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老師請問一下,如果在計劃材購里, 1.貨到單未到 借:原材料 貸:應付賬款--暫估入帳 2.單到了,沖紅轉回 借:應付賬款--暫估入帳 貸:原材料 借:材料采購 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:原材料 貸:材料采購 材料成本差異 這樣做分錄對嗎?
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2020-02-17
直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的原料,主要材料費用,記入直接材料成本項目
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2019-01-03
請問老師,我現(xiàn)在給機械加工業(yè)帶賬,人家進的材料進原材料,用這些原材料進行加工后直接銷售給其他公司,原材料就減少,這樣對嗎?
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2018-12-25
一般周轉材料購入時 借:周轉材料 貸:庫存現(xiàn)金 攤銷的時候借:管理費用 貸:周轉材料 其中管理費用和周轉材料的明細應該怎么設置?
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2019-11-05
老師你好,購買多種材料時產(chǎn)生的運費怎么分配呢,是按每種材料的數(shù)量分配,還是按種材料的金額分配呢,每種材料的單價都不同。
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2021-10-16
建筑行業(yè)我們公司購入原材料,原材料一入庫就領用了,還要不要領用原材料這一筆分錄,是不是只要做原材料入庫和出庫這筆分錄?
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2018-04-26
建安,我們公司買材料與材料商簽合同,材料是公司兩個項目都用,那么只需和材料商簽一個合同還是分項目簽合同。都是深圳項目
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2019-01-28
建筑公司,收到材料發(fā)票,材料已直接被項目地使用,需要通過原材料過度嗎?還是直接做賬:借工程施工-某某項目-材料費 貸:應付賬款
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2022-05-19
從倉庫領用了500根原材料A,分錄就是借;生產(chǎn)成本-原材料A,還是生產(chǎn)成本后面對應這個原材料生產(chǎn)出來的產(chǎn)品名稱,貨原材料A,
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2017-07-13
生產(chǎn) A 產(chǎn)品領用甲材料800干克,每干克100元;生產(chǎn)產(chǎn)品領用材料1200千克,每千克50元。車間一般性耗用甲材料500元,乙材料100元。分錄為:
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2023-03-03
我公司缺A公司材料發(fā)票,B購買的材料開的A公司的抬頭,B把不含稅的材料款打到我的賬戶,我再把材料款打到A公司,A公司再把錢付給材料供應商,稅由我交。我改如何做賬?
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2017-02-21
月底結轉原材料制造費用的時候怎么結轉呢,就是是工業(yè)企業(yè),銷售的是時候有時是原材料,售后也領用原材料使用,車間也領用材料使用,技術部門也領用材料使用,這樣怎么結轉呢
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2017-03-16
在2018年暫估入庫原材料,已領用結轉成本。原材料發(fā)票于2019年3月才開出來,那在3月份作原材料沖銷暫估處理,并將材料入賬?,F(xiàn)在對2018年已結轉的材料成本應怎么作賬務處理呢?
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2019-04-10
計劃成本下材料每千克計劃單價為41,原材料期初為55000,其中包括八月末暫估入賬的2400元的材料,計劃成本原材料期初為20000元, 上月采購的材料驗收入庫數(shù)量為500的分錄這么寫
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2023-03-22
購入甲材料2000公斤,單價10元;乙材料1500公斤,單價20元;丙材料3000公斤,單價15元,增值稅專票稅率13%,價稅以銀行承兌匯票結算。另轉賬支付運雜費4750元(按材料重量分配)。材料未到;
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2023-11-21
存貨 1.關于材料存貨的期末計量,是只有當產(chǎn)品貶值,原材料也貶值了的情況下才對原材料進行減值處理么。 2.如果當產(chǎn)品貶值,原材料未貶值的情況需不需進行原材料的減值?
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2020-05-07
第二段材料沒看懂什么意思,這段材料要怎么做分錄
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2022-04-01
18年暫估的材料,19年收到,材料明細不一致,怎么處理
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2019-06-26
材料成本多結轉了 變成周轉材料有余額 怎樣轉為0
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2019-06-01
購進材料和材料加工費(單獨開票)應該如何賬務處理?
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2019-01-22