錄是正確 借:應(yīng)收賬款1130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)130 主營業(yè)務(wù)收入1000 報(bào)稅是未做價(jià)稅分離,直接報(bào)收入1130,稅務(wù)系統(tǒng)自動生產(chǎn)一個應(yīng)交的增值稅,導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)上應(yīng)交增值稅與用友財(cái)務(wù)軟件上應(yīng)交增值稅不一致,這個怎么調(diào)整
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2020-12-21
老師好! 預(yù)交稅款后,開具發(fā)票申報(bào),但未確認(rèn)收入。增值稅這塊會計(jì)分錄怎么做
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2019-06-03
小規(guī)模代開專票14萬,稅金已交,自開普票季度未超9萬,還享受減免增值稅嗎?
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2018-12-27
老師,年末了,進(jìn)銷賬稅晚不要一次結(jié)轉(zhuǎn)到銀行間稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去
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2019-01-15
老師 稅負(fù)怎么算?是未交增值稅金額/年累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入 25688.07 22318.34(4月預(yù)繳)/1284403.68X100%=0.04
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2020-04-22
老師,小規(guī)模納稅人18年最后一個季度有未交的增值稅19年1月才交,那18年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?附加稅呢?
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2019-05-24
扣稅收滯納金,分錄是否是這么做的?借:應(yīng)交稅金--——未交增值稅,,借:營業(yè)外支出——稅收滯納金,,貸:銀行存款
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2018-12-19