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你好 我想問一下 這個月交增值稅 是先申報增值稅還是先在增值稅發(fā)票平臺申請發(fā)票抵扣
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2022-01-04
老師我想咨詢一下,我們是小規(guī)模九月份開的票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,我開了紅字發(fā)票又給對方重新開了正確的發(fā)票,那9月份的那張開錯的票用不用要回來
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2016-10-29
小規(guī)模跨月紅字發(fā)票怎么開
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2021-04-09
老師,公司19年1月給對方開的發(fā)票,現(xiàn)在對方要扣保證金10000,讓我們給他開紅字發(fā)票可以嗎
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2020-07-01
4月份開了一張16%的正數(shù)發(fā)票6000,開了一張16%的紅字發(fā)票10000 需不需要在3月份去申報這兩張票
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2019-04-10
增值稅已經(jīng)申報,發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了,其實還有增值稅發(fā)票未勾選,可以更正申報和增加增值稅發(fā)票勾選嗎?
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2023-03-10
增值稅已經(jīng)申報,發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了,其實還有增值稅發(fā)票未勾選,可以更正申報和增加增值稅發(fā)票勾選嗎?
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2022-04-11
開給對方公司的發(fā)票,在開具紅字發(fā)票沖銷。做賬怎么做啊
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2016-02-26
(1)10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認入賬,價款已于銷售當日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項已收存銀行。 (5)10月31日,計算本月應(yīng)交納的城市維護建設(shè)稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元,銷售材料應(yīng)交納830元;教育費附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元,銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-03
老師,我們是購買方,由于銷售方發(fā)票原因,我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進項發(fā)票需要紅沖,那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票了,現(xiàn)在做賬怎么做呢,之前發(fā)票已經(jīng)勾選認證了,材料成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在怎么做分錄呢?之前錯誤發(fā)票的分錄是這樣做的,借工程施工-合同成本-材料 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸應(yīng)付賬款 老師,我需要細致的調(diào)整步驟,假如不能細致的不要回答,麻煩了
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2020-01-04
1.A公司是一家批發(fā)企業(yè),2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): ①從B公司購進食品100箱,每箱進價為1 000元,貨款為100 000元,增值稅額為13 000元,款已支付。商品驗收入庫并全部銷售后,發(fā)現(xiàn)B公司價格計算有誤,每箱食品的單價應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后,按照900元付款,收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單,且退還的貨款已經(jīng)收到。 ②從C公司購進食品800千克,每千克進價為25元,進項稅額2 600元,貨款已承付。商品運到后,驗收發(fā)現(xiàn)多出20千克,原因待查。 ③經(jīng)查明上項溢余商品是供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購進處理,對方補來專用發(fā)票。 要求:根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2019-12-21
我方開具紅字發(fā)票信息表,對方開具紅字發(fā)票,對方紅字發(fā)票開錯,我方需要再開紅字發(fā)票信息表么,是一個紅字發(fā)票信息表對應(yīng)一個紅字發(fā)票,信息表也要重開么
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2018-03-06
翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元,“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫,數(shù)量為500千克。2.16日,購進甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
購買方開出了紅字發(fā)票信息單,我們作為銷售方當月沒有開具紅字發(fā)票,跨月開具紅票可以嘛
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2022-06-04
取得紅字通知單 多長時間開紅字發(fā)票
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2015-12-28
老師,小規(guī)模建筑公司,20年開具的一筆電子增值稅普票,在21年開紅字發(fā)票作廢,但20年12月的利潤表中包含該筆營業(yè)收入,現(xiàn)做20年企稅年報的申報,該筆業(yè)務(wù)應(yīng)如何處理,可以把該筆營業(yè)收入在總收入中減掉嗎?營業(yè)成本也做相同處理
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2021-05-16
公司是小規(guī)模納稅人,因去年12月份開票人員把一兩張需要作廢的發(fā)票沒有在開票系統(tǒng)作廢,導(dǎo)致今年1月份開具了紅票,現(xiàn)在在季度申報的時候出現(xiàn)了一季度銷售額出現(xiàn)負數(shù),藍字發(fā)票11萬,紅字發(fā)票16萬,累計負數(shù)5萬,問了國稅,說申報的時候只能填0,多開的紅票5萬相對應(yīng)的增值稅等于白開了,那這個帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-04-11
收到股息是入投資收益是不是。投資收益是不是不用交個稅
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2018-06-19
增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票如何區(qū)分金額是否含稅?
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2022-04-11
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15