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有沒有金蝶K3成本計算哪方面實際做賬視頻, 從采購入庫核算之后的
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2017-09-07
甲公司五月期初庫存a材料2000千克,單價為¥30當(dāng)月打算如下業(yè)務(wù): 5月3日購入A材料800千克單價為¥32 5月12日發(fā)出A材料2150千克 5月21日購入A材料900千克單價為31 5月26日發(fā)出A材料950千克 請用不同的存貨發(fā)出計價方法計算發(fā)出成本和結(jié)算成本
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2022-03-03
老師,我們是日化用品制造業(yè),現(xiàn)在要生產(chǎn)面膜,那我們采購化學(xué)復(fù)合物是入的原材料這個科目,那膜布和內(nèi)托這種屬于原材料嗎?
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2020-04-23
現(xiàn)在采購部分原材料,沒票,把材料款掛老板頭上,以后銷售收到現(xiàn)金,不確認收入,用來還款,還不完的就掛起,是不是只有這個方法
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2018-09-09
14日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用鍍鋅板,計劃成本為6000元,采用一次攤銷法攤銷,并結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用原材料應(yīng)分攤的材料成本差異 這個分錄怎么寫
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2021-12-13
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,原材料采用實際成本計算,月末采用一次加權(quán)平均法計算發(fā)出甲材料的成本。2022年2月發(fā)生有關(guān)交易或事項如下: (一)月初結(jié)存甲材料2000千克,每千克實際成本為300元,10日購入甲材料500千克,每千克實際成本為320元,25日發(fā)出甲材料1800千克,其中用于財務(wù)部房屋日常維修800千克,其余材料用于產(chǎn)品生產(chǎn)。 二)月末,計提固定資產(chǎn)折舊費1,650,000元,其中車間管理設(shè)備折舊為100,000元。企業(yè)總部辦公大樓折舊為800,000元,行政管理部門用汽車折舊為50,000元,專設(shè)銷售機構(gòu)房屋折舊700,000
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2023-10-31
老師,我們既銷售材料,也銷售技術(shù)服務(wù)和維修服務(wù),請問1這樣是不是分開核算好一點,比如主營業(yè)務(wù)收入-銷售材料,主營業(yè)務(wù)收入-技術(shù)服務(wù),主營業(yè)務(wù)收入-維修服務(wù),2.我從十一月份開始,這樣核算可以嗎?之前都是主營業(yè)務(wù)收入,沒有明細,3維修服務(wù)一般材料,人工分別占比多少比較合適呢
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2018-12-08
用友T3中,為什么要核銷金額相同的付款單和采購發(fā)票,會計電算化之應(yīng)收應(yīng)付實戰(zhàn)2)核銷金額相同的付款單和采購發(fā)票
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2017-11-12
去采購了一批原材料,款項已付,材料也到庫了,但是月末發(fā)票還沒到?能不能掛應(yīng)付賬款-暫估這個科目?還如何寫正確的分錄呢
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2019-03-19
建筑安裝行業(yè)小規(guī)模,自己工人的工資計入什么科目,外聘工人工資計入什么科目,采購材料計入什么科目,開發(fā)票收到貨款計入什么科目,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn),同時有3個項目要分開核算嗎?
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2017-10-14
編寫會計分錄: 【舉一反三】從某企業(yè)采購材料一批,價款數(shù)為10000元,該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,發(fā)生運費5000元,貨款及稅款已付,材料已驗收入庫。 18.從車間領(lǐng)用材料一批,總價值9000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品直接耗用6000元,車間一般耗用1000元,管理部門耗用1200元,銷售部門耗用800元。? 19.分配本月工資費用23000元。其中生產(chǎn)工人工資11000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資3000元,銷售人員工資4000元。 20.以銀行存款支付本月應(yīng)付工資,23000元。? 21.按工資總額的14%計提福利費。?
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2020-05-19
一、我們是加盟餐飲店目前還沒有辦理營業(yè)執(zhí)照辦理工商注冊是個體戶好呢還是小規(guī)模納稅人好? 二、前期裝修的材料采購大部分是通過加盟商渠道從網(wǎng)上采購的裝修裝飾材料沒有發(fā)票也沒開收據(jù)只有購貨清單,能否入賬需要怎樣入賬合理呢?謝謝老師
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2016-12-16
為什么以銀行匯票支付采購材料是貸方記其他貨幣資金,而不是計入銀行存款
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2021-09-20
采購材料,有一張增值稅專用發(fā)票,一張銀行匯票,實際結(jié)算76275元,退回多余款3725元,出票金額80000元,如何填制憑證
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2019-11-12
原材料采購,未收到增值稅專用發(fā)票,但知道稅率,怎么做賬。貨到票未到
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2021-04-29
1.企業(yè)有一套生產(chǎn)線因技術(shù)進步而提前報廢,該生產(chǎn)線原值6萬元。已計提折舊53000元,報廢裝用銀行存款支付清理費用750元部分。材料計價800元做庫存材料入庫。部分材料出售現(xiàn)金兩百元,請做出相關(guān)賬務(wù)處理。 2.2018年6月10日,華聯(lián)企業(yè)有限公司向銀行提交銀行匯票委托書。變焦存款項25000元,銀行瘦了以后簽發(fā)銀行匯票和解訖通知。根據(jù)銀行匯票委托書存根聯(lián)記賬,6月11日該公司用該銀行匯票支付材料采購。貨款23200元。其中應(yīng)交增值稅3200元,6月12日華聯(lián)實業(yè)股份有限公司收到銀行退回的多余款項收款通知。
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2020-06-24
老師,請問, 1.采購材料和發(fā)票上的開具的名稱不符,這個能正常入賬嗎?(因為我們采購了?;罚瑢Ψ?jīng)]有?;焚Y質(zhì),所以他只能開具別的原料名稱替代。)。我公司也沒有危化品資質(zhì),這個能按照真名字入賬嗎?會不會有工商或稅務(wù)部門來查???還是就按發(fā)票上替代名稱入賬呢? 2.我們是生產(chǎn)企業(yè),采購這個?;凡牧?目前沒有用于生產(chǎn),而是有客戶需要,我們就銷售給客戶的。那 我采購這個要計入“庫存商品”還是“原材料”呢? 3. 那我銷售這個?;吩牧蠒r,我開發(fā)票的時候要怎么開具呢?也要和我購進時發(fā)票上的材料名稱一致嗎? 4. 按照我公司的情況,我是應(yīng)該作為 銷售原材料 還是 銷售庫存商品呢? 謝謝
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2018-10-17
現(xiàn)在用的金蝶KIS專業(yè)版。采購回來原材料金額6270,運費3960。那么采購入庫時那個運費怎么入啊,可以這樣嗎?
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2019-03-11
老師好,我們采購6%的軟件,換一個名稱賣出去,這個采購分錄怎么做呀?購原材料貸應(yīng)付 感覺有點不對勁
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2022-03-02
老師,材料直接一次投入,算直接材料的在產(chǎn)品和完工產(chǎn)品費用,為什么不需要約當(dāng)
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2020-06-20