老師,請問申報表“企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表”2016年到2018年為什么沒數(shù)據(jù)的?那時是核定征收的,會不會是這個原因?
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2021-05-18
你好稅控盤減免主表一和附表四怎么填
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2020-08-05
明明跟這個是一樣的,為何還是不好申報
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2020-04-20
老師,小規(guī)模納稅人,公司6月開了一張9萬的普票,屬于免稅范圍,申報附加稅這塊報表怎么填?
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2019-07-01
小規(guī)模第一季度不含稅收入沒有超過30萬,不用繳稅,但是申報表顯示有稅,免稅要在哪里操作?
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2019-04-10
老師好!請問:小規(guī)模納稅人,季度收入超過45萬了,都是普票免稅收入。增值稅申報表該怎么填???
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2022-07-07
個人獨資企業(yè)查賬征收,季度開普票6萬,請問填寫增值稅申報表中免稅銷售額下面的哪一行
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2019-10-09
小微企業(yè)季報,免稅的,填完報表保存了,點擊網(wǎng)上申報,顯示腳本錯誤,單擊是,顯示空白,咋回事兒?
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2016-07-11
怎么知道對應(yīng)的退稅率呢?增值稅申報主表中第15行中的“免、抵、退應(yīng)退稅額”是怎么計算出來的?
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2022-05-05
老師,我們是旅游公司一般納稅人報增值稅時免稅申報表四的第二項扣除金額咋填不進(jìn)去啊
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2021-01-13
稅控盤服務(wù)費可以抵增值稅,小規(guī)模納稅人在增值稅申報表的時候,這個抵免金額填填第幾行
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2018-10-10
小微企業(yè)季度預(yù)繳申報企業(yè)所得稅時的附表三減免所得稅的數(shù)是自動生成嗎?還是要自己填?
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2018-01-11
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費品,作為原材料入庫,用銀行存款實際支付不含稅.的加工費2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵.扣;采用從價定率辦法計算繳納消費稅,消費稅.稅.率2O%,支付消費稅3o OoO 元,共計526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會計分錄,會計分錄可以是簡單分錄也可以是復(fù)合分錄
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2021-06-08
一、1.您單位未填報A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》,請核實。二、1.您單位未填報A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》,納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出,不論是否納稅調(diào)整,均須填報,請核實。三、1.您單位未填報A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調(diào)整,均須填報,請核實。四、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【0.1】萬元,季度預(yù)繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【0.08】萬元,請核實。五、系統(tǒng)未獲取到您單位的財務(wù)報表數(shù)據(jù),可能存在如下情況:1、您單位已按A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 “107適用會計準(zhǔn)則或會計制度”勾選信息申報了對應(yīng)的財務(wù)報表,由于系統(tǒng)第二天才能獲取到財務(wù)報表數(shù)據(jù),建議您單位第二天重新掃描。2、您單位未申報財務(wù)報表或申報的財務(wù)報表是紙質(zhì)版。屬于未申報的,建議電子申報財務(wù)報表后,第二天重新掃描;屬于紙質(zhì)申報的,建議改為電子申報后第二天重新掃描。
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2020-05-24
老師,促銷服務(wù)費在期間費用明細(xì)表中填哪里?
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2020-04-10
交通費在期間費用明細(xì)表哪里填列呢?市內(nèi)交通費在做賬的時候最好入哪里?
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2018-05-26
年報的期間費用明細(xì)表里車輛費入哪個?
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2018-05-17
期間費用明細(xì)表中,社保單位交的部分,填哪里
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2017-05-17
快遞費應(yīng)該填到期間費用明細(xì)表哪一欄
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2017-03-27
我回復(fù):二、在填報“企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單”中有選擇“納稅調(diào)整項目明細(xì)表”1.我公司沒有收入要不要選視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表?2.我公司的固定資產(chǎn)按正常年限折舊,沒有用2014年75號文加速折舊固定資產(chǎn),我要不要選“資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表”及“固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表”?三、“企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表”的據(jù)數(shù)來至那里?如果是第二年年度匯算,這個“企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表”又怎樣填,給個案例。謝謝!
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2015-05-19
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