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所得稅申報(bào)表里利潤總額跟損益表凈利潤是不一樣的嗎? 例如1季度所得稅報(bào)表里收入2518873.7,成本2043653.32,利潤總額-3824.14, 我看3月的利潤表2518873.7,成本1943743.92,凈利潤96085.26, 這個(gè)是怎么算的?
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2017-07-11
10月,11月,12月這三個(gè)月利潤都是虧的,這12月份所得稅只需零申報(bào)嗎?2018年度利潤表累計(jì)凈利潤有3178364.02元,轉(zhuǎn)到利潤分配里,這個(gè)利潤是否在企業(yè)匯算清繳時(shí)繳企業(yè)所得稅?
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2019-01-02
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表第一季度的利潤表是盈利的,已經(jīng)交過企業(yè)所得稅了,如果第二季度是虧損的,但利潤表本年的利潤總額還是盈利,那我第二季度會(huì)不會(huì)交企業(yè)所得稅啊
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2018-06-21
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤總額填寫按照的是利潤表的凈利潤還是利潤總額
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2020-07-10
利息,租金,特許權(quán),負(fù)擔(dān)支付所得的企業(yè)所在地交企業(yè)所得稅,,,這到底是出租方交還是承租方交啊
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2019-10-20
老師 收到退回以前年度企業(yè)所得稅 分錄 1. 借 銀行存款 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 貸: 以前年度損益調(diào)整 100 3結(jié)轉(zhuǎn) 借 以前年度損益調(diào)整 100 貸: 利潤分配-未分配利潤 100 這樣做分錄 利潤表的本年累計(jì)凈利潤金額不等于資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配-未分配利潤增加額 我修改分錄 1. 借 銀行存款 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:所得稅費(fèi)用-100 對(duì)嗎?
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2020-03-02
小規(guī)模納稅人的定額跟個(gè)體戶的定額有什麼區(qū)別??
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2017-04-18
請(qǐng)問公司增資并且增加一個(gè)股東需要交哪些稅啊
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2017-10-16
如果當(dāng)月發(fā)生的遞延所得稅事項(xiàng),是不是當(dāng)月就得做賬?比如說計(jì)提資產(chǎn)減值損失200元,當(dāng)月必須做分錄:借 遞延所得稅資產(chǎn) 50 貸 所得稅費(fèi)用 50,然后假如說當(dāng)月會(huì)計(jì)上利潤總額1000元,計(jì)提所得稅費(fèi)用:借 所得稅費(fèi)用 250 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 250,老師,現(xiàn)在在當(dāng)月的利潤表中所得稅費(fèi)用是200元,但是當(dāng)月繳納的所得稅還是250元,對(duì)吧?
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2018-11-17
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)利潤總額按利潤表中利潤總額累計(jì)數(shù)還是按凈利潤累計(jì)數(shù)報(bào)
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2016-04-12
我們公司去年總于有利潤了,以前都是虧損,但今年也不用繳納企業(yè)所得稅,我要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
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2020-03-19
老師我上任會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅季報(bào)里面的收入成本利潤總額跟利潤表對(duì)不上是什么原因?是不是她填錯(cuò)了?
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2021-12-23
公司18年利潤總額20萬,填12月企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),交了企業(yè)所得稅2萬(1月扣款)這要怎么做賬嗎?就是18年12月和19年1月的賬分別怎么做?
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2019-01-28
前面幾個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)利潤總額沒有填數(shù)字,雖然沒有收入和費(fèi)用,但有虧損,沒填沒關(guān)系不
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2020-01-15
填企業(yè)所得稅季報(bào)A表實(shí)際有利潤,填利潤總額時(shí)可以把利潤縮小不按實(shí)際數(shù)填吧?
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2017-04-10
?老師,企業(yè)所得稅申報(bào)的利潤,究竟是報(bào)表上的營業(yè)利潤還是利潤總額?每個(gè)人說的都不一樣的
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2020-04-02
關(guān)于企業(yè)所得稅季報(bào),上年利潤總額是負(fù)一萬,本季度沒收入也沒成本,那么填季報(bào)A類表時(shí)怎么填。
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2017-07-03
老師,請(qǐng)問下這題,利潤總額500,應(yīng)繳納稅所得額480,遞延所得稅資產(chǎn)期18,期末10,稅率25%。問題是所得稅是多少? 麻煩您寫下解題思路
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2021-05-16
老師麻煩問一下我把利潤總額一天企業(yè)所得稅季報(bào)減免稅就自動(dòng)生成了,這里減免稅161684.45系統(tǒng)咋算出來的
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2019-07-06
在報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候利潤總額那一欄的累計(jì)金額沒有加上去年的,已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)怎么解決?可不可以下季度補(bǔ)上
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2017-04-12