一般納稅人,在稅局交了半年的房租,稅局開了一張1.8W的普通發(fā)票給我們,然后我們交了630塊錢稅,這個怎么做賬
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2018-12-20
月收入三萬以下的增值稅是免交的,免交后計入營業(yè)外收入,那2015版所得稅A類申報表上營業(yè)外收入這筆錢在哪計入啊,
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2017-03-31
我有個問題問一下,現(xiàn)在不是有個個人所得稅申報嗎?里面有個本期收入,和本期免稅收入,那個本期免稅收入包括哪些呢
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2019-06-16
3月份收入做了無票收入,4月份又開了票,也記了收入,現(xiàn)在查出重復(fù)記了,如何做賬務(wù)處理?
小規(guī)模,3月不免稅,4月免稅
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2022-06-14
小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,增值稅減免額計入營業(yè)外收入嗎?這筆減免收入計入應(yīng)納稅所得額計算企業(yè)所得稅嗎?
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2019-12-04
老師:請問小規(guī)模納稅人月收入少于30000萬元免交增值稅和營業(yè)稅的情況,需要答疑下,我是這樣想的,第一,如果自己公司有開票系統(tǒng),客戶要求開票,當(dāng)時可以做收入,確認(rèn)收入時:借:應(yīng)收賬款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。月底結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入(減免稅款),第二種,自己公司沒有開票系統(tǒng),要到稅局代開,稅局會收稅嗎?如果收稅了,怎么減免呢?難道稅務(wù)局會退稅嗎?
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2015-07-10
請問我是小規(guī)模,我有這個季度有開票收入,也有無票收入,沒有超過30萬,總金額寫在這個免稅銷售額這里可以嗎?
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2019-07-12
小微企業(yè)增值稅如何填列 免稅收入是填第一行還是第十行 還是都填
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2020-07-02
老師,免稅收入,需要滿足三個條件,有政府的撥款文件,有政府財政部門對此款的使用管理辦法,貴企業(yè)對此款進行單獨核算。但是用于此款的支出,也不能稅前扣除。。。這里的企業(yè)對此款單獨核算是什么意思?
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2016-12-27
小規(guī)模出口免稅的問題,怎么確認(rèn)收入呢,易達通的代理出口證明上數(shù)量是34.2000千克,離岸價格是1450.8,怎么確認(rèn)收入。
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2017-01-20
非營利組織免稅收入所對應(yīng)的成本可以在稅前扣除嗎
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2022-04-09
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物已做單證不齊免稅申報,之后,發(fā)現(xiàn)壞賬,外匯收不到了,是不是只能做出口沖減單證不齊,再做不予免抵退稅出口貨物勞務(wù)(免稅)。增值稅申報時,附表一第16欄填負(fù)數(shù),第18欄填免稅銷售額,問這原本在金稅盤中開的出口發(fā)票需不需要開紅字發(fā)票和藍字發(fā)票?還是說發(fā)票不用紅沖重開,只要申報操作修改。另外,做免稅后,進項稅額轉(zhuǎn)出又如何計算,填報在附表二第14欄免稅項目用
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2017-10-14
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職
工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下:
1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實際發(fā)放職工薪酬35萬元。
(2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場售價為60萬元。實際生產(chǎn)成本為50萬元
(3)31日,對本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業(yè)行政管理人
員5萬元,專設(shè)銷售機構(gòu)人員5萬元。
(4)31日,企業(yè)計提本月基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費等社會保險費共計15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
老師,小規(guī)模納稅人,鄉(xiāng)村旅游公司第三季度收入38萬多,免增值稅,免城建稅,教育費附加地方教育費附加也是免的嗎?我記得這兩個附加稅是月收入不超過十萬是免的,這已經(jīng)是38萬了
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2021-10-19
價稅分離法做賬,2月銀行收到的錢,發(fā)票是3月開的,這個增值稅本來是做到2月份的,現(xiàn)在是做到3月份嗎? 那申報2月份資產(chǎn)負(fù)債表的時候,2月收到的這筆錢就不顯示增值稅,計入到3月中吧?
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2019-03-01
比如銷售免稅肉類應(yīng)收賬款是10元,給對方開具的免稅普票,發(fā)票金額是10元,稅額0,那增值稅申報表附表減免稅申報表中免征增值稅項目銷售額填多少,免稅額填多少
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2019-06-07
老師,第一張是以前申報的截圖,減免性質(zhì)代碼都是空白的。第二張是準(zhǔn)備申報的,多了一行本期是否適用試點建設(shè)培育產(chǎn)教融合型企業(yè)抵免政策。還有減免性質(zhì)下面只有一行是空白。
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2020-04-15
收購核桃和紅棗開具收購 發(fā)票 填0稅率還是免稅
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2019-11-09
請問老師,收到境外醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)收入可以免稅嗎?
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2020-03-02
21年減免稅款分錄 借應(yīng)交稅費-減免稅款500 貸 營業(yè)外收入,今年22年的年初有一張發(fā)票沖紅了,其中有200減免稅款負(fù)數(shù)了,這個22年怎么做賬,借應(yīng)交稅費-減免稅款-200 貸 營業(yè)外收入-200,這樣嗎?
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2022-10-12
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